Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440328 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 7/24 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 9.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 7/24 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440111 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/24 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovora a internet 3/2024 | 344,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 | 244,72 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 12/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 12/23 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440368 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 04.06.24 do 02.09.2024 SNV 55 | 377,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 13.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440427 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 24.09.2024 do 21.10.2024 Gelnica | 339,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440389 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.08.2024do 23.09.2024 Gelnica | 349,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440367 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53 | 852,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440251 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53 | 815,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440248 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55 | 305,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440342 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL | 345,29 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 02.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440322 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/24, SNV 53 a 55 | 2060,084 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440321 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/24 GL | 4316,92 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440336 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.8.-15.8.24 | 147,12 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440323 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 15.7.-31.7.2024 | 965,73 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440134 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024 | 274,54 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.3.2024 | 21.03.2024 | 20.3.2024 | |
1442440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 15.2.-29.2.24 | 842,47 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024 | 469,17 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 1054,10 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440002 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023 | 357,93 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 4.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55 | 166,31 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440121 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55 | 224,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440120 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53 | 542,98 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440022 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53 | 296,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440439 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440393 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440033 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024 | 153,29 vrátane DPH |
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P | 15.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440310 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 7/24 KR | 771,31 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1440440096 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 2/2024 KR | 3418,70 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440056 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 1/2024 KR | 4512,17 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440001 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 12/23 KR | 4421,93 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440451 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 10/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440405 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 09/2024 | 4511,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440370 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 08/2024 | 4491,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 |