Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442340061 | AMBULANCIA 01, s.r.o. Námestie SNP 2, 05201 SP.Nová Ves |
53957466 | úhrada zdrav. úkonov | 20,91 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.02.2023 | 07.02.2023 | 6.2.2023 | |
1442340060 | DOTORE, s.r.o. Tatranská 80, 05311 Smižany |
50045296 | úhrada zdrav. úkonov | 62,73 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.02.2023 | 07.02.2023 | 6.2.2023 | |
1442340059 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 06.02.2023 | 07.02.2023 | 6.2.2023 | |
1442340088 | Keseľák Michal JUDr. exek. úrad Mlynská 2, 05201 SNV |
36153460 | trovy, exek. | 27,11 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV2er/179/2008 | 15.02.2023 | 23.02.2023 | 22.2.2023 | |
1442340191 | Exekútorsky úrad JUDr.Michal Kešeľak Mlynská2, 05201 SNV |
36153460 | trovy exekúcie | 66,71 vrátane DPH |
uznesenie OS KE 48Er/2823/2007 | 26.4.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340143 | Keseľák Michal JUDr. exek. úrad Mlynská 2, 05201 SNV |
36153460 | trovy exek. | 36,50 vrátane DPH |
uznesenie OS košice 48Er/2587/2006 | 21.03.2023 | 23.03.2023 | 22.3.2023 | |
1442340114 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | tovar na upratovanie pre upratovačky | 318,90 vrátane DPH |
1442340020 | 3.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340241 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 5/2023 KR | 1122,09 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340004 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Kropmachy |
31687555 | teplo za 12/2022 Krompachy | 1333,20 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 4.1.2023 | |
1442340153 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Kropmachy |
31687555 | teplo za 03/23 Krompachy | 2816,31 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 6.4.2023 | |
1442340056 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Kropmachy |
31687555 | teplo za 01/23 Krompachy | 3307,46 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR | 02.02.2023 | 06.02.2023 | 3.2.2023 | |
1442340332 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 7/2023 KR | 795,85 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.8.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340278 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 6/2023 KR | 733,65 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340202 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 4/23 KR | 2713,68 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340110 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 2/2023 KR | 3467,10 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340523 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 11/2023 KR | 3287,29 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 7.12.2023 | |
1442340479 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 10/23 KR | 1752,91 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 6.11.2023 | 08.11.2023 | 7.11.2023 | |
1442340395 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42 053 42 Krompachy |
31687555 | teplo 09/23 Krompachy | 737,35 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep. 2011/ÚPSVR | 03.10.2023 | 09.10.2023 | 6.10.2023 | |
1442340421 | Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25,811 09 BA |
36815799 | technické posúdenie faxov | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 436/OI/2019 | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 20.10.2023 | |
1442340425 | Final-CD Bratislava, spol.s.r.o. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
45960470 | STK+EK | 150,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 20.10.2023 | |
1442340508 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK, EK, PNEU | 186,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 16.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
1442340438 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK, EK | 175,20 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | 7.11.2023 | |
1442340093 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | STK a EK | 175,20 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 20.02.2023 | 23.02.2023 | 22.2.2023 | |
1442340092 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | STK a EK | 175,20 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 20.02.2023 | 23.02.2023 | 22.2.2023 | |
1442340403 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 9/23 | 7,84 bez DPH |
zmluva | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 6.10.2023 | |
1442340348 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 7/2023 | 8,00 bez DPH |
zmluva | 10.8.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
1442340291 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 6/2023 | 10,56 bez DPH |
zmluva | 10.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1442340123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 2/2023 | 10,24 bez DPH |
zmluva | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/2022 | 9,44 bez DPH |
zmluva | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 10.1.2023 | |
1442340534 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 11/2023 | 7,52 bez DPH |
zmluva | 7.12.2023 | 13.12.2023 | 11.12.2023 | |
1442340486 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 10/23 | 247,04 bez DPH |
zmluva | 9.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
1442340259 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 05/2023 | 11,36 bez DPH |
zmluva | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 04/2023 | 10,72 bez DPH |
zmluva | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 10.5.2023 | |
1442340068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 01/23 | 9,44 bez DPH |
zmluva | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 7.2.2023 | |
1442340103 | Ing.Gabriel Roros-PROJECT CONSULTING Lacková 571/3, 84104 Bratislava |
35445866 | spracovanie ponuky na opravu strechy na AB | 300,00 bez DPH |
1442340021 | 27.02.2023 | 02.03.2023 | 2.3.2023 | |
1442340167 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | sprac.PPPU 03/23 | 10,72 bez DPH |
zmluva | 11.4.2023 | 14.04.2023 | 12.4.2023 | |
1442340373 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PPPU 08/23 | 10,24 bez DPH |
zmluva | 11.09.2023 | 19.09.2023 | 19.9.2023 | |
1442340112 | MEPOS SNV, s.r.o. Štefánikovo nám.1, 05201 SNV |
52473732 | SN zimná údržba 2/2023 | 72. vrátane DPH |
1442340004 | 2.3.2023 | 07.03.2023 | 6.3.2023 | |
1442340085 | MEPOS SNV, s.r.o. Štefánikovo nám.1, 05201 SNV |
52473732 | SN zimná údržba 1/2023 | 216 vrátane DPH |
1442340004 | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 15.2.2023 | |
1442340270 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 5-6/2023 | 149,33 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 14.6.2023 | 16.06.2023 | 15.6.2023 |