Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442340247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.5/2023 SNV 53 | 3921,32 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.5/2023 KR | 908,10 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340250 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.5/2023 GL | 4336,39 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340528 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.11/2023 SNV53 | 4424,57 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 11.12.2023 | |
1442340529 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.11/2023 SN55 | 1312,37 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 11.12.2023 | |
1442340527 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.11/2023 KR | 1051,19 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 11.12.2023 | |
1442340526 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.11/2023 GL | 5124,62 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 11.12.2023 | |
1442340207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. SNV 55 4/2023 | 1205,18 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. SNV 53 4/2023 | 4094,69 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. KR 4/2023 | 977,92 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340209 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. GL 4/2023 | 4685,64 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340162 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 03/2023 SNV 55 | 1296,35 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 11.4.2023 | 12.04.2023 | 12.4.2023 | |
1442340163 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2023 SNV 53 | 4646,00 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 11.4.2023 | 12.04.2023 | 12.4.2023 | |
1442340164 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2023 KR | 1040,26 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 11.4.2023 | 12.04.2023 | 12.4.2023 | |
1442340165 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2023 GL | 5257,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 11.4.2023 | 12.04.2023 | 12.4.2023 | |
1442340014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | el. vyúčt. 12/2022 SNV 55 | 663,55 vrátane DPH |
zml. 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340013 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | el. vyúčt. 12/2022 SNV 53 12/2022 | 2336,90 vrátane DPH |
zml. 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | el. vyúčt. 12/2022 Krompachy | 491,10 vrátane DPH |
zml. 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | el. vyúčt. 12/2022 Gelnica | 2663,54 vrátane DPH |
zml. 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340193 | BBF Elektro, s.r.o. Radlinského 17/B, 05201 SNV |
36177245 | dodanie svietidiel | 303,60 vrátane DPH |
1442340024 | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340368 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42 053 42 Krompachy |
31687555 | dod. tepla 8/23 Krompachy | 831.93 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR | 06.09.2023 | 07.09.2023 | 6.9.2023 | |
1442340279 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dispo.služba-storno na dodaji | 1,00 vrátane DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 3.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1442340475 | LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
48121347 | demontáž, montáž ventilu | 105 vrátane DPH |
1442340073 | 3.11.2023 | 08.11.2023 | 7.11.2023 | |
1442340106 | Mesto Krompachy Krompachy |
daň z nehnutelnosti na rok 2023 | 127,68 bez DPH |
01.03.2023 | 02.03.2023 | 2.3.2023 | |||
1442340265 | Mesto Gelnica |
daň z nehnut. r.2023-2 splátka | 990,26 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
1442340364 | Mesto Krompachy |
daň z nehnut. r.2023-2 splátka | 127,68 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
1442340394 | Mesto Spišská Nová Ves |
daň z nehnut. r. 2023-3.splátka | 280,65 bez DPH |
zmluva | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 2.10.2023 | ||
1442340161 | Mesto Gelnica Banícke nám. 763/4, 05601 Gelnica |
Daň z nehnut. r. 2023-1.splátka | 990,27 bez DPH |
zmluva | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | ||
1442340141 | Mesto Spišská Nová Ves |
daň z nehnut. r. 2023 | 280,66 bez DPH |
zmluva | 20.03.2023 | 23.03.2023 | 22.3.2023 | ||
1442340331 | Mesto Spišská Nová Ves |
daň z nehnut. na rok 2023 | 280,66 bez DPH |
zmluva | 01.08.2023 | 03.08.2023 | 1.8.2023 | ||
1442340113 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | čist.materiál pre upratovačky | 106,08 vrátane DPH |
1442340019 | 3.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340019 | VISO TRADE s.r.o. Pravdova 837,Jindřichov Hradec II 37701 |
26108321 | Batéria Motorola | 53,49 vrátane DPH |
1442340006 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | 11.1.2023 | |
1442340535 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 11/2023 hovory, internet SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 7.12.2023 | 08.12.2023 | 7.12.2023 | |
1442340522 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 11/2023 hovory, internet | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 7.12.2023 | |
1442340338 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | 3908,47 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 |