Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440219 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie let. pneumat.SN627BM | 36,00 vrátane DPH |
1442440039 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440434 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies SN672BM | 36,00 vrátane DPH |
1442440082 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440433 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies BT165EI | 48,00 vrátane DPH |
1442440081 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440435 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies BL129RJ | 36,00 vrátane DPH |
1442440076 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440429 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie kolies BL047KV | 36,00 vrátane DPH |
1442440080 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440169 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | preyutie,výmena žiaroviek BL231KU | 421,86 vrátane DPH |
1442440026 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440201 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží za 04/2024 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440098 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 2/2024 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440068 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 1/2024 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440137 | JFK STAV, s.r.o. Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV |
47998083 | prečistenie a monit. kanalizácie GL | 840,00 vrátane DPH |
1442440021 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | |
1442440465 | František Koky-JFK STAV Topoľová 2058/8, 05201 Sp.Nová Ves |
43283497 | prečist.diagnost.upchat.kanalizácie 53 Odbor.SNV | 490,00 bez DPH |
1442440089 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440127 | Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis 2/24 | 120,36 vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 | 14.3.2024 | 15.03.2024 | 15.3.2024 | |
1442440011 | Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis 12/23 | 36,00 vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440417 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis 092024-tech.posúd.VT | 36 vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 | 16.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440437 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k SD za 10/2024 | 10519,64 vrátane DPH |
zmluva | 06.11.2024 | 11.10.2024 | 2.12.2024 | |
1442440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR | 822,70 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR | 659,90 vrátane DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 10.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440079 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 1/24 SN,GL,KR | 944,65 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1442440413 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 9/2024 SN+GL+KR | 699,1 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440329 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 7/24 SNV,GL,KR | 700,50 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 9.8.2024 | 16.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440167 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR | 699,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2024 SN+GL+KR | 767,05 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2024 SN+GL+KR | 865,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440452 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 10/2024 SN+GL+KR | 954,40 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440366 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 08/2024 SN+GL+KR | 958,70 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440293 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 06/2024 SN+GL+KR | 603,10 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440268 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 84104 Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta SR | 100,80 bez DPH |
1442440057 | 02.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440091 | Mesto Krompachy Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka | 629,20 bez DPH |
zmluva | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440115 | Mesto Gelnica |
popl. kom.odpad 2024 | 1135,00 bez DPH |
zmluva | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | ||
1442440234 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice |
50013602 | poistenie majetku od 01.07.24 do 31.12.24 | 1563,14 bez DPH |
PZ č. 8-813-002177 | 05.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440448 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | PNEU. prezutie pneu. SN962BX | 333,70 vrátane DPH |
1442440078 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440432 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | PNEU, prezutie, výmena stieračov BL181US | 477,19 vrátane DPH |
1442440074 | 04.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440322 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/24, SNV 53 a 55 | 2060,084 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440321 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/24 GL | 4316,92 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 4.5.-15.5.2024, Gelnica,Hlavná 1 | 78,77 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440099 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | plyn 3/2024 GL,SNV | 3433,00 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440081 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 GL,SNV | 3433,00 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 14.2.2024 | 15.02.2024 | 14.2.2024 | |
1442440439 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440438 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440393 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 |