Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440451   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 10/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.11.2024  20.11.2024  2.12.2024 
1442440252   Fossil Energy & Logistic
Tomášikova 50E, 83104 Bratislava-mestská časť
50149318  visačka štipec +špendlík DONAU  34,75 
vrátane DPH
  1442440051  14.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440235   Vlajky s. r. o.
Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok
55323952  vlajka SR a EÚ  64,80 
vrátane DPH
  1442440049  05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440034   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL  186,10 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440058   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL  287,89 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440142   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 04.02. do 22.03.24 Gelnica  212,42 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440203   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica  278,80 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440342   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL  345,29 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    02.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440306   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 25.6.-22.7.24 Gelnica  358,69 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.7.2024  02.08.2024  5.8.2024 
1442440295   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 6.4-13.5.24 Krompachy  180,07 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P    16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440227   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica  257,35 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440368   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 04.06.24 do 02.09.2024 SNV 55  377,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440251   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53  815,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440367   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53  852,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440248   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55  305,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440120   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53  542,98 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440121   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55  224,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440389   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.08.2024do 23.09.2024 Gelnica  349,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440022   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53  296,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55  166,31 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440427   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 24.09.2024 do 21.10.2024 Gelnica  339,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    04.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
1442440095   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL  338,63 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440174   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR  207,55 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    17.04.2024  19.04.2024  3.5.2024 
1442440419   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,05.07.-02.10.2024 Krompachy  190,09 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P    21.10.2024  23.10.2024  4.11.2024 
1442440033   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024  153,29 
vrátane DPH
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440297   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  vykonanie TK a EK SN672BM  150,00 
vrátane DPH
  1442440056  16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440300   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena akumul.v EZS SNV  167,27 
vrátane DPH
  1442440054  19.7.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1442440430   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena akumulátora SN962BX  150,74 
vrátane DPH
  1442440083  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440225   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v systéme EZS Krompachy  104,52 
vrátane DPH
  1442440027  28.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440296   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena brzov.platničieka kotúčov BL100KU  392,98 
vrátane DPH
  1442440058  16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440461   SOLID CORP s.r.o. 144
Duklianska 38, 05201 Sp.Nová Ves
36183300  výmena klimatizácie SNOdb.53  8913,36 
vrátane DPH
  1442440079  19.11.2024  20.11.2024  2.12.2024 
1442440140   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena oleja, filtrov, oprava parkov.senz.SN672BM  564,36 
vrátane DPH
  1442440022  27.03.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440420   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena pokaz. kľučky BL129RJ  44,5 
vrátane DPH
  1442440077  21.10.2024  23.10.2024  4.11.2024 
1442440447   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojkovej sady BL231KU  816,96 
vrátane DPH
  1442440085  11.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440218   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojky, opr.brzd.systému SN962BX  1498,97 
vrátane DPH
  1442440024  21.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440126   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojky, oprava  866,30 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    13.3.2024  15.03.2024  15.3.2024 
1442440335   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojovej sady   710,63 
vrátane DPH
  1442440063  20.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440334   SIMA plus Krompachy s.r.o.
Trangusova 346/9, 05342 Krompachy
47426136  výmena vstupných dverí GL  4989,78 
vrátane DPH
  1442440041  20.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440431   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena zadných bŕzd, prezutie pneum. BL100KU  340,50 
vrátane DPH
  1442440084  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440038   FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18 95801 Partizánske
45960470  výmena žiaroviek   19,93 
vrátane DPH
  1442440003  22.01.2024  26.0012024  25.1.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť