Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440470   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 11/2024 Krompachy  3275,95 
vrátane DPH
zlm. Č. 2011/ÚPSVR a Rozh. ÚRSO č.0043/2024/T    02.12.2024  04.12.2024  3.1.2025 
1442440426   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 10/2024 Krompachy  2124,37 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
1442440390   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 9/2024 Krompachy  845,77 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440343   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 08/24 Krompachy  843,48 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440310   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 7/24 KR  771,31 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440269   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 06/2024 Krompachy  742,90 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440229   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 05/2024 Krompachy  919,91 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440190   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 04/2024 Krompachy  1942,14 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440143   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 03/2024 Krompachy  3230,05 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1440440096   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 2/2024 KR  3418,70 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440056   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 1/2024 KR  4512,17 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440001   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 12/23 KR  4421,93 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440119   Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex.
Akademika Hronca3, 04801 Rožňava
31958095  trovy exek.  72,00 
bez DPH
zmluva    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440010   Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex.
Akademika Hronca3, 04801 Rožňava
31958095  trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
zmluva    8.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440093   Hovancová Rita, MUDr.
Kostolná 35, 05361 Sp.Vlachy
31982450  úhrada zdravotných úkonov  278,80 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    27.2.2024  28.02.2024  27.2.2024 
1442440117   LAZOR Stanislav MUDr, NZZ
Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy
31982743  úhrada zdrav.úkonov  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440116   LAZOR Stanislav MUDr, NZZ
Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy
31982743  úhrada zdrav.úkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440047   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy
31982743  úhrada zdrav. úkonov  90,61 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440046   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy
31982743  úhrada zdrav. úkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440032   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36, 05304 Spišské Podhradie
31996035  úhrada zdravotných úkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440349   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  daň z neh. r.2024/2 splátka  1326,74 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440348   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  komunál.odpad Gelnica r.2024- 2.splátka  1135,00 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440347   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  komun.odpad Krompachy r.2024,2.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440345   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  daň z neh. Mesto Krompachy 2024 - 2 splátka  165,76 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440091   Mesto Krompachy
Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440388   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  komunál. odpad SNV 53 r.2024,3.splátka  2097,33 
bez DPH
    01.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440387   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  daň z nehnut.r.2024 SNV 3.splátka 50280/2024/372  304,18 
bez DPH
    01.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440346   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  komunál. odpad SNV 53 r.2024,2.splátka  2097,33 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440280   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka  304,17 
bez DPH
50280/2024/211 reg.č.61393/2024    10.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440494   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  895,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    10.12.2024  13.12.2024  3.1.2025 
1442440476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 12/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440475   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 12/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    04.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440439   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    06.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440438   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    06.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440393   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440392   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24, SNV 53 a 55  2060,084 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24 GL  4316,92 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť