Faktúry 2023 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442340370   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčt. 08/23 SNV Odbor.55  1192,61 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    07.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340369   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčt. 08/23 SNV Odbor.53  4092,10 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    07.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340372   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
51865467  vyúčt. 08/23 SNV Krompachy  844,07 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    07.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340371   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina
53957466  vyúčt. 08/23 SNV Gelnica  3938,14 
vrátane DPH
zmluva 472/OVS/2022    07.09.2023  19.09.2023  19.9.2023 
1442340074   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  vyúčt. 01/23 Odb. 55 SNV  1518.98 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    08.02.2023  10.02.2023  9.2.2023 
1442340073   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  vyúčt. 01/23 Odb. 53 SNV  5102,47 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    08.02.2023  10.02.2023  9.2.2023 
1442340076   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  vyúčt. 01/23 Krompachy  1173,17 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    08.02.2023  10.02.2023  9.2.2023 
1442340075   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  vyúčt. 01/23 Gelnica  6724,92 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    08.02.2023  10.02.2023  9.2.2023 
1442340301   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV
31659641  výsyp nádob na plasty, prenájom BOBR, 2.Q 2023  256,08 
vrátane DPH
  1442340001  14.7.2023  20.07.2023  21.7.2023 
1442340024   Brantner Nova s.r.o.
Špitálska 8, 81267 Bratislava
30794536  výsyp nádob na plasty, prenájom  231,48 
vrátane DPH
  1442140143  12.01.2023  13.01.2023  12.1.2023 
1442340419   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV
31659641  výsyp nádob na plasty, prenáj.  238,44 
vrátane DPH
  1442340001  13.10.2023  23.10.2023  20.10.2023 
1442340177   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV
31659641  výsyp nádob na plasty - prenájom  222,48 
vrátane DPH
  1442340001  17.04.2023  19.04.2023  20.4.2023 
1442340401   Ing. Michal Piatnica
Markušovská cesta 2,05201 SNV
37704338  vyregulovanie kotolnev GL.  3100,00 
bez DPH
  1442340059  05.10.2023  10.10.2023  9.10.2023 
1442340090   Piatnica Michal Ing.
Markušovská cesta 2, 05201 SNV
37704338  vyregul. kotolne G  250,00 
bez DPH
  1442340011  16.02.2023  23.02.2023  22.2.2023 
1442340240   LIFTEX veronika Rusnačková
Exnárova 6, 04022 Košice
17251605  vypracovanie rozpočtu k výmene výťahu SN53  357,60 
vrátane DPH
  1442340056  31.5.2023  05.06.2023  1.6.2023 
1442340276   SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13, 05342 Krompachy
47426136  výmena vchod. dverí GL  5725,88 
vrátane DPH
  1442340043  23.06.2023  04.07.2023  3.7.2023 
1442340396   Industry Technology, s.r.o.
Dénešova 35, 04023 Košice
46722815  výmena streš. dažď. zvodov Gelnica  475,80 
vrátane DPH
  1442340074  03.10.2023  09.10.2023  6.10.2023 
1442340272   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena stieračov  40,30 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    19.6.2023  28.06.2023  27.6.2023 
1442340245   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena stieračov  88,36 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    5.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340524   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena SIM karty EZS GL  117,12 
vrátane DPH
  144230105  4.12.2023  13.12.2023  11.12.2023 
1442340490   B-komplet, s.r.o.
B.Nemcovej 12, 05201 SNV
36600326  výmena PVC krytiny GL  11485,38 
vrátane DPH
  1442340089  10.11.2023  15.11.2023  13.11.2023 
1442340427   SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Maurerova 13, 05342 Krompachy
47426136  výmena predných vchod. dverí  1798,80 
vrátane DPH
  1442340081  20.10.2023  23.10.2023  20.10.2023 
1442340244   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena prednej brzdy  388,16 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    5.6.2023  07.06.2023  6.6.2023 
1442340072   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 *bratislava
36361127  výmena detektorov EZS Krompachy  903.00 
vrátane DPH
  1442340010  08.02.2023  10.02.2023  9.2.2023 
1442340105   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v zdroji obj. Krompachy  179,64 
vrátane DPH
  1442340023  28.02.2023  02.03.2023  2.3.2023 
1442340228   Tarbaj Cyril-MANAFIT
Teplička 78, 05201 SNV
41317386  vymaľovanie auly GL  4013,00 
bez DPH
  č.1442340042  22.5.2023  25.05.2023  23.5.2023 
1442340388   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.6-9/23  885,46 
vrátane DPH
Zmluva č.65/271/15P    19.09.2023  20.09.2023  20.9.2023 
1442340389   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.6-9/23  312,66 
vrátane DPH
Zmluva č.64/271/15P Zmluva o dod. pit. vody    19.09.2023  20.09.2023  20.9.2023 
1442340325   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.6-7/23 Gelnica  173,09 
vrátane DPH
Zml.o dod.pitnej vody č.67/2016/15P    28.07.2023  03.08.2023  1.8.2023 
1442340008   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.11-12/2022  308,52 
vrátane DPH
zml. o dod.pitnej vody č.67/216/15P    04.01.2023  11.01.2023  10.1.2023 
1442340426   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.07-10/2023  166,37 
vrátane DPH
zmluva č. 66/238/15P    16.10.2023  23.10.2023  20.10.2023 
1442340021   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,SNV odborárov 55-12/22  51,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    11.01.2023  12.01.2023  11.1.2023 
1442340022   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,SNV Odborárov 53-09-12/22  160,64 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    11.01.2023  12.01.2023  11.1.2023 
1442340046   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,od 2.1.23-20.1.23 KR  37,18 
vrátane DPH
zmluva 66/238/15P    30.1.2023  03.02.2023  2.2.2023 
1442340020   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
30794536  vod.,stoč.,zráž.,Krompachy10-12/22  168,76 
vrátane DPH
zmluva č.66/238/15P    11.01.2023  12.01.2023  11.1.2023 
1442340399   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,8-9/23  521,90 
vrátane DPH
Zml.o dod.pitnej vody č.67/2016/15P    05.10.2023  09.10.2023  6.10.2023 
1442340282   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,23.5.-27.6.2023  344,72 
bez DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    6.7.2023  10.07.2023  10.7.2023 
1442340264   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,03-05/2023  867,72 
vrátane DPH
Zmluva č.65/271/15P    12.06.2023  15.06.2023  14.6.2023 
1442340115   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., od 25.1-21.2.2023 GL  298,70 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    3.3.2023  07.03.2023  6.3.2023 
1442340515   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/15, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 8.9.23-22.10.23 SNV 53  659,21 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    27.11.2023  08.12.2023  7.12.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť