Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440312 | NeoPedia, s.r.o. Kukučinova 3, 05401 Levoča |
46055045 | úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 5.8.2024 | 6.8.2024 | 2.9.2024 | |
1442440213 | Pedina s.r.o. Nová 814, 04925 Dobšiná |
45697558 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440306 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 25.6.-22.7.24 Gelnica | 358,69 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 29.7.2024 | 02.08.2024 | 5.8.2024 | |
1442440295 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 6.4-13.5.24 Krompachy | 180,07 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P | 16.7.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440203 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica | 278,80 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440251 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53 | 815,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440248 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55 | 305,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440227 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica | 257,35 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 29.5.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440174 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR | 207,55 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440142 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 04.02. do 22.03.24 Gelnica | 212,42 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440121 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55 | 224,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440120 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53 | 542,98 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440095 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL | 338,63 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440058 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL | 287,89 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440034 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL | 186,10 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 15.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440033 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024 | 153,29 vrátane DPH |
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P | 15.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55 | 166,31 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440022 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53 | 296,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440050 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 118,49 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440304 | PRIMA MEDIC,s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.7.2024 | 26.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440163 | PRIMA MEDIC,s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440114 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
51014751 | aktualiz. info. tabule | 44,64 vrátane DPH |
1442440015 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440052 | RAFFAELIS s.r.o. Kostolná 18, 04413 Valaliky |
36574015 | nákup LTE piest | 28,80 vrátane DPH |
hotovosť | 24.01.2024 | 24.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440201 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží za 04/2024 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440144 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440098 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 2/2024 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440068 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 1/2024 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440016 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440214 | S2K servis s.r.o. Slovinky č.423, 05340 Slovinky |
51470527 | oprava bezpeč.zámku.vchod. dverí Krompachy | 265,20 vrátane DPH |
1442440038 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440118 | SALZER, s.r.o. Berzeviczyho 10, 04017 Košice |
36590100 | úhrada zdrav.úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440045 | Salzer, s.r.o. Berzeviczyho 10, 04017 Kočice |
36590100 | úhrada zdrav. úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 25.1.2024 | |
1442440334 | SIMA plus Krompachy s.r.o. Trangusova 346/9, 05342 Krompachy |
47426136 | výmena vstupných dverí GL | 4989,78 vrátane DPH |
1442440041 | 20.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440261 | SIMA plus Krompachy, s.r.o. Trangusova 346/9, 05342 Krompachy |
47426136 | oprava dlažby park. GL | 2879,92 vrátane DPH |
1442440045 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440328 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 7/24 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 9.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 7/24 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 6/24 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440275 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 06/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 05/2024 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.6.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440231 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 05/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.6.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 04/2024 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |