Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442340307 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 SNV |
45432422 | zdravotné úkony | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 17.7.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 | |
1442340306 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | zdravotné úkony | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 17.7.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 | |
1442340305 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 | zdravotné úkony | 216,07 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 17.7.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 | |
1442340304 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | zdravotné úkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 17.7.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 | |
1442340303 | WARES s.r.o.,MUDr. Wares Abdul SNP 1053/7, 05342 Krompachy |
53266307 | zdravotné úkony | 111,52 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 17.7.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 | |
1442340302 | URBICUM, s.r.o. J.Hanulu 41, 05201 SNV |
36656399 | zdravotné úkony | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 17.7.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 | |
1442340301 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 | výsyp nádob na plasty, prenájom BOBR, 2.Q 2023 | 256,08 vrátane DPH |
1442340001 | 14.7.2023 | 20.07.2023 | 21.7.2023 | |
1442340300 | AUTOVES s.r.o. Duklianska 55, 05201 SNV |
30794536 | oprava vozidla-poist.udalosť | 614,87 vrátane DPH |
14.7.2023 | 20.07.2023 | 21.7.2023 | ||
1442340299 | SPIŠ vrt.s.r.o. Rudňany 141 |
46323244 | prečistenie kanaliz. prípojky | 416,8 vrátane DPH |
1442340066 | 14.07.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 | |
1442340298 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava EZS SNV 55 | 142,08 vrátane DPH |
1442230065 | 13.7.2023 | 17.07.2023 | 14.7.2023 | |
1442340297 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava EZS GL | 167,27 vrátane DPH |
1442230064 | 13.7.2023 | 17.07.2023 | 14.7.2023 | |
1442340296 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 6/2023 | 1079,85 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.7.2023 | 17.07.2023 | 14.7.2023 | |
1442340295 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 6/2023 | 6940,30 vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.7.2023 | 17.07.2023 | 14.7.2023 | |
1442340291 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 6/2023 | 10,56 bez DPH |
zmluva | 10.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1442340290 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 BA |
50060872 | Vyúčt. plyn 06/2023 GL | 1028,98 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.plynu č.135/OVS/2023 | 10.07.2023 | 27.07.2023 | 26.7.2023 | |
1442340289 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš |
45539197 | odvoz na skartáciu | 81,00 vrátane DPH |
1442340047 | 10.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1442340288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 6/2023 SNV | 97,32 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 7.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340287 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.6/2023 GL | 3957,28 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1442340286 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.6/2023 KR | 873,37 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1442340285 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.6/2023 SNV55 | 1133,23 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1442340284 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.6/2023 SNV53 | 3948,10 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1442340283 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 6/2023 | 3908,47 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 7.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1442340282 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,23.5.-27.6.2023 | 344,72 bez DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 6.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 6/2023 | 244,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 6.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340280 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.6.-30.6.2023 | 722,71 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340279 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dispo.služba-storno na dodaji | 1,00 vrátane DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 3.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1442340278 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 6/2023 KR | 733,65 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340276 | SIMA plus Krompachy, s.r.o. Maurerova 13, 05342 Krompachy |
47426136 | výmena vchod. dverí GL | 5725,88 vrátane DPH |
1442340043 | 23.06.2023 | 04.07.2023 | 3.7.2023 | |
1442340275 | Galéria umelcov Spiša Zimná 46, 05201 SNV |
31297676 | prenájom na vzdel. zamestnancov | 200,00 bez DPH |
1442340044 | 28.06.2023 | 04.07.2023 | 3.7.2023 | |
1442340273 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.6.-15.6.2023 | 454,79 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.6.2023 | 28.06.2023 | 27.6.2023 | |
1442340272 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena stieračov | 40,30 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 19.6.2023 | 28.06.2023 | 27.6.2023 | |
1442340271 | Galéria umelcov Spiša Zimná 46, 05201 Spišská Nová Ves |
31297676 | prenájom na vzdelávanie zamestnancov | 200,00 bez DPH |
1442340045 | 14.6.2023 | 16.06.2023 | 15.6.2023 | |
1442340270 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 5-6/2023 | 149,33 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 14.6.2023 | 16.06.2023 | 15.6.2023 | |
1442340269 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov05/23 | 6940,30 vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.6.2023 | 16.06.2023 | 15.6.2023 | |
1442340268 | Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis 5/23 | 92,16 vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 | 13.6.2023 | 16.06.2023 | 15.6.2023 | |
1442340267 | LUX FACILITY management S.R.O. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | nepravidelné služby GL za 05/2023 | 155,30 vrátane DPH |
zmluva o posk. služby č.458/OVS/2022 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340266 | LUX FACILITY management S.R.O. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 05/2023 | 3908,47 bez DPH |
zmluva o posk. služby č.458/OVS/2022 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340265 | Mesto Gelnica |
daň z nehnut. r.2023-2 splátka | 990,26 bez DPH |
zmluva | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 5.9.2023 | ||
1442340265 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 03-05/2023 | 329,86 vrátane DPH |
Zmluva č.65/271/15P | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340264 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,03-05/2023 | 867,72 vrátane DPH |
Zmluva č.65/271/15P | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 |