Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440230 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.05.-31-05.2024 | 1015,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.6.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 02.05.-15.05.2024 | 285,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440192 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024 | 1012,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440178 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024 | 387,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024 | 874,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440134 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024 | 274,54 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.3.2024 | 21.03.2024 | 20.3.2024 | |
1442440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 15.2.-29.2.24 | 842,47 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024 | 469,17 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 1054,10 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 134,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/3120/2004 | 19.01.2024 | 26.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440002 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023 | 357,93 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 4.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440294 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby | 303,96 vrátane DPH |
objednávka | 1442340113 | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 |
1442440194 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | ulož.,znešk. objem.odpadu,váženie vozi.-popl.04/24 | 201,72 vrátane DPH |
1442440034 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440170 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby | 303,96 vrátane DPH |
1442340113 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440018 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 | výsyp nádob na plasty 4Q.2023 | 267,00 vrátane DPH |
1442340001 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440269 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 06/2024 Krompachy | 742,90 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440229 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 05/2024 Krompachy | 919,91 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.6.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440190 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 04/2024 Krompachy | 1942,14 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440143 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/2024 Krompachy | 3230,05 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1440440096 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 2/2024 KR | 3418,70 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440056 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 1/2024 KR | 4512,17 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440001 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 12/23 KR | 4421,93 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440119 | Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex. Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 | trovy exek. | 72,00 bez DPH |
zmluva | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440010 | Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex. Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
zmluva | 8.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440093 | Hovancová Rita, MUDr. Kostolná 35, 05361 Sp.Vlachy |
31982450 | úhrada zdravotných úkonov | 278,80 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.2.2024 | 28.02.2024 | 27.2.2024 | |
1442440117 | LAZOR Stanislav MUDr, NZZ Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav.úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440116 | LAZOR Stanislav MUDr, NZZ Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav.úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440047 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440046 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440032 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám.36, 05304 Spišské Podhradie |
31996035 | úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440091 | Mesto Krompachy Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka | 629,20 bez DPH |
zmluva | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440280 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka | 304,17 bez DPH |
50280/2024/211 reg.č.61393/2024 | 10.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440272 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 05.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 05.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 4.5.-15.5.2024, Gelnica,Hlavná 1 | 78,77 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/23 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440199 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie | 2130,27 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 6/24 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 |