
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440481 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 11/2024 SN55 | 1299,71 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440449 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava pošk.pravej zadnej bočnice a dverí BL047KV | 1304,95 vrátane DPH |
1442440070 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440349 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z neh. r.2024/2 splátka | 1326,74 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440165 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z nehnut. 2024 GL 1.splátka | 1326,75 bez DPH |
rozhodnutie 5363 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440260 | Tatry corp. s.r.o. Trieda SNP 403/79, 04011 Košice |
47828820 | dod. montáž plast okien | 1439,04 vrátane DPH |
1442440042 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440130 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava OMV | 1440,76 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 1442440014 | 15.3.2024 | 21.03.2024 | 20.3.2024 |
1442440218 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojky, opr.brzd.systému SN962BX | 1498,97 vrátane DPH |
1442440024 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440474 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice |
50013602 | poistenie majetku od 01.01.25 do 30.06.25 | 1563,14 bez DPH |
PZ č.8-813-002177 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440234 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice |
50013602 | poistenie majetku od 01.07.24 do 31.12.24 | 1563,14 bez DPH |
PZ č. 8-813-002177 | 05.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440180 | B-komplet,s.r.o. B. Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves |
36600326 | oprava a výmena žalúuií SN | 1659,59 vrátane DPH |
1442440023 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440508 | LIVONEC SK, s.r.o. OZ Markušovská cesta 4 05201 Sp.Nová Ves |
48121347 | požiarny mat. | 1760,53 vrátane DPH |
1442440097 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440190 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 04/2024 Krompachy | 1942,14 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 12/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440439 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440393 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440322 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/24, SNV 53 a 55 | 2060,084 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 05.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440388 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2024,3.splátka | 2097,33 bez DPH |
01.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | ||
1442440346 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2024,2.splátka | 2097,33 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440189 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2024,1.splátka | 2097,34 bez DPH |
VZN | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440426 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 10/2024 Krompachy | 2124,37 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440199 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie | 2130,27 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440471 | Tarbaj Cyril Teplička 78, 05201 Sp.Nová Ves |
41317386 | oprava a maľba fasády Krompachy | 2602,10 bez DPH |
1442440073 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440261 | SIMA plus Krompachy, s.r.o. Trangusova 346/9, 05342 Krompachy |
47426136 | oprava dlažby park. GL | 2879,92 vrátane DPH |
1442440045 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440236 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 53 SNV | 3014,47 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440276 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 SN53 | 3094,80 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440196 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 53 SNV | 3098,09 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440354 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 GL | 3135,50 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440152 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 53 SNV | 3137,06 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440278 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 GL | 3191,35 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440395 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Odborárov 53 SNV | 3213,59 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440317 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 7/24 GL | 3228,13 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440143 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/2024 Krompachy | 3230,05 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440238 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Gelnica | 3242,78 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440470 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 11/2024 Krompachy | 3275,95 vrátane DPH |
zlm. Č. 2011/ÚPSVR a Rozh. ÚRSO č.0043/2024/T | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440356 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 53 SNV | 3393,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440100 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 SNV53 | 3411,10 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1440440096 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 2/2024 KR | 3418,70 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 |