Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440194   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  ulož.,znešk. objem.odpadu,váženie vozi.-popl.04/24  201,72 
vrátane DPH
  1442440034  06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440174   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR  207,55 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    17.04.2024  19.04.2024  3.5.2024 
1442440142   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 04.02. do 22.03.24 Gelnica  212,42 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440136   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  obhliadka kotla AB Odbor. 53 SNV  216 
vrátane DPH
  1442440009  21.03.2024  26.03.2024  21.3.2024 
1442440121   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55  224,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440373   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava snímač gar.brán. EZS, Odbor.53 SNV  234,72 
vrátane DPH
  1442440061  16.9.2024  18.9.2024  2.10.2024 
1442440109   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  dem.a mont.aku  238,75 
vrátane DPH
  1442440005  6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 09/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    03.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440315   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 7/24  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440275   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 06/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440231   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 05/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440193   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 04/2024 hovory+internet  244,79 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440147   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 03/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440057   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/2024  244,72 
bez DPH
Zmluva č. 1149643003    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 12/2023  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440035   FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18 95801 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  248,42 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  1442440001  16.01.2024  26.0012024  25.1.2024 
1442440227   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica  257,35 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440214   S2K servis s.r.o.
Slovinky č.423, 05340 Slovinky
51470527  oprava bezpeč.zámku.vchod. dverí Krompachy  265,20 
vrátane DPH
  1442440038  14.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440018   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV
31659641  výsyp nádob na plasty 4Q.2023  267,00 
vrátane DPH
  1442340001  10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440085   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  273,95 
vrátane DPH
  1442440010  19.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440134   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024  274,54 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    20.3.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1442440203   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica  278,80 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440093   Hovancová Rita, MUDr.
Kostolná 35, 05361 Sp.Vlachy
31982450  úhrada zdravotných úkonov  278,80 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    27.2.2024  28.02.2024  27.2.2024 
1442440246   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis.prehl.,výmena olejoa,filtra 144BL181US  279,98 
vrátane DPH
  1442440044  11.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440221   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 02.05.-15.05.2024  285,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    21.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440064   FIDESDEUM, s.r.o.
Mlynská 1119/5, 053 42 Krompachy
51815982  úhrada zdravotných úkonov  285,77 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440058   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL  287,89 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440301   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava spínača a osvet.v stroj. výťahu SNV  294,00 
vrátane DPH
  1442440046  19.7.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1442440022   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53  296,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440294   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  303,96 
vrátane DPH
objednávka  1442340113  12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440170   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  303,96 
vrátane DPH
  1442340113  15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440309   Mesto SNV
Radničné nám.1843/7, 05270 SNV
00329614  daň z nehnut.2024-2.splátka, SNV  304,18 
bez DPH
rozhodnutie č.50280/2024/372    1.8.2024  02.08.2024  2.9.2024 
1442440280   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka  304,17 
bez DPH
50280/2024/211 reg.č.61393/2024    10.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440248   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55  305,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440135   MUDrt. Hrebenárová Beáta
Zimná 55, 05201 SNV
  úhrada zdravot. úkonov  313,65 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    20.03.2024  26.03.2024  21.3.2024 
1442440095   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL  338,63 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovora a internet 3/2024  344,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440342   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL  345,29 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    02.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440129   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava OMV  346,64 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  1442440019  15.3.2024  21.3  20.3.2024 
1442440002   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023  357,93 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    4.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť