
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440323 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 15.7.-31.7.2024 | 965,73 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 KR | 963,70 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440366 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 08/2024 SN+GL+KR | 958,70 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440452 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 10/2024 SN+GL+KR | 954,40 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440079 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 1/24 SN,GL,KR | 944,65 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1442440237 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 55 SNV | 938,50 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440483 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 11/2024 Krompachy | 933,58 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440277 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 SN55 | 925,94 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440355 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 55 SNV | 924,40 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440229 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 05/2024 Krompachy | 919,91 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.6.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440494 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 895,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024 | 874,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440156 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 03/2024 KR | 871,69 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440126 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojky, oprava | 866,30 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 15.3.2024 | |
1442440436 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2024 | 865,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2024 SN+GL+KR | 865,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440367 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53 | 852,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440198 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 04/2024 Krompachy | 848,71 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442420102 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 KR | 847,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440390 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 9/2024 Krompachy | 845,77 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440343 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 08/24 Krompachy | 843,48 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 15.2.-29.2.24 | 842,47 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440137 | JFK STAV, s.r.o. Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV |
47998083 | prečistenie a monit. kanalizácie GL | 840,00 vrátane DPH |
1442440021 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | |
1442440404 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 837,51 vrátane DPH |
1442440069 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440316 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 7/24 KR | 835,00 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440239 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Krompachy | 832,84 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR | 822,70 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440447 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojkovej sady BL231KU | 816,96 vrátane DPH |
1442440085 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440251 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53 | 815,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440491 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,20 vrátane DPH |
objednávka 1442440086 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440398 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Krompachy | 782,98 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440371 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 776,72 vrátane DPH |
1442440064 | 13.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440279 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 KR | 773,14 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440310 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 7/24 KR | 771,31 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2024 SN+GL+KR | 767,05 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.06.-30.06.2024 | 746,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440269 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 06/2024 Krompachy | 742,90 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440357 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 KR | 734,81 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440512 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 728,38 vrátane DPH |
1442440096 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440499 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 11/024 SN+GL+KR | 715,20 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 |