Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442340279 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dispo.služba-storno na dodaji | 1,00 vrátane DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 3.7.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
1442340288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 6/2023 SNV | 97,32 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 7.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340282 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,23.5.-27.6.2023 | 344,72 bez DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 6.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 6/2023 | 244,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 6.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340280 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.6.-30.6.2023 | 722,71 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442340278 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 6/2023 KR | 733,65 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.7.2023 | 10.07.2023 | 10.7.2023 | |
1442307376 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 BA |
ochrana obj. Odborárov 55 SNV, 07/23 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 3.7.2023 | ||
1442307375 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 BA |
ochrana obj.Odb. 53, SNV 07/23 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 3.7.2023 | ||
1442307374 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 BA |
ochrana obj. Krompachy 07/23 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 3.7.2023 | ||
1442340272 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena stieračov | 40,30 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 19.6.2023 | 28.06.2023 | 27.6.2023 | |
1442340273 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.6.-15.6.2023 | 454,79 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.6.2023 | 28.06.2023 | 27.6.2023 | |
1442340270 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 5-6/2023 | 149,33 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 14.6.2023 | 16.06.2023 | 15.6.2023 | |
1442340269 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov05/23 | 6940,30 vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.6.2023 | 16.06.2023 | 15.6.2023 | |
1442340268 | Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis 5/23 | 92,16 vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 | 13.6.2023 | 16.06.2023 | 15.6.2023 | |
1442340267 | LUX FACILITY management S.R.O. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | nepravidelné služby GL za 05/2023 | 155,30 vrátane DPH |
zmluva o posk. služby č.458/OVS/2022 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340266 | LUX FACILITY management S.R.O. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 05/2023 | 3908,47 bez DPH |
zmluva o posk. služby č.458/OVS/2022 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340265 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 03-05/2023 | 329,86 vrátane DPH |
Zmluva č.65/271/15P | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340264 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,03-05/2023 | 867,72 vrátane DPH |
Zmluva č.65/271/15P | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340262 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2023SN+GL+KR | 1003,05 bez DPH |
Úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340261 | Slovak Teleakom, a.s. Bajkalská 28, 81762 |
35763469 | hovory05/2023 | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340259 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 05/2023 | 11,36 bez DPH |
zmluva | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340257 | ColonnademInsurance S.A. Moldavská cesta 8 B 04280 košice |
50013602 | poistenie majetku 1.7.23-31.12.2023 | 1563,14 bez DPH |
PYč.8-813-002177 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 14.6.2023 | |
1442340256 | Pedina s.r.o. Nová 814, 04925 Dobšiná |
45697558 | úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 7.6.2023 | 08.06.2023 | 8.6.2023 | |
1442340255 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 7.6.2023 | 08.06.2023 | 8.6.2023 | |
1442340254 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdravotných úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 7.6.2023 | 08.06.2023 | 8.6.2023 | |
1442340253 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 | úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 7.6.2023 | 08.06.2023 | 8.6.2023 | |
1442340252 | AMBULANCIA 01, s.r.o. Námestie SNP 2, 05201 SNV |
53957466 | úhrada zdravotných úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 7.6.2023 | 08.06.2023 | 8.6.2023 | |
1442340251 | Dugasamb spol.s r.o. Šarišská 2243/21, 05201 SNV |
36595004 | úhrada zdravotných úkonov | 543,66 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 7.6.2023 | 08.06.2023 | 8.6.2023 | |
1442340250 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.5/2023 GL | 4336,39 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.5/2023 KR | 908,10 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.5/2023 SNV 55 | 1156,56 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.5/2023 SNV 53 | 3921,32 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340246 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.5.-31.5.2023 | 1015,87 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340245 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena stieračov | 88,36 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340244 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena prednej brzdy | 388,16 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340243 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 210,42 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 5/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340241 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 5/2023 KR | 1122,09 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.plyn 4/2023, GL | 1453,55 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 312/OVS/2016 | 17.5.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340234 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 22.4.-22.5.2023 GL | 309,74 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 30.5.2023 | 05.06.2023 | 1.6.2023 |