Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440192   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024  1012,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024  387,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024  874,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440328   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 7/24 SNV  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    9.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440315   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 7/24  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440111   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/24  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovora a internet 3/2024  344,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/2024 SNV  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    8.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440057   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/2024  244,72 
bez DPH
Zmluva č. 1149643003    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 12/2023  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440012   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 12/23  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440368   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 04.06.24 do 02.09.2024 SNV 55  377,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440389   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.08.2024do 23.09.2024 Gelnica  349,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440367   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53  852,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440251   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53  815,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440248   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55  305,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440342   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL  345,29 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    02.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24, SNV 53 a 55  2060,084 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24 GL  4316,92 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440336   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 1.8.-15.8.24  147,12 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    20.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.7.-31.7.2024  965,73 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440134   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024  274,54 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    20.3.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1442440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.2.-29.2.24  842,47 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024  469,17 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  1054,10 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440002   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023  357,93 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    4.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55  166,31 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440121   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55  224,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440120   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53  542,98 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440022   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53  296,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440393   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440033   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024  153,29 
vrátane DPH
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440310   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 7/24 KR  771,31 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1440440096   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 2/2024 KR  3418,70 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440056   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 1/2024 KR  4512,17 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440001   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 12/23 KR  4421,93 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440405   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 09/2024  4511,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    07.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440370   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 08/2024  4491,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť