Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440312   NeoPedia, s.r.o.
Kukučinova 3, 05401 Levoča
46055045  úhrada zdravotných úkonov   6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    5.8.2024  6.8.2024  2.9.2024 
1442440213   Pedina s.r.o.
Nová 814, 04925 Dobšiná
45697558  Úhrada zdravotných úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440306   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 25.6.-22.7.24 Gelnica  358,69 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.7.2024  02.08.2024  5.8.2024 
1442440295   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 6.4-13.5.24 Krompachy  180,07 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P    16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440203   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica  278,80 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440251   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53  815,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440248   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55  305,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440227   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica  257,35 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440174   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR  207,55 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    17.04.2024  19.04.2024  3.5.2024 
1442440142   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 04.02. do 22.03.24 Gelnica  212,42 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440121   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55  224,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440120   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53  542,98 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440095   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL  338,63 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440058   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL  287,89 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440034   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL  186,10 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440033   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024  153,29 
vrátane DPH
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55  166,31 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440022   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53  296,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440050   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 SNV
36717584  úhrada zdrav. úkonov  118,49 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440304   PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves
36717584  Úhrada zdravotných úkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.7.2024  26.07.2024  5.8.2024 
1442440163   PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves
36717584  Úhrada zdravotných úkonov  76,67 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    09.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440114   PROGRUP SK, s.r.o.
Klincová 35, 82108 Bratislava
51014751  aktualiz. info. tabule  44,64 
vrátane DPH
  1442440015  7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440052   RAFFAELIS s.r.o.
Kostolná 18, 04413 Valaliky
36574015  nákup LTE piest  28,80 
vrátane DPH
  hotovosť  24.01.2024  24.01.2024  25.1.2024 
1442440201   Royal Business Corporation
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží za 04/2024  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440144   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  rohož servis  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    03.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440098   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 2/2024  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440068   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 1/2024  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440016   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  rohož servis  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440214   S2K servis s.r.o.
Slovinky č.423, 05340 Slovinky
51470527  oprava bezpeč.zámku.vchod. dverí Krompachy  265,20 
vrátane DPH
  1442440038  14.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440118   SALZER, s.r.o.
Berzeviczyho 10, 04017 Košice
36590100  úhrada zdrav.úkonov  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440045   Salzer, s.r.o.
Berzeviczyho 10, 04017 Kočice
36590100  úhrada zdrav. úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č07045/2003-OAP    24.01.2024  25.01.2024  25.1.2024 
1442440334   SIMA plus Krompachy s.r.o.
Trangusova 346/9, 05342 Krompachy
47426136  výmena vstupných dverí GL  4989,78 
vrátane DPH
  1442440041  20.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440261   SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Trangusova 346/9, 05342 Krompachy
47426136  oprava dlažby park. GL  2879,92 
vrátane DPH
  1442440045  26.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440328   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 7/24 SNV  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    9.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440315   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 7/24  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440281   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 6/24 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440275   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 06/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440241   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 05/2024 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    06.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440231   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 05/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440204   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 04/2024 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť