Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440343   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 08/24 Krompachy  843,48 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440390   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 9/2024 Krompachy  845,77 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442420102   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 KR  847,61 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440198   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Krompachy  848,71 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440367   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53  852,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440436   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2024  865,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
1442440207   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 04/2024 SN+GL+KR  865,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440126   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojky, oprava  866,30 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    13.3.2024  15.03.2024  15.3.2024 
1442440156   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 KR  871,69 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024  874,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440494   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  895,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    10.12.2024  13.12.2024  3.1.2025 
1442440229   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 05/2024 Krompachy  919,91 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440355   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 55 SNV  924,40 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440277   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 SN55  925,94 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440483   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 11/2024 Krompachy  933,58 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440237   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 55 SNV  938,50 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 1/24 SN,GL,KR  944,65 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440452   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 10/2024 SN+GL+KR  954,40 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.11.2024  20.11.2024  2.12.2024 
1442440366   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 08/2024 SN+GL+KR  958,70 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 KR  963,70 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.7.-31.7.2024  965,73 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440441   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 10/2024 Krompachy  970,27 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.11.2024  21.11.2024  2.12.2024 
1442440502   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 5.9.24 do 6.12.24 SNV 53  972,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    17.12.2024  18.12.2024  3.1.2025 
1442440319   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 SNV Odborárov 55  975,65 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440396   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 09/2024 Odborárov 55 SNV  992,08 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    04.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440399   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.09.-30.09.2024  1001,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440192   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024  1012,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440473   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 18.11.2024-29.11.2024  1014,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440230   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.05.-31-05.2024  1015,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440195   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 55 SNV  1015,34 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440151   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 55 SNV  1032,22 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440443   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 10/2024 SN55  1054,02 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.11.2024  21.11.2024  2.12.2024 
1442440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  1054,10 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 12/2023 KR  1107,73 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    8.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440101   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 SNV55  1133,03 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440348   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  komunál.odpad Gelnica r.2024- 2.splátka  1135,00 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440115   Mesto Gelnica
  popl. kom.odpad 2024  1135,00 
bez DPH
zmluva    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440070   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 SNV 55  1158,67 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440363   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava výfuk.systému,dopl klimati, SN962BX  1170,73 
vrátane DPH
  1442440065  09.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 55  1281,30 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    8.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť