
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440470 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 11/2024 Krompachy | 3275,95 vrátane DPH |
zlm. Č. 2011/ÚPSVR a Rozh. ÚRSO č.0043/2024/T | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440426 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 10/2024 Krompachy | 2124,37 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440390 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 9/2024 Krompachy | 845,77 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440343 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 08/24 Krompachy | 843,48 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440310 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 7/24 KR | 771,31 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440269 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 06/2024 Krompachy | 742,90 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440229 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 05/2024 Krompachy | 919,91 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.6.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440190 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 04/2024 Krompachy | 1942,14 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440143 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/2024 Krompachy | 3230,05 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1440440096 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 2/2024 KR | 3418,70 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440056 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 1/2024 KR | 4512,17 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440001 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 12/23 KR | 4421,93 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440119 | Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex. Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 | trovy exek. | 72,00 bez DPH |
zmluva | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440010 | Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex. Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
zmluva | 8.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440093 | Hovancová Rita, MUDr. Kostolná 35, 05361 Sp.Vlachy |
31982450 | úhrada zdravotných úkonov | 278,80 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.2.2024 | 28.02.2024 | 27.2.2024 | |
1442440117 | LAZOR Stanislav MUDr, NZZ Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav.úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440116 | LAZOR Stanislav MUDr, NZZ Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav.úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440047 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440046 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440032 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám.36, 05304 Spišské Podhradie |
31996035 | úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440349 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z neh. r.2024/2 splátka | 1326,74 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440348 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2024- 2.splátka | 1135,00 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440347 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2024,2.splátka | 629,20 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440345 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | daň z neh. Mesto Krompachy 2024 - 2 splátka | 165,76 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440091 | Mesto Krompachy Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka | 629,20 bez DPH |
zmluva | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440388 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2024,3.splátka | 2097,33 bez DPH |
01.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | ||
1442440387 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | daň z nehnut.r.2024 SNV 3.splátka 50280/2024/372 | 304,18 bez DPH |
01.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | ||
1442440346 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2024,2.splátka | 2097,33 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440280 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka | 304,17 bez DPH |
50280/2024/211 reg.č.61393/2024 | 10.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440494 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 895,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 12/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440475 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 12/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440439 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440438 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440393 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440392 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440350 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440322 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/24, SNV 53 a 55 | 2060,084 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440321 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/24 GL | 4316,92 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 |