Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440194 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | ulož.,znešk. objem.odpadu,váženie vozi.-popl.04/24 | 201,72 vrátane DPH |
1442440034 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 04/2024 hovory+internet | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440192 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024 | 1012,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/23 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440199 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie | 2130,27 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440198 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 04/2024 Krompachy | 848,71 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440197 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 04/2024 Gelnica | 3581,83 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440196 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 53 SNV | 3098,09 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440195 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 55 SNV | 1015,34 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440201 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží za 04/2024 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 04/2024 Hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440203 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica | 278,80 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440202 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 04/2024 | 7,68 vrátane DPH |
zmluva | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440213 | Pedina s.r.o. Nová 814, 04925 Dobšiná |
45697558 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440212 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 | Úhrada zdravotných úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440211 | AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440210 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440209 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 | vyúčt.plyn 04/2024 GL,SNV | 6787,58 vrátane DPH |
RD č. 18550/2023-M_ODP | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440208 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov |
50060872 | Vyučtovanie plyn 04/2024 Hlavná 1, Gelnica | 5519,52 vrátane DPH |
RD č. 18550/2023-M_ODP, 51524/2023 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2024 SN+GL+KR | 865,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440206 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 04-05/2024 | 157,30 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440205 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 04/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440215 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, 05342 Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných úkonov | 153,34 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 14.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440214 | S2K servis s.r.o. Slovinky č.423, 05340 Slovinky |
51470527 | oprava bezpeč.zámku.vchod. dverí Krompachy | 265,20 vrátane DPH |
1442440038 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440216 | Autoservis BHB,s.r.o. Radlinského 3032/29, 05201 Spišská Nová Ves |
52744221 | nákup a montáž ťaýného zariad.BL047KV | 459,00 vrátane DPH |
1442440035 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440217 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 17.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 02.05.-15.05.2024 | 285,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440220 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie let. pneumat.SN962BX | 36,00 vrátane DPH |
1442440040 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440219 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie let. pneumat.SN627BM | 36,00 vrátane DPH |
1442440039 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440218 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojky, opr.brzd.systému SN962BX | 1498,97 vrátane DPH |
1442440024 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 4.5.-15.5.2024, Gelnica,Hlavná 1 | 78,77 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440224 | MEDISEF s.r.o. Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany |
36596868 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440223 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 Spišská Nová Vea |
45432422 | úhrada zdrav.úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440226 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | opakovaná skúška výťahu HONBI 630 Gelnica | 644,40 vrátane DPH |
1442440016 | 28.5.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440225 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v systéme EZS Krompachy | 104,52 vrátane DPH |
1442440027 | 28.5.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440227 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica | 257,35 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 29.5.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442403873 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.obj .K 05/24 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 04.6.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442403872 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.obj.SNV 55 05/24 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 04.6.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442403871 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.obj.SNV 53 05/24 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 04.6.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440231 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 05/2024 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.6.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 |