Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440230   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.05.-31-05.2024  1015,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440229   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 05/2024 Krompachy  919,91 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440235   Vlajky s. r. o.
Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok
55323952  vlajka SR a EÚ  64,80 
vrátane DPH
  1442440049  05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440234   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice
50013602  poistenie majetku od 01.07.24 do 31.12.24  1563,14 
bez DPH
PZ č. 8-813-002177    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440241   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 05/2024 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    06.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440239   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Krompachy  832,84 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440238   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Gelnica  3242,78 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440237   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 55 SNV  938,50 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440236   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 53 SNV  3014,47 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440244   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 05/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440243   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  494,10 
vrátane DPH
  1442440037  07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440242   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 05/2024  9,28 
vrátane DPH
zmluva    07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440247   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  Úhrada zdravotných úkonov  13,94 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    11.6.2024  25.06.2024  3.7.2024 
1442440246   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis.prehl.,výmena olejoa,filtra 144BL181US  279,98 
vrátane DPH
  1442440044  11.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440245   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis.prehl.,výmena olejoa,filtra BT165EI  388,46 
vrátane DPH
  1442440047  11.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440251   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53  815,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440249   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 05/2024 SN+GL+KR  767,05 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440248   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55  305,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440252   Fossil Energy & Logistic
Tomášikova 50E, 83104 Bratislava-mestská časť
50149318  visačka štipec +špendlík DONAU  34,75 
vrátane DPH
  1442440051  14.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440254   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 05-06/2024  159,29 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    17.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440256   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 05/2024  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    21.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440255   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  Úhrada zdravotných úkonov  20,91 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    21.6.2024  25.06.2024  3.7.2024 
1442440258   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava defektu, pneumatika BL129RJ  108,00 
vrátane DPH
  1442440052  24.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440257   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  opakovaná skúška výťahu GeN2 Comfort, SNV 55  644,40 
vrátane DPH
  1442440017  24.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440261   SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Trangusova 346/9, 05342 Krompachy
47426136  oprava dlažby park. GL  2879,92 
vrátane DPH
  1442440045  26.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440260   Tatry corp. s.r.o.
Trieda SNP 403/79, 04011 Košice
47828820  dod. montáž plast okien  1439,04 
vrátane DPH
  1442440042  26.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.06.-15.06.2024  522,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    26.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440268   Tlačová agentúra SR
Dúbravská cesta 14 84104 Bratislava
31320414  portrét prezidenta SR  100,80 
bez DPH
  1442440057  02.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440270   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 06/2024  6,88 
bez DPH
zmluva    03.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440269   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 06/2024 Krompachy  742,90 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440275   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 06/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440274   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.06.-30.06.2024  746,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 07/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442404744   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochran.obj.SNV 53 07/2024  7,96 
bez DPH
zmluva    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442404743   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochran.objek.SNV 55 07/2024  3,98 
bez DPH
zmluva    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442404742   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochran.objek.Krompachy 07/2024  3,98 
bez DPH
zmluva    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440279   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 KR  773,14 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť