Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440143   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 03/2024 Krompachy  3230,05 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1440440096   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 2/2024 KR  3418,70 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440056   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 1/2024 KR  4512,17 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440001   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 12/23 KR  4421,93 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440119   Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex.
Akademika Hronca3, 04801 Rožňava
31958095  trovy exek.  72,00 
bez DPH
zmluva    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440010   Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex.
Akademika Hronca3, 04801 Rožňava
31958095  trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
zmluva    8.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440093   Hovancová Rita, MUDr.
Kostolná 35, 05361 Sp.Vlachy
31982450  úhrada zdravotných úkonov  278,80 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    27.2.2024  28.02.2024  27.2.2024 
1442440117   LAZOR Stanislav MUDr, NZZ
Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy
31982743  úhrada zdrav.úkonov  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440116   LAZOR Stanislav MUDr, NZZ
Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy
31982743  úhrada zdrav.úkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440047   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy
31982743  úhrada zdrav. úkonov  90,61 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440046   Lazor Stanislav MUDr.
Hviezdoslavov 43,05361 Spišské Vlachy
31982743  úhrada zdrav. úkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440032   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36, 05304 Spišské Podhradie
31996035  úhrada zdravotných úkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440349   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  daň z neh. r.2024/2 splátka  1326,74 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440348   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  komunál.odpad Gelnica r.2024- 2.splátka  1135,00 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440347   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  komun.odpad Krompachy r.2024,2.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440345   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  daň z neh. Mesto Krompachy 2024 - 2 splátka  165,76 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440091   Mesto Krompachy
Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440388   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  komunál. odpad SNV 53 r.2024,3.splátka  2097,33 
bez DPH
    01.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440387   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  daň z nehnut.r.2024 SNV 3.splátka 50280/2024/372  304,18 
bez DPH
    01.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440346   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  komunál. odpad SNV 53 r.2024,2.splátka  2097,33 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440280   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka  304,17 
bez DPH
50280/2024/211 reg.č.61393/2024    10.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440393   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440392   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24, SNV 53 a 55  2060,084 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24 GL  4316,92 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 07/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4.5.-15.5.2024, Gelnica,Hlavná 1  78,77 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    22.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05/23 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440199   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2130,27 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440409   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom9/2024 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    08.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440391   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 09/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440362   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 8/2024 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    06.9.2024  09.09.2024  2.10.2024 
1442440344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 09/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    03.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440328   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 7/24 SNV  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    9.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440315   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 7/24  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť