Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24 GL  4316,92 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440342   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL  345,29 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    02.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440389   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.08.2024do 23.09.2024 Gelnica  349,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440367   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53  852,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440251   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53  815,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440248   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55  305,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440368   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 04.06.24 do 02.09.2024 SNV 55  377,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440328   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 7/24 SNV  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    9.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440315   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 7/24  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440111   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/24  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovora a internet 3/2024  344,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/2024 SNV  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    8.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440057   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/2024  244,72 
bez DPH
Zmluva č. 1149643003    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 12/2023  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440012   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 12/23  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440418   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.10.2024-15,10.2024  639,6900000000001 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    21.10.2024  23.10.2024  4.11.2024 
1442440399   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.09.-30.09.2024  1001,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440353   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.08.2024-28.08.2024  649,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.9.2024  09.09.2024  2.10.2024 
1442440302   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.07.-15.07.2024  470,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.7.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1442440274   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.06.-30.06.2024  746,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.06.-15.06.2024  522,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    26.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440230   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.05.-31-05.2024  1015,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440221   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 02.05.-15.05.2024  285,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    21.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440192   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024  1012,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024  387,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024  874,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440037   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  134,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/3120/2004    19.01.2024  26.01.2024  25.1.2024 
1442440398   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 09/2024 Krompachy  782,98 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    04.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440397   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 09/2024 Gelnica  3513,91 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    04.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440396   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 09/2024 Odborárov 55 SNV  992,08 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    04.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440395   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 09/2024 Odborárov 53 SNV  3213,59 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    04.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440356   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 53 SNV  3393,61 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440355   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 55 SNV  924,40 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440319   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 SNV Odborárov 55  975,65 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440318   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 SNV Odborárov 53  3583,08 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440239   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Krompachy  832,84 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440238   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Gelnica  3242,78 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440237   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 55 SNV  938,50 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440236   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 53 SNV  3014,47 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440198   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Krompachy  848,71 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť