Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440124   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš
45539197  vyprázdnenie a skartácia odpadu 22024  16,80 
vrátane DPH
  1442440012  12.3.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1442440107   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygen. materiál  115,20 
vrátane DPH
  1442440011  6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440085   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  273,95 
vrátane DPH
  1442440010  19.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440136   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  obhliadka kotla AB Odbor. 53 SNV  216 
vrátane DPH
  1442440009  21.03.2024  26.03.2024  21.3.2024 
1442440084   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava OMV  473,84 
vrátane DPH
  1442440008  19.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440109   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  dem.a mont.aku  238,75 
vrátane DPH
  1442440005  6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440038   FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18 95801 Partizánske
45960470  výmena žiaroviek   19,93 
vrátane DPH
  1442440003  22.01.2024  26.0012024  25.1.2024 
1442440036   Cunik Ladislav DATASERVIS
Letná 65, 05201 SNV
10761691  páska Bronther TZE-261  119,50 
vrátane DPH
  1442440002  18.01.2024  26.01.2024  25.1.2024 
1442440035   FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18 95801 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  248,42 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  1442440001  16.01.2024  26.0012024  25.1.2024 
1442440511   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Pneu, prezutie pneu. BL-047KV  91,20 
vrátane DPH
  144240099  20.12.2024  23.12.2024  3.1.2025 
1442440415   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  293,04 
vrátane DPH
  1442340113  14.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440294   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  303,96 
vrátane DPH
objednávka  1442340113  12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440170   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  303,96 
vrátane DPH
  1442340113  15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440463   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisná pehliadka BL291KU  318,79 
vrátane DPH
  1442340026  26.11.2024  27.11.2024  2.12.2024 
1442440018   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV
31659641  výsyp nádob na plasty 4Q.2023  267,00 
vrátane DPH
  1442340001  10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440014   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš
45539197  skartácia nádob  24,00 
vrátane DPH
  1442240106  10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440307   Ing. Peter Kubík - ARMPEK 127
Brezová 1358/8 05952 Veľká Lomnica
40329704  odznak Slovensko vlajka /2ks/  8,99 
vrátane DPH
  128487  30.7.2024  30.07.2024  5.8.2024 
1442440517   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 19.11. do 13.12.2024 GL  328,45 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    30.12.2024  31.12.2024  3.1.2025 
1442440513   SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Trangusova 346/9, 05342 Krompachy
47426136  hydraul.vyregulov.rozvodov Kotolňa GL  44579,42 
vrátane DPH
288/144/2024    19.12.2024  23.12.2024  3.1.2025 
1442440506   Džubák Ján
Tatranská 393 05311 Smižany
10756817  poist.udal. výmena čel.skla BL181US-zápočet  16,60 
bez DPH
Poist.zml. Č.6563954972/2    18.12.2024  19.12.2024  3.1.2025 
1442440505   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.12.-15.12.2024  291,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.12.2024  19.12.2024  3.1.2025 
1442440504   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  Úhrada zdravotných úkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    18.12.2024  19.12.2024  3.1.2025 
1442440503   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 12/2024  31,82 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    17.12.2024  18.12.2024  3.1.2025 
1442440502   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 5.9.24 do 6.12.24 SNV 53  972,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    17.12.2024  18.12.2024  3.1.2025 
1442440501   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 11/2024  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    16.12.2024  18.12.2024  3.1.2025 
1442440500   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 3.9.do 2.12.2024 SNV 55  307,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    12.12.2024  13.12.2024  3.1.2025 
1442440499   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 11/024 SN+GL+KR  715,20 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.12.2024  13.12.2024  3.1.2025 
1442440494   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  895,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    10.12.2024  13.12.2024  3.1.2025 
1442440491   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  796,20 
vrátane DPH
objednávka 1442440086    09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440490   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 11/2024  4216,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440487   JFK STAV s.r.o.
Štúr. Nábrežie 2778/15 05205 Sp.Nová Ves
47998083  oprava pošk.kanaliz.a výmena prípojky na kanaliz.G  46607,93 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.274/144/2024    09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440486   Royal Business Corporation
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  rohož servis  25,20 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440484   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 11/2024 Gelnica  4657,62 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440483   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 11/2024 Krompachy  933,58 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440482   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 11/2024 SN53  3992,81 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440481   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 11/2024 SN55  1299,71 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440480   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 11/2021 hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440479   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 11/2024  6,24 
vrátane DPH
zmluva    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440477   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 22.10. do 18.11.2024 GL  354,67 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 12/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť