Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442340025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 12/22 Gl+KR | 1143,85 bez DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.01.2023 | 17.01.2023 | 16.1.2023 | |
1442340035 | WARES s.r.o. SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 | úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.1.2023 | 17.01.2023 | 16.1.2023 | |
1442340034 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdravotných úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.1.2023 | 17.01.2023 | 16.1.2023 | |
1442340033 | BONAMED s.r.o.SNV Jánskeho 18/3325, 05201 SNV |
36573442 | úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.1.2023 | 17.01.2023 | 16.1.2023 | |
1442340032 | BONAMED s.r.o.SNV Jánskeho 18/3325, 05201 SNV |
36573442 | úhrada zdravotných úkonov | 153,34 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.1.2023 | 17.01.2023 | 16.1.2023 | |
1442340031 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05242 Krompachy |
36699314 | úhrada zdravotných úkonov | 118,49 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.1.2023 | 17.01.2023 | 16.1.2023 | |
1442340030 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce260, 05562 Prakovce |
36600075 | úhrada zdravotných úkonov | 306,68 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.1.2023 | 17.01.2023 | 16.1.2023 | |
1442340029 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske námestie 36, 05304 Sp. Podhradie |
31996035 | úhrada zdravotných úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.1.2023 | 17.01.2023 | 16.1.2023 | |
1442340026 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdravotných úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.1.2023 | 17.01.2023 | 13.1.2023 | |
1442340027 | MEDTECH s.r.o. Štúrova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdravotných úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.1.2023 | 17.01.2023 | 13.1.2023 | |
1442340028 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | úhrada zdravotných úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 13.1.2023 | 17.01.2023 | 13.1.2023 | |
1442340023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 12/2022 hovory | 95,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 12.1.2023 | |
1442340022 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,SNV Odborárov 53-09-12/22 | 160,64 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 11.1.2023 | |
1442340021 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,SNV odborárov 55-12/22 | 51,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 11.1.2023 | |
1442340020 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,Krompachy10-12/22 | 168,76 vrátane DPH |
zmluva č.66/238/15P | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 11.1.2023 | |
1442340018 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objet.12/2022 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/2022 | 9,44 bez DPH |
zmluva | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | el. vyúčt. 12/2022 SNV 55 | 663,55 vrátane DPH |
zml. 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340013 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | el. vyúčt. 12/2022 SNV 53 12/2022 | 2336,90 vrátane DPH |
zml. 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | el. vyúčt. 12/2022 Krompachy | 491,10 vrátane DPH |
zml. 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | el. vyúčt. 12/2022 Gelnica | 2663,54 vrátane DPH |
zml. 82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plyn 12/2022 | 4012,46 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340009 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 |
30794536 | slovanet 12/2022 | 101,57 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 04.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340008 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.11-12/2022 | 308,52 vrátane DPH |
zml. o dod.pitnej vody č.67/216/15P | 04.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
30794536 | hovory 12/2022 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442300008 | Mesto Krompachy |
ročný prenájom pozemku /budova ÚPSVR/ | 33,19 bez DPH |
zmluva | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | ||
1442300007 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana objektu SNV, Odborárov 53 01/2023 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | ||
1442300006 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana objektu SNV, Odborárov 55 01/2023 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | ||
1442300005 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana objektu Krompachy 01/2023 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | ||
1442340006 | SLOVNAFT. s.s. Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 576,85 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | |
1442340005 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 1/B 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie za 12/22 | 3546,65 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2022 | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | |
1442340004 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Kropmachy |
31687555 | teplo za 12/2022 Krompachy | 1333,20 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | |
1442340003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/23 Gelnica | 6980,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019 | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | |
1442340002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/23, SNV 53,55,Kuch. Gl | 3744,71 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu č.312/OVS/2019 | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | |
1442340001 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 12/2022 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis. službe | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 |