Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442340233 | Galéria umelcov Spiša Zimná 46, 05201 Spišská Nová Ves |
31297676 | prenájom priestorov | 200,00 bez DPH |
1442340044 | 26.5.2023 | 05.06.2023 | 1.6.2023 | |
1442305993 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana obj.6/2023 SNV 53 | 7,96 bez DPH |
1.6.2023 | 05.06.2023 | 1.6.2023 | |||
1442305992 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana obj.6/2023 SNV 55 | 3,98 bez DPH |
1.6.2023 | 05.06.2023 | 1.6.2023 | |||
1442305991 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana obj.6/2023 KR | 3,98 bez DPH |
1.6.2023 | 05.06.2023 | 1.6.2023 | |||
1442340232 | Tarbaj Cyril Teplička 78, 05201 Sp. Nová Ves |
41317386 | náter radiátorov v aule Gelnica | 338,10 bez DPH |
1442340055 | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 29.5.2023 | |
1442340231 | PRIMA MEDIC, s.r.o., Dubová 2024/12 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.05.2025 | 26.05.2023 | 25.5.2023 | |
1442340230 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.05.2025 | 26.05.2023 | 25.5.2023 | |
1442340229 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 4/2023 | 3908,47 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 23.5.2023 | 25.05.2023 | 23.5.2023 | |
1442340228 | Tarbaj Cyril-MANAFIT Teplička 78, 05201 SNV |
41317386 | vymaľovanie auly GL | 4013,00 bez DPH |
č.1442340042 | 22.5.2023 | 25.05.2023 | 23.5.2023 | |
1442340227 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | paliv.karty na odber PHM 1.5.-15.5.2023 | 183,79 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 18.5.2023 | 25.05.2023 | 23.5.2023 | |
1442340226 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa obj. 4/2023 | 6940,30 vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 17.5.2023 | 25.05.2023 | 23.5.2023 | |
1442340222 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.5.2023 | 18.05.2023 | 17.5.2023 | |
1442340221 | Komedic s.r.o. Ľaliová 3204/4, 05201 SNV |
46924639 | úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.5.2023 | 18.05.2023 | 17.5.2023 | |
1442340225 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 4/2023 SNV+GL+KR | 846,65 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 17.5.2023 | 18.05.2023 | 17.5.2023 | |
1442340220 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | slovanet 4-5/2023 | 95,56 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 15.5.2023 | 18.05.2023 | 17.5.2023 | |
1442340219 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory SNV 4/2023 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 15.5.2023 | 18.05.2023 | 17.5.2023 | |
1442340218 | Ján Rothmajer, s.r.o. SNP 1125/23, 05601 Gelnica |
46074643 | oprava prístrešku GL | 2138,88 vrátane DPH |
1442340041 | 11.5.2023 | 18.05.2023 | 17.5.2023 | |
1442340216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 01-04/2023 Odbor. 53, SNV | 19904,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 10.5.2023 | |
1442340214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 04/2023 | 10,72 bez DPH |
zmluva | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 10.5.2023 | |
1442340213 | Green Wave Recycling, s.r.o. Žerlezničný riadok 70, 96801 Nová Baňa |
45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 28,80 vrátane DPH |
1442340038 | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 10.5.2023 | |
1442340212 | Final-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 95801 Partizánske |
45960470 | pneum. prezutie | 36,00 bez DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 10.5.2023 | |
1442340211 | Final-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 95801 Partizánske |
45960470 | pneum. prezutie | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 10.5.2023 | |
1442340210 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž., od 23.3.-21.4.2023 | 266,26 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340209 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. GL 4/2023 | 4685,64 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. KR 4/2023 | 977,92 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. SNV 55 4/2023 | 1205,18 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. SNV 53 4/2023 | 4094,69 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340205 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory+internet 4/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 4.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340204 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.4.-30.4.2023 | 1257,24 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 4.5.2023 | 10.05.2023 | 9.5.2023 | |
1442340203 | MESTO SNV Radničné nám. 1843/7,05270 SNV |
00329614 | komunálny odpad SNV 53 1. spátka | 1144,00 bez DPH |
zmluva | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340202 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 4/23 KR | 2713,68 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340201 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 4/2023 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340200 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | letné pneu. prezutie | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340199 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | letné pneu. prezutie | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340198 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | letné pneu. prezutie | 420,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340197 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | letné pneu. prezutie | 446,40 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340196 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | letné pneu. prezutie | 48,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340195 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | letné pneu.prezutie | 48,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340193 | BBF Elektro, s.r.o. Radlinského 17/B, 05201 SNV |
36177245 | dodanie svietidiel | 303,60 vrátane DPH |
1442340024 | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 | |
1442340192 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/15, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., zráž., 1-4/2023 | 177,28 vrátane DPH |
zmluva 66/238/15P | 28.4.2023 | 04.05.2023 | 3.5.2023 |