Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440321 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/24 GL | 4316,92 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440342 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL | 345,29 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 02.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440389 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.08.2024do 23.09.2024 Gelnica | 349,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440367 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53 | 852,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440251 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53 | 815,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440248 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55 | 305,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440368 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 04.06.24 do 02.09.2024 SNV 55 | 377,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 13.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440328 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 7/24 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 9.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 7/24 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440111 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/24 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovora a internet 3/2024 | 344,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 | 244,72 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 12/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 12/23 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440418 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.10.2024-15,10.2024 | 639,6900000000001 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440399 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.09.-30.09.2024 | 1001,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440353 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.08.2024-28.08.2024 | 649,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.9.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440302 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.07.-15.07.2024 | 470,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.7.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.06.-30.06.2024 | 746,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440259 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.06.-15.06.2024 | 522,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440230 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.05.-31-05.2024 | 1015,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.6.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 02.05.-15.05.2024 | 285,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440192 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024 | 1012,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440178 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024 | 387,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024 | 874,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 134,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/3120/2004 | 19.01.2024 | 26.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440398 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Krompachy | 782,98 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440397 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Gelnica | 3513,91 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440396 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Odborárov 55 SNV | 992,08 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440395 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Odborárov 53 SNV | 3213,59 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440356 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 53 SNV | 3393,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440355 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 55 SNV | 924,40 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440319 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 7/24 SNV Odborárov 55 | 975,65 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440318 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 7/24 SNV Odborárov 53 | 3583,08 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440239 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Krompachy | 832,84 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440238 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Gelnica | 3242,78 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440237 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 55 SNV | 938,50 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440236 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 53 SNV | 3014,47 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440198 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 04/2024 Krompachy | 848,71 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |