Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.7.-31.7.2024  965,73 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 KR  963,70 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440366   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 08/2024 SN+GL+KR  958,70 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440452   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 10/2024 SN+GL+KR  954,40 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.11.2024  20.11.2024  2.12.2024 
1442440079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 1/24 SN,GL,KR  944,65 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440237   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 55 SNV  938,50 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440483   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 11/2024 Krompachy  933,58 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    06.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440277   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 SN55  925,94 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440355   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 55 SNV  924,40 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440229   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 05/2024 Krompachy  919,91 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440494   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  895,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    10.12.2024  13.12.2024  3.1.2025 
1442440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024  874,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440156   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 KR  871,69 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440126   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojky, oprava  866,30 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    13.3.2024  15.03.2024  15.3.2024 
1442440436   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2024  865,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.11.2024  06.11.2024  2.12.2024 
1442440207   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 04/2024 SN+GL+KR  865,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440367   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53  852,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440198   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Krompachy  848,71 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442420102   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 KR  847,61 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440390   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 9/2024 Krompachy  845,77 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440343   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 08/24 Krompachy  843,48 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.2.-29.2.24  842,47 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440137   JFK STAV, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV
47998083  prečistenie a monit. kanalizácie GL  840,00 
vrátane DPH
  1442440021  25.3.2024  26.03.2024  25.3.2024 
1442440404   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  837,51 
vrátane DPH
  1442440069  07.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440316   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 KR  835,00 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440239   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Krompachy  832,84 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR  822,70 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440447   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojkovej sady BL231KU  816,96 
vrátane DPH
  1442440085  11.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440251   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53  815,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440491   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  796,20 
vrátane DPH
objednávka 1442440086    09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440398   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 09/2024 Krompachy  782,98 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    04.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440371   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  776,72 
vrátane DPH
  1442440064  13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440279   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 KR  773,14 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440310   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 7/24 KR  771,31 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440249   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 05/2024 SN+GL+KR  767,05 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440274   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.06.-30.06.2024  746,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440269   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 06/2024 Krompachy  742,90 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440357   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 08/2024 KR  734,81 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    05.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440512   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  728,38 
vrátane DPH
  1442440096  20.12.2024  23.12.2024  3.1.2025 
1442440499   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 11/024 SN+GL+KR  715,20 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.12.2024  13.12.2024  3.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť