Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442340249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.5/2023 KR | 908,10 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.5/2023 SNV 55 | 1156,56 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.5/2023 SNV 53 | 3921,32 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340209 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. GL 4/2023 | 4685,64 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. KR 4/2023 | 977,92 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. SNV 55 4/2023 | 1205,18 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. SNV 53 4/2023 | 4094,69 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340165 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2023 GL | 5257,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 11.4.2023 | 12.04.2023 | 12.4.2023 | |
1442340164 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2023 KR | 1040,26 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 11.4.2023 | 12.04.2023 | 12.4.2023 | |
1442340163 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2023 SNV 53 | 4646,00 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 11.4.2023 | 12.04.2023 | 12.4.2023 | |
1442340162 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 03/2023 SNV 55 | 1296,35 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 11.4.2023 | 12.04.2023 | 12.4.2023 | |
1442340119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 2/2023 GL | 4702,00 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340117 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 2/2023 SNV 53 | 4753,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340116 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 2/2023 SNV 55 | 1226,11 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340076 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | vyúčt. 01/23 Krompachy | 1173,17 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 9.2.2023 | |
1442340075 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | vyúčt. 01/23 Gelnica | 6724,92 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 9.2.2023 | |
1442340074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | vyúčt. 01/23 Odb. 55 SNV | 1518.98 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 9.2.2023 | |
1442340073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | vyúčt. 01/23 Odb. 53 SNV | 5102,47 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 9.2.2023 | |
1442340192 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., zráž., 1-4/2023 | 177,28 vrátane DPH |
zmluva 66/238/15P | 28.4.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340046 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,od 2.1.23-20.1.23 KR | 37,18 vrátane DPH |
zmluva 66/238/15P | 30.1.2023 | 03.02.2023 | 2.2.2023 | |
1442340433 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | Palivové karty na odber PHM | 315,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.10.2023 | 23.10.2023 | 20.10.2023 | |
1442340397 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 1088,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 6.10.2023 | |
1442340384 | Slovanet, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | Palivové karty na odber PHM | 200,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 20.9.2023 | |
1442340367 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 884,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 6.9.2023 | |
1442340356 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 415,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.06.2023 | 21.08.2023 | 18.8.2023 | |
1442340154 | SLOVNAFT. a.s. Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava |
31322832 | pal. karty na odber PHM | 701.11 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | |
1442340144 | SLOVNAFT. a.s. Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 289,02 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.03.2023 | 24.03.2023 | 23.3.2023 | |
1442340096 | SLOVNAFT. s.s. Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 02/2023 | 433,61 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.02.2023 | 23.02.2023 | 22.2.2023 | |
1442340057 | SLOVNAFT. a.s. Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 1035,25 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 7.2.2023 | |
1442340039 | SLOVNAFT. a.s. Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 10,78 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.01.2023 | 20.01.2023 | 19.1.2023 | |
1442340006 | SLOVNAFT. s.s. Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 576,85 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | |
1442340535 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 11/2023 hovory, internet SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 7.12.2023 | 08.12.2023 | 7.12.2023 | |
1442340522 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 11/2023 hovory, internet | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 7.12.2023 | |
1442340487 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 10/2023 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 9.11.2023 | 10.11.2023 | 9.11.2023 | |
1442340477 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 10/23 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 6.11.2023 | 08.11.2023 | 7.11.2023 | |
1442340345 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 7/2023 SNV | 97,32 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 9.8.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
1442340343 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 7/2023 | 244,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 6/2023 SNV | 97,32 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 7.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 6/2023 | 244,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 6.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 5/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 |