
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440346 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2024,2.splátka | 2097,33 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440189 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2024,1.splátka | 2097,34 bez DPH |
VZN | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 12/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440439 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440393 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440322 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/24, SNV 53 a 55 | 2060,084 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 05.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440190 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 04/2024 Krompachy | 1942,14 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440508 | LIVONEC SK, s.r.o. OZ Markušovská cesta 4 05201 Sp.Nová Ves |
48121347 | požiarny mat. | 1760,53 vrátane DPH |
1442440097 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440180 | B-komplet,s.r.o. B. Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves |
36600326 | oprava a výmena žalúuií SN | 1659,59 vrátane DPH |
1442440023 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440474 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice |
50013602 | poistenie majetku od 01.01.25 do 30.06.25 | 1563,14 bez DPH |
PZ č.8-813-002177 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440234 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice |
50013602 | poistenie majetku od 01.07.24 do 31.12.24 | 1563,14 bez DPH |
PZ č. 8-813-002177 | 05.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440218 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojky, opr.brzd.systému SN962BX | 1498,97 vrátane DPH |
1442440024 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440130 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava OMV | 1440,76 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 1442440014 | 15.3.2024 | 21.03.2024 | 20.3.2024 |
1442440260 | Tatry corp. s.r.o. Trieda SNP 403/79, 04011 Košice |
47828820 | dod. montáž plast okien | 1439,04 vrátane DPH |
1442440042 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440349 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z neh. r.2024/2 splátka | 1326,74 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440165 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z nehnut. 2024 GL 1.splátka | 1326,75 bez DPH |
rozhodnutie 5363 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440449 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava pošk.pravej zadnej bočnice a dverí BL047KV | 1304,95 vrátane DPH |
1442440070 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440481 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 11/2024 SN55 | 1299,71 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 55 | 1281,30 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440363 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava výfuk.systému,dopl klimati, SN962BX | 1170,73 vrátane DPH |
1442440065 | 09.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 SNV 55 | 1158,67 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440348 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2024- 2.splátka | 1135,00 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440115 | Mesto Gelnica |
popl. kom.odpad 2024 | 1135,00 bez DPH |
zmluva | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | ||
1442440101 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 SNV55 | 1133,03 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 KR | 1107,73 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440443 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 SN55 | 1054,02 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 1054,10 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440151 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 55 SNV | 1032,22 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440230 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.05.-31-05.2024 | 1015,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.6.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440195 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 55 SNV | 1015,34 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440473 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 18.11.2024-29.11.2024 | 1014,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440192 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024 | 1012,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440399 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.09.-30.09.2024 | 1001,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440396 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Odborárov 55 SNV | 992,08 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440319 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 7/24 SNV Odborárov 55 | 975,65 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440502 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 5.9.24 do 6.12.24 SNV 53 | 972,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440441 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 Krompachy | 970,27 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 |