Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442340370 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina |
51865467 | vyúčt. 08/23 SNV Odbor.55 | 1192,61 vrátane DPH |
zmluva 472/OVS/2022 | 07.09.2023 | 19.09.2023 | 19.9.2023 | |
1442340369 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 81047 Žilina |
51865467 | vyúčt. 08/23 SNV Odbor.53 | 4092,10 vrátane DPH |
zmluva 472/OVS/2022 | 07.09.2023 | 19.09.2023 | 19.9.2023 | |
1442340379 | GEAPED, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 | úhrada zdrav. úkonov | 13,94 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 19.9.2023 | |
1442340378 | Železniačné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 19.9.2023 | |
1442340377 | AMBULANCIA 01, s.r.o. Námestie SNP 2, 05201 SNV |
53957466 | úhrada zdrav. úkonov | 41,82 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 19.9.2023 | |
1442340376 | Tomašková Slávka MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 12.09.2023 | 19.09.2023 | 19.9.2023 | |
1442340368 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42 053 42 Krompachy |
31687555 | dod. tepla 8/23 Krompachy | 831.93 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR | 06.09.2023 | 07.09.2023 | 6.9.2023 | |
1442340367 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 884,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 6.9.2023 | |
1442340265 | Mesto Gelnica |
daň z nehnut. r.2023-2 splátka | 990,26 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
1442340364 | Mesto Krompachy |
daň z nehnut. r.2023-2 splátka | 127,68 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
1442340363 | Mesto Krompachy |
komun. odpad r.2023-2 splátka | 529,10 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
1442340362 | Mesto Gelnica |
komun. odpad r.2023-2 splátka | 709,28 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
1442340361 | Mesto Spišská Nová Ves |
komun. odpad r.2023-2 splátka | 1144,00 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
1442310271 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 BA |
ochrana objektu Krompachy 08/2023 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
1442310270 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 BA |
ochrana objektu Odbor.53, SNV 09/2023 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
1442310270 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 BA |
ochrana objektu Odbor.55, SNV 09/2023 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
1442340360 | Final-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | oprava brzd | 748,68 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 30.08.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | |
1442340359 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 07-08/23 | 353,21 vrátane DPH |
Zml.o dod.pitnej vody č.67/2016/15P | 30.08.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | |
1442340347 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | vyúčt. plyn 07/2023 Gl | 991.73 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP | 10.08.2023 | 24.08.2023 | 23.8.2023 | |
1442340356 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 415,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.06.2023 | 21.08.2023 | 18.8.2023 | |
1442340355 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,82108 BA |
30794536 | slovanet 07-08/2023 | 93,56 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 17.08.2023 | 21.08.2023 | 18.8.2023 | |
1442340354 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 07/2023 SN+GL+KR | 933,20 vrátane DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.08.2023 | 21.08.2023 | 18.8.2023 | |
1442340353 | STRABAG Property and Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov 07/2023 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 14.08.2023 | 21.08.2023 | 18.8.2023 | |
1442340351 | LEKAM,s.r.o.,MUDr. Kamenická Lipová 2027/7 Spišská Nová Ves |
48246743 | úhrada zdrav. úkonov | 146,37 bez DPH |
zá | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 18.8.2023 | |
1442340350 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | úhrada zdrav. úkonov | 181,22 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 18.8.2023 | |
1442340348 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 7/2023 | 8,00 bez DPH |
zmluva | 10.8.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
1442340345 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 7/2023 SNV | 97,32 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 9.8.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
1442340330 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | plyn 08/2023 GL, SN | 3428,00 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP | 28.07.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
1442340333 | Industry Technology, s.r.o. Dénešová 35m 04023 Košice |
46722815 | oprava strechy GL | 32234,76 vrátane DPH |
ZoD 156/144/2023 | 3.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340332 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 7/2023 KR | 795,85 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340318 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava brzdy | 434,27 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 24.7.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340317 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava ložiska, pružiny | 669,19 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 24.7.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340317 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava ložiska, pružiny | 669,19 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 24.7.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340343 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 7/2023 | 244,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340342 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 7/2023 SN 55 | 1157,64 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340341 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 7/2023 SN 53 | 4175,87 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340340 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 7/2023 KR | 818,87 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340339 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 7/2023 GL | 3712,16 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340338 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | 3908,47 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | ||
1442340337 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.7.-31.7.2023 | 760,51 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 4.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 |