Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440109 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | dem.a mont.aku | 238,75 vrátane DPH |
1442440005 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440107 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygen. materiál | 115,20 vrátane DPH |
1442440011 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440106 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 02/24 | 4216,62 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 15.2.-29.2.24 | 842,47 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovora a internet 3/2024 | 344,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440103 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 GL | 3871,04 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440101 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 SNV55 | 1133,03 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440100 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčt.02/24 SNV53 | 3411,10 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440099 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | plyn 3/2024 GL,SNV | 3433,00 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440098 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 2/2024 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | storno na dodaji | 1,00 bez DPH |
4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | ||
1442440095 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL | 338,63 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440094 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice |
30794536 | úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.2.2024 | 28.02.2024 | 27.2.2024 | |
1442440093 | Hovancová Rita, MUDr. Kostolná 35, 05361 Sp.Vlachy |
31982450 | úhrada zdravotných úkonov | 278,80 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 27.2.2024 | 28.02.2024 | 27.2.2024 | |
1442440092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024 | 469,17 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440091 | Mesto Krompachy Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka | 629,20 bez DPH |
zmluva | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440090 | Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Lúčna 57, 04015 Košice-Šaca |
36168165 | úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440089 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
úhrada zdravotných úkonov | 369,41 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | ||
1442440088 | MUDr.Slávka Tomašková, s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440087 | NATURHAUS, s.r.o. Letná 27, 052 01 SNV |
36606260 | úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | tlač. PPP 2/24 | 32,87 vrátane DPH |
zmluva | 20.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440085 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 273,95 vrátane DPH |
1442440010 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1442440084 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava OMV | 473,84 vrátane DPH |
1442440008 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1442440083 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | alovanet 1-2/2024 | 119,46 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 15.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1442440081 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 GL,SNV | 3433,00 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 14.2.2024 | 15.02.2024 | 14.2.2024 | |
1442440080 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 1/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1442440079 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 1/24 SN,GL,KR | 944,65 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.2.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1442440077 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | vyúčt.plyn 1/2024 GL | 12860,22 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU1/2024 | 7,20 bez DPH |
zmluva | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440074 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 1/2024 | 4216,62 bez DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 KR | 963,70 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 GL | 4513,55 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 SNV 55 | 1158,67 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 SNV 53 | 3865,02 bez DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440068 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 1/2024 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 1054,10 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440066 | Miamar-Med, s.r.o. P.Jilemnického 2539/19, 052 01 SNV |
51058324 | úhrada zdravotných úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440065 | AMBULANCIA 01,s.r.o. Nám.SNP 2, 052 01 SNV |
53957466 | úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440064 | FIDESDEUM, s.r.o. Mlynská 1119/5, 053 42 Krompachy |
51815982 | úhrada zdravotných úkonov | 285,77 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 |