Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440188 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | zmazanie,pridanie kódov EZS SNV Odb.53 | 192,96 vrátane DPH |
1442440029 | 29.04.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440496 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | zapojenie novej telef.linky pre spoj.s PCO- KR | 119,76 vrátane DPH |
1442440093 | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440320 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | zameranie požiar.uzáveru GL | 86,40 vrátane DPH |
1442440050 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440341 | Psyche Educa s.r.o Nejedlého 39 84102 Bratislava |
45583706 | vzdelávanie-Mgr.Šimová Silvia | 150,00 bez DPH |
02.9.2024 | 03.09.2024 | 2.10.2024 | ||
1442440208 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 | Vyučtovanie plyn 04/2024 Hlavná 1, Gelnica | 5519,52 vrátane DPH |
RD č. 18550/2023-M_ODP, 51524/2023 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440148 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 | Vyučtovanie plyn 03/2024 Hlavná 1, Gelnica | 8739,48 vrátane DPH |
RD č. 18550/2023-M_ODP, 51524/2023 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440113 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | vyúčt.plyn 2/2024 GL | 9345,64 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440077 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | vyúčt.plyn 1/2024 GL | 12860,22 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440209 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 | vyúčt.plyn 04/2024 GL,SNV | 6787,58 vrátane DPH |
RD č. 18550/2023-M_ODP | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440101 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 SNV55 | 1133,03 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440100 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 SNV53 | 3411,10 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442420102 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 KR | 847,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440103 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 GL | 3871,04 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440021 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | vyúčt,plyn 12/2023 GL | 11199,95 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 10.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440415 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby | 293,04 vrátane DPH |
1442340113 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440294 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby | 303,96 vrátane DPH |
objednávka | 1442340113 | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 |
1442440170 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby | 303,96 vrátane DPH |
1442340113 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440018 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 | výsyp nádob na plasty 4Q.2023 | 267,00 vrátane DPH |
1442340001 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440124 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia odpadu 22024 | 16,80 vrátane DPH |
1442440012 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1442440492 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena žiarovky BL129RJ | 35,35 vrátane DPH |
1442440095 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440510 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena žiarovky BL100KU | 21,90 vrátane DPH |
1442440100 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440038 | FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18 95801 Partizánske |
45960470 | výmena žiaroviek | 19,93 vrátane DPH |
1442440003 | 22.01.2024 | 26.0012024 | 25.1.2024 | |
1442440431 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena zadných bŕzd, prezutie pneum. BL100KU | 340,50 vrátane DPH |
1442440084 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440334 | SIMA plus Krompachy s.r.o. Trangusova 346/9, 05342 Krompachy |
47426136 | výmena vstupných dverí GL | 4989,78 vrátane DPH |
1442440041 | 20.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440335 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojovej sady | 710,63 vrátane DPH |
1442440063 | 20.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440126 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojky, oprava | 866,30 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 15.3.2024 | |
1442440218 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojky, opr.brzd.systému SN962BX | 1498,97 vrátane DPH |
1442440024 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440447 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojkovej sady BL231KU | 816,96 vrátane DPH |
1442440085 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440420 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena pokaz. kľučky BL129RJ | 44,5 vrátane DPH |
1442440077 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440140 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena oleja, filtrov, oprava parkov.senz.SN672BM | 564,36 vrátane DPH |
1442440022 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440466 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena kontaktu a vedenia v EZS- SNV 53 | 263,81 vrátane DPH |
1442440066 | 29.11.2024 | 04.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440461 | SOLID CORP s.r.o. 144 Duklianska 38, 05201 Sp.Nová Ves |
36183300 | výmena klimatizácie SNOdb.53 | 8913,36 vrátane DPH |
1442440079 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440296 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena brzov.platničieka kotúčov BL100KU | 392,98 vrátane DPH |
1442440058 | 16.7.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440225 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v systéme EZS Krompachy | 104,52 vrátane DPH |
1442440027 | 28.5.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440430 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora SN962BX | 150,74 vrátane DPH |
1442440083 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440300 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena akumul.v EZS SNV | 167,27 vrátane DPH |
1442440054 | 19.7.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440297 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | vykonanie TK a EK SN672BM | 150,00 vrátane DPH |
1442440056 | 16.7.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440033 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024 | 153,29 vrátane DPH |
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P | 15.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440419 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,05.07.-02.10.2024 Krompachy | 190,09 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440174 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR | 207,55 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 3.5.2024 |