Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442340020 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,Krompachy10-12/22 | 168,76 vrátane DPH |
zmluva č.66/238/15P | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 11.1.2023 | |
1442340325 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.6-7/23 Gelnica | 173,09 vrátane DPH |
Zml.o dod.pitnej vody č.67/2016/15P | 28.07.2023 | 03.08.2023 | 1.8.2023 | |
1442340438 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK, EK | 175,20 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | 7.11.2023 | |
1442340093 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | STK a EK | 175,20 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 20.02.2023 | 23.02.2023 | 22.2.2023 | |
1442340092 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | STK a EK | 175,20 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 20.02.2023 | 23.02.2023 | 22.2.2023 | |
1442340192 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., zráž., 1-4/2023 | 177,28 vrátane DPH |
zmluva 66/238/15P | 28.4.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340105 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v zdroji obj. Krompachy | 179,64 vrátane DPH |
1442340023 | 28.02.2023 | 02.03.2023 | 2.3.2023 | |
1442340510 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 11/23 | 180,07 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
1442340499 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. 9-10/2023 | 181,97 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody | 16.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
1442340350 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | úhrada zdrav. úkonov | 181,22 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatrr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 11.08.2023 | 21.08.2023 | 18.8.2023 | |
1442340549 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-11.12.2023 GL | 182,94 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 27.12.2023 | |
1442340227 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | paliv.karty na odber PHM 1.5.-15.5.2023 | 183,79 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 18.5.2023 | 25.05.2023 | 23.5.2023 | |
1442340508 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK, EK, PNEU | 186,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 16.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
1442340321 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava snímača | 192,96 vrátane DPH |
1442340072 | 24.7.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
1442340384 | Slovanet, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | Palivové karty na odber PHM | 200,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 20.9.2023 | |
1442340275 | Galéria umelcov Spiša Zimná 46, 05201 SNV |
31297676 | prenájom na vzdel. zamestnancov | 200,00 bez DPH |
1442340044 | 28.06.2023 | 04.07.2023 | 3.7.2023 | |
1442340271 | Galéria umelcov Spiša Zimná 46, 05201 Spišská Nová Ves |
31297676 | prenájom na vzdelávanie zamestnancov | 200,00 bez DPH |
1442340045 | 14.6.2023 | 16.06.2023 | 15.6.2023 | |
1442340233 | Galéria umelcov Spiša Zimná 46, 05201 Spišská Nová Ves |
31297676 | prenájom priestorov | 200,00 bez DPH |
1442340044 | 26.5.2023 | 05.06.2023 | 1.6.2023 | |
1442340326 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.04-07-2023 Krompachy | 209,26 vrátane DPH |
zmluva č. 66/238/15P | 28.07.2023 | 03.08.2023 | 1.8.2023 | |
1442340316 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.7.-15.7.2023 | 209,05 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 19.7.2023 | 20.07.2023 | 21.7.2023 | |
1442340102 | GPMED, s.r.o., P. Horova 10 08001 Prešov |
44258496 | úhrada zdrav. úkonov | 209,10 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 23.02.2023 | 24.02.2023 | 23.2.2023 | |
1442340243 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 210,42 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 6.6.2023 | |
1442340037 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19/B 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | hygienický materiál | 210,65 vrátane DPH |
1442340009 | 17.01.2023 | 20.01.2023 | 19.1.2023 | |
1442340357 | STRABAG Property and Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava snímača EZS-SNV | 213,12 vrátane DPH |
1442340077 | 21.08.2023 | 24.08.2023 | 23.8.2023 | |
1442340305 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 | zdravotné úkony | 216,07 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 17.7.2023 | 20.07.2023 | 19.7.2023 | |
1442340085 | MEPOS SNV, s.r.o. Štefánikovo nám.1, 05201 SNV |
52473732 | SN zimná údržba 1/2023 | 216 vrátane DPH |
1442340004 | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 15.2.2023 | |
1442340177 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 | výsyp nádob na plasty - prenájom | 222,48 vrátane DPH |
1442340001 | 17.04.2023 | 19.04.2023 | 20.4.2023 | |
1442340024 | Brantner Nova s.r.o. Špitálska 8, 81267 Bratislava |
30794536 | výsyp nádob na plasty, prenájom | 231,48 vrátane DPH |
1442140143 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 12.1.2023 | |
1442340492 | AMBIKO, s.r.o. MUDr. Kovalčíková Sama Chalupku 18, 05201 Spišská Nová Ves |
36830461 | úhrada zdravotných úkonov | 236,98 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 10.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | |
1442340078 | MEDICENTER PRO, s.r.o,MURr. Hrebenárová Beáta Zimná 55,05201 Spišská Nová Ves |
36811858 | úhrada zdrav. úkonov | 236,98 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 8.2.2023 | |
1442340419 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 | výsyp nádob na plasty, prenáj. | 238,44 vrátane DPH |
1442340001 | 13.10.2023 | 23.10.2023 | 20.10.2023 | |
1442340238 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava EZS SNV 53 | 238,92 vrátane DPH |
1442340054 | 30.5.2023 | 05.06.2023 | 1.6.2023 | |
1442350022 | Ministerstvo PSVR SR Špitálska 4,6,8, 81643 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie faktúr | 238,38 bez DPH |
zmluva o výpožičke | 14.03.2023 | 24.03.2023 | 23.3.2023 | |
1442340169 | Technické služby mesta Gelnica Hnilecká 2, 05601 Gelnica |
00045969 | GL zimná údržba 3/23 | 240,00 vrátane DPH |
1442340005 | 11.4.2023 | 14.04.2023 | 12.4.2023 | |
1442340136 | Technické služby mesta Gelnica Hnilecká 2, 05601 Gelnica |
00045969 | GL zimná údržba 022023 | 240,00 vrátane DPH |
1442340005 | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 16.3.2023 | |
1442340071 | Technické služby mesta Gelnica Hnilecká 2, 05601 Gelnica |
00045969 | zimná údržba | 240,00 vrátane DPH |
1442340005 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 9.2.2023 | |
1442340522 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 11/2023 hovory, internet | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 7.12.2023 | |
1442340477 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 10/23 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 6.11.2023 | 08.11.2023 | 7.11.2023 | |
1442340398 | Slovak Teleakom, a.s. Bajkalská 28, 81762 |
35763469 | hovory 09/23 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 6.10.2023 | |
1442340383 | Slovak Teleakom, a.s. Bajkalská 28, 81762 |
35763469 | hovory 08/23 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 18.09.2023 | 19.09.2023 | 19.9.2023 |