Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440219   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie let. pneumat.SN627BM  36,00 
vrátane DPH
  1442440039  21.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440434   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie kolies SN672BM  36,00 
vrátane DPH
  1442440082  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440433   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie kolies BT165EI  48,00 
vrátane DPH
  1442440081  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440435   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie kolies BL129RJ  36,00 
vrátane DPH
  1442440076  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440429   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie kolies BL047KV  36,00 
vrátane DPH
  1442440080  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440169   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  preyutie,výmena žiaroviek BL231KU  421,86 
vrátane DPH
  1442440026  15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440201   Royal Business Corporation
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží za 04/2024  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440098   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 2/2024  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440068   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 1/2024  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440137   JFK STAV, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV
47998083  prečistenie a monit. kanalizácie GL  840,00 
vrátane DPH
  1442440021  25.3.2024  26.03.2024  25.3.2024 
1442440465   František Koky-JFK STAV
Topoľová 2058/8, 05201 Sp.Nová Ves
43283497  prečist.diagnost.upchat.kanalizácie 53 Odbor.SNV  490,00 
bez DPH
  1442440089  27.11.2024  28.11.2024  2.12.2024 
1442440127   Vision IT Solution, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  pozaručný servis 2/24  120,36 
vrátane DPH
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020    14.3.2024  15.03.2024  15.3.2024 
1442440011   Vision IT Solution, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  pozaručný servis 12/23  36,00 
vrátane DPH
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440417   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 81109 Bratislava
36815799  pozaručný servis 092024-tech.posúd.VT  36 
vrátane DPH
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020    16.10.2024  23.10.2024  4.11.2024 
1442440437   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštovné k SD za 10/2024  10519,64 
vrátane DPH
zmluva    06.11.2024  11.10.2024  2.12.2024 
1442440123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR  822,70 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR  659,90 
vrátane DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    10.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 1/24 SN,GL,KR  944,65 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440413   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 9/2024 SN+GL+KR  699,1 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440329   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 7/24 SNV,GL,KR  700,50 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    9.8.2024  16.08.2024  2.9.2024 
1442440167   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR  699,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440249   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 05/2024 SN+GL+KR  767,05 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440207   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 04/2024 SN+GL+KR  865,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440452   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 10/2024 SN+GL+KR  954,40 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.11.2024  20.11.2024  2.12.2024 
1442440366   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 08/2024 SN+GL+KR  958,70 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440293   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 06/2024 SN+GL+KR  603,10 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440268   Tlačová agentúra SR
Dúbravská cesta 14 84104 Bratislava
31320414  portrét prezidenta SR  100,80 
bez DPH
  1442440057  02.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440091   Mesto Krompachy
Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440115   Mesto Gelnica
  popl. kom.odpad 2024  1135,00 
bez DPH
zmluva    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440234   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice
50013602  poistenie majetku od 01.07.24 do 31.12.24  1563,14 
bez DPH
PZ č. 8-813-002177    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440448   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  PNEU. prezutie pneu. SN962BX  333,70 
vrátane DPH
  1442440078  11.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440432   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  PNEU, prezutie, výmena stieračov BL181US  477,19 
vrátane DPH
  1442440074  04.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24, SNV 53 a 55  2060,084 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24 GL  4316,92 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4.5.-15.5.2024, Gelnica,Hlavná 1  78,77 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    22.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440099   MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
50060872  plyn 3/2024 GL,SNV  3433,00 
vrátane DPH
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440081   MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
50060872  plyn 2/2024 GL,SNV  3433,00 
vrátane DPH
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023    14.2.2024  15.02.2024  14.2.2024 
1442440439   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    06.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440438   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    06.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440393   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť