Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440125   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa obj. 2/24  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    12.3.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1442440109   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  dem.a mont.aku  238,75 
vrátane DPH
  1442440005  6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440080   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 1/2024  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440017   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa obj. 12/23  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440419   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,05.07.-02.10.2024 Krompachy  190,09 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P    21.10.2024  23.10.2024  4.11.2024 
1442440389   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.08.2024do 23.09.2024 Gelnica  349,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440368   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 04.06.24 do 02.09.2024 SNV 55  377,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440367   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53  852,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440342   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL  345,29 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    02.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440306   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 25.6.-22.7.24 Gelnica  358,69 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.7.2024  02.08.2024  5.8.2024 
1442440295   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 6.4-13.5.24 Krompachy  180,07 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P    16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440251   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53  815,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440248   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55  305,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440227   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica  257,35 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440203   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica  278,80 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440174   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR  207,55 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    17.04.2024  19.04.2024  3.5.2024 
1442440142   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 04.02. do 22.03.24 Gelnica  212,42 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440121   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55  224,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440120   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53  542,98 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440095   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL  338,63 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440058   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL  287,89 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440034   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL  186,10 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440033   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024  153,29 
vrátane DPH
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55  166,31 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440022   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53  296,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440284   BONAMED s.r.o.
Uzovský Šalgov 169 08261 Uzovský Šalgov
36573442  Úhrada zdravotných úkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440053   BONAMED s.r.o.
Uzovský Šalgov 169, 08261
36573442  úhrada zdrav. úkonov  62,73 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440052   RAFFAELIS s.r.o.
Kostolná 18, 04413 Valaliky
36574015  nákup LTE piest  28,80 
vrátane DPH
  hotovosť  24.01.2024  24.01.2024  25.1.2024 
1442440405   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 09/2024  4511,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    07.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440404   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  837,51 
vrátane DPH
  1442440069  07.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440371   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  776,72 
vrátane DPH
  1442440064  13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440370   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 08/2024  4491,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440325   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  667,72 
vrátane DPH
  1442440062  7.8.2024  16.08.2024  2.9.2024 
1442440324   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 7/24  3908,47 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    7.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440283   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  494,10 
vrátane DPH
  1442440053  09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440282   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 06/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440244   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 05/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440243   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  494,10 
vrátane DPH
  1442440037  07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440205   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 04/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440149   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 03/2024  4216,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť