Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440517   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 19.11. do 13.12.2024 GL  328,45 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    30.12.2024  31.12.2024  3.1.2025 
1442440514   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Diagnost.poruchy klimat.jednotky v serverovni GL  441,60 
vrátane DPH
  1442440098  20.12.2024  23.12.2024  3.1.2025 
1442440513   SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Trangusova 346/9, 05342 Krompachy
47426136  hydraul.vyregulov.rozvodov Kotolňa GL  44579,42 
vrátane DPH
288/144/2024    19.12.2024  23.12.2024  3.1.2025 
1442440512   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  728,38 
vrátane DPH
  1442440096  20.12.2024  23.12.2024  3.1.2025 
1442440511   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Pneu, prezutie pneu. BL-047KV  91,20 
vrátane DPH
  144240099  20.12.2024  23.12.2024  3.1.2025 
1442440510   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena žiarovky BL100KU  21,90 
vrátane DPH
  1442440100  20.12.2024  23.12.2024  3.1.2025 
1442440509   PROGRUP SK, s.r.o.
Klincová 35 82108 Bratislava
51014751  vianočné pozdravy s potlačou, vizitky  406,80 
vrátane DPH
  1442440091  19.12.2024  20.12.2024  3.1.2025 
1442440508   LIVONEC SK, s.r.o.
OZ Markušovská cesta 4 05201 Sp.Nová Ves
48121347  požiarny mat.  1760,53 
vrátane DPH
  1442440097  19.12.2024  20.12.2024  3.1.2025 
1442440507   Dolný Tomáš - tombus
Sládkovičova 735/5 05361 Sp.Vlachy
46720359  doprava zamestnancov GL- KR- SNV-KR-GL  336,00 
vrátane DPH
  1442440087  19.12.2024  20.12.2024  3.1.2025 
1442440506   Džubák Ján
Tatranská 393 05311 Smižany
10756817  poist.udal. výmena čel.skla BL181US-zápočet  16,60 
bez DPH
Poist.zml. Č.6563954972/2    18.12.2024  19.12.2024  3.1.2025 
1442440505   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.12.-15.12.2024  291,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.12.2024  19.12.2024  3.1.2025 
1442440504   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  Úhrada zdravotných úkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    18.12.2024  19.12.2024  3.1.2025 
1442440503   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 12/2024  31,82 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    17.12.2024  18.12.2024  3.1.2025 
1442440502   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 5.9.24 do 6.12.24 SNV 53  972,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    17.12.2024  18.12.2024  3.1.2025 
1442440501   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 11/2024  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    16.12.2024  18.12.2024  3.1.2025 
1442440500   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 3.9.do 2.12.2024 SNV 55  307,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    12.12.2024  13.12.2024  3.1.2025 
1442440499   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 11/024 SN+GL+KR  715,20 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.12.2024  13.12.2024  3.1.2025 
1442440496   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  zapojenie novej telef.linky pre spoj.s PCO- KR  119,76 
vrátane DPH
  1442440093  10.12.2024  18.12.2024  3.1.2025 
1442440495   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  servisný zásah, EZS-diagnostika poruchy Krompachy  107,76 
vrátane DPH
  1442440092  10.12.2024  18.12.2024  3.1.2025 
1442440494   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  895,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    10.12.2024  13.12.2024  3.1.2025 
1442440493   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisná prehliadka, výmena oleja BL181US  313,76 
vrátane DPH
  1442440094  09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440492   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena žiarovky BL129RJ  35,35 
vrátane DPH
  1442440095  09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440491   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  796,20 
vrátane DPH
objednávka 1442440086    09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440490   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 11/2024  4216,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440487   JFK STAV s.r.o.
Štúr. Nábrežie 2778/15 05205 Sp.Nová Ves
47998083  oprava pošk.kanaliz.a výmena prípojky na kanaliz.G  46607,93 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.274/144/2024    09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440486   Royal Business Corporation
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  rohož servis  25,20 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440484   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 11/2024 Gelnica  4657,62 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440483   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 11/2024 Krompachy  933,58 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440482   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 11/2024 SN53  3992,81 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440481   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 11/2024 SN55  1299,71 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440480   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 11/2021 hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440479   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 11/2024  6,24 
vrátane DPH
zmluva    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440478   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštovné k SD za 11/2024  10630,24 
vrátane DPH
zmluva    06.12.2024    3.1.2025 
1442440477   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 22.10. do 18.11.2024 GL  354,67 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 12/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440475   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 12/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440474   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice
50013602  poistenie majetku od 01.01.25 do 30.06.25  1563,14 
bez DPH
PZ č.8-813-002177    04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440473   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 18.11.2024-29.11.2024  1014,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440472   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 11/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440471   Tarbaj Cyril
Teplička 78, 05201 Sp.Nová Ves
41317386  oprava a maľba fasády Krompachy  2602,10 
bez DPH
  1442440073  04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť