Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442407474   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  och,obj. SNV.53 10/24  7,96 
bez DPH
    01.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442407473   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  och,obj. Krompachy 10/24  3,98 
bez DPH
    01.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440437   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštovné k SD za 10/2024  10519,64 
vrátane DPH
zmluva    06.11.2024  11.10.2024  2.12.2024 
1442440415   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  293,04 
vrátane DPH
  1442340113  14.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440414   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 09-10/2024  89,62 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    14.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440413   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 9/2024 SN+GL+KR  699,1 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440410   WARES s.r.o.
SNP 1053/7, 05342 Krompachy
53266307  Úhrada zdravotných úkonov  62,73 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    10.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440409   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom9/2024 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    08.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440408   MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, 05342 Krompachy
45291713  Úhrada zdravotných úkonov  97,58 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    08.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440407   LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves
53959485  Úhrada zdravotných úkonov  76,67 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    08.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440406   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  Úhrada zdravotných úkonov  27,88 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    08.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440405   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 09/2024  4511,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    07.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440404   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  837,51 
vrátane DPH
  1442440069  07.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440403   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 09/2024  8,32 
vrátane DPH
zmluva    07.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440420   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena pokaz. kľučky BL129RJ  44,5 
vrátane DPH
  1442440077  21.10.2024  23.10.2024  4.11.2024 
1442440419   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,05.07.-02.10.2024 Krompachy  190,09 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P    21.10.2024  23.10.2024  4.11.2024 
1442440418   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.10.2024-15,10.2024  639,6900000000001 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    21.10.2024  23.10.2024  4.11.2024 
1442440417   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 81109 Bratislava
36815799  pozaručný servis 092024-tech.posúd.VT  36 
vrátane DPH
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020    16.10.2024  23.10.2024  4.11.2024 
1442440422   VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves
50091212  Úhrada zdravotných úkonov  111,52 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.10.2024  29.10.2024  4.11.2024 
1442440421   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  Úhrada zdravotných úkonov  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.10.2024  29.10.2024  4.11.2024 
1442440436   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2024  865,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
1442440428   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 10/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
1442440427   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 24.09.2024 do 21.10.2024 Gelnica  339,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    04.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
1442440426   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 10/2024 Krompachy  2124,37 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
1442440449   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava pošk.pravej zadnej bočnice a dverí BL047KV  1304,95 
vrátane DPH
  1442440070  11.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440448   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  PNEU. prezutie pneu. SN962BX  333,70 
vrátane DPH
  1442440078  11.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440447   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojkovej sady BL231KU  816,96 
vrátane DPH
  1442440085  11.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440446   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš
45539197  Mobilná skartácia dokumentov  81,00 
vrátane DPH
  1442440072  11.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440445   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 10/2024  6,40 
vrátane DPH
zmluva    11.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440444   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 10/2024 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    11.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440439   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    06.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440438   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    06.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440435   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie kolies BL129RJ  36,00 
vrátane DPH
  1442440076  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440434   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie kolies SN672BM  36,00 
vrátane DPH
  1442440082  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440433   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie kolies BT165EI  48,00 
vrátane DPH
  1442440081  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440432   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  PNEU, prezutie, výmena stieračov BL181US  477,19 
vrátane DPH
  1442440074  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440431   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena zadných bŕzd, prezutie pneum. BL100KU  340,50 
vrátane DPH
  1442440084  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440430   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena akumulátora SN962BX  150,74 
vrátane DPH
  1442440083  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440429   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie kolies BL047KV  36,00 
vrátane DPH
  1442440080  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440462   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.11.2024-15.11.2024  382,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    19.11.2024  20.11.2024  2.12.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť