Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440230   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.05.-31-05.2024  1015,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440221   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 02.05.-15.05.2024  285,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    21.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440192   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024  1012,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024  387,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024  874,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440134   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024  274,54 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    20.3.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1442440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.2.-29.2.24  842,47 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024  469,17 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  1054,10 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440037   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  134,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/3120/2004    19.01.2024  26.01.2024  25.1.2024 
1442440002   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023  357,93 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    4.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440294   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  303,96 
vrátane DPH
objednávka  1442340113  12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440194   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  ulož.,znešk. objem.odpadu,váženie vozi.-popl.04/24  201,72 
vrátane DPH
  1442440034  06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440170   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  303,96 
vrátane DPH
  1442340113  15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440018   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV
31659641  výsyp nádob na plasty 4Q.2023  267,00 
vrátane DPH
  1442340001  10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440269   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 06/2024 Krompachy  742,90 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440229   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 05/2024 Krompachy  919,91 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440190   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 04/2024 Krompachy  1942,14 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440143   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 03/2024 Krompachy  3230,05 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1440440096   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 2/2024 KR  3418,70 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440056   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 1/2024 KR  4512,17 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440001   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 12/23 KR  4421,93 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440119   Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex.
Akademika Hronca3, 04801 Rožňava
31958095  trovy exek.  72,00 
bez DPH
zmluva    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440010   Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex.
Akademika Hronca3, 04801 Rožňava
31958095  trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
zmluva    8.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440093   Hovancová Rita, MUDr.
Kostolná 35, 05361 Sp.Vlachy
31982450  úhrada zdravotných úkonov  278,80 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    27.2.2024  28.02.2024  27.2.2024 
1442440117   LAZOR Stanislav MUDr, NZZ
Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy
31982743  úhrada zdrav.úkonov  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440116   LAZOR Stanislav MUDr, NZZ
Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy
31982743  úhrada zdrav.úkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440047   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy
31982743  úhrada zdrav. úkonov  90,61 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440046   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy
31982743  úhrada zdrav. úkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440032   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36, 05304 Spišské Podhradie
31996035  úhrada zdravotných úkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440091   Mesto Krompachy
Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440280   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka  304,17 
bez DPH
50280/2024/211 reg.č.61393/2024    10.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 07/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4.5.-15.5.2024, Gelnica,Hlavná 1  78,77 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    22.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05/23 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440199   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2130,27 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440281   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 6/24 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť