Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442340155 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 03/23 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | |
1442340154 | SLOVNAFT. a.s. Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava |
31322832 | pal. karty na odber PHM | 701.11 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | |
1442340153 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Kropmachy |
31687555 | teplo za 03/23 Krompachy | 2816,31 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | |
1442340133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn GL.02/2023 | 16996,48 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 13.03.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | |
1442340109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/23 SNV 53,55,kuchyňa Gl | 3164,47 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019 | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 3.4.2023 | |
1442340108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/23 Gelnica | 11669,04 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019 | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 3.4.2023 | |
1442340151 | MEDISEF s.r.o. Pavla Suržina 69/4, 05311 Smižany |
36596868 | úhrada zdrav. úkonov | 27,88 bez DPH |
úhrada zdrav. úkonov | 27.03.2023 | 28.03.2023 | 27.3.2023 | |
1442340150 | Minamed s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
46375066 | úhrada zdrav. úkonov | 362,44 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.03.2023 | 28.03.2023 | 27.3.2023 | |
1442340149 | MEDIC ADULT, s.r.o., Kukučinová 56/1326 05601 Gelnica |
36586692 | úhrada zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2023 | 28.03.2023 | 27.3.2023 | |
1442340148 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. úkonov | 20,91 bez DPH |
úhrada zdrav. úkonov | 24.03.2023 | 28.03.2023 | 27.3.2023 | |
1442340147 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 83,64 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2023 | 28.03.2023 | 27.3.2023 | |
1442340146 | GEAPED, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
44944365 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.03.2023 | 28.03.2023 | 27.3.2023 | |
1442350024 | Ministerstvo PSVR SR Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava |
30794536 | vyúčtovanie faktúr | 13,28 bez DPH |
zmluva o výpožičke | 14.03.2023 | 24.03.2023 | 23.3.2023 | |
1442350023 | Ministerstvo PSVR SR Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava |
30794536 | vyúčtovanie faktúr | 22,98 bez DPH |
vyúčtovanie faktúr | 14.03.2023 | 24.03.2023 | 23.3.2023 | |
1442350022 | Ministerstvo PSVR SR Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie faktúr | 238,38 bez DPH |
zmluva o výpožičke | 14.03.2023 | 24.03.2023 | 23.3.2023 | |
1442340144 | SLOVNAFT. a.s. Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 289,02 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.03.2023 | 24.03.2023 | 23.3.2023 | |
1442340141 | Mesto Spišská Nová Ves |
daň z nehnut. r. 2023 | 280,66 bez DPH |
zmluva | 20.03.2023 | 23.03.2023 | 22.3.2023 | ||
1442340142 | Mesto Spišská Nová Ves |
popl. za zneč. ovzdušia r. 2023, | 70,00 bez DPH |
zmluva | 20.03.2023 | 23.03.2023 | 22.3.2023 | ||
1442340143 | Keseľák Michal JUDr. exek. úrad Mlynská 2, 05201 SNV |
36153460 | trovy exek. | 36,50 vrátane DPH |
uznesenie OS košice 48Er/2587/2006 | 21.03.2023 | 23.03.2023 | 22.3.2023 | |
1442340140 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov 02/2023 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
1442340139 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 |
35954612 | slovanet 03/2023 | 31,82 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 15.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
1442340137 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/2023 SNV+GL+KR | 928,70 bez DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
1442340136 | Technické služby mesta Gelnica Hnilecká 2, 05601 Gelnica |
00045969 | GL zimná údržba 022023 | 240,00 vrátane DPH |
1442340005 | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
1442340135 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 01-03/2023 | 260,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
1442340132 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.01-03/2023 | 624,12 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
1442340138 | MUDr. Hovancová Rita Kostolná 35, 05361 Spišské Vlachy |
31982450 | úhrada zdrav. úkonov | 132,43 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
1442340130 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 02/23 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 08.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1442340129 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 02/23 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 08.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1442340128 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.01/2023 SNV 55 | 0,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1442340127 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.01/2023 SNV 53 | 0,35 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1442340126 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.01/2023-KR | 0,10 vrátane DPH |
zmluva č.66/238/15P | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1442340125 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.01/2023-Gelnica | 22,96 vrátane DPH |
zml. o dod.pitnej vody č.67/216/15P | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1442340124 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.01/2023-nedopl. KR | 6.53 vrátane DPH |
zmluva č.66/238/15P | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 9.3.2023 | |
1442340123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 2/2023 | 10,24 bez DPH |
zmluva | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 2/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340120 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.2.-28.2.2023 | 770,67 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 2/2023 GL | 4702,00 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340118 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 2/2023 KR | 984,66 vrátane DPH |
472 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340117 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 2/2023 SNV 53 | 4753,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340116 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 2/2023 SNV 55 | 1226,11 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 |