Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440281   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 6/24 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440280   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  daň z neh. Mesto SNV 2024-1.splátka  304,17 
bez DPH
50280/2024/211 reg.č.61393/2024    10.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440279   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 KR  773,14 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440278   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 GL  3191,35 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440277   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 SN55  925,94 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440276   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 SN53  3094,80 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440275   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 06/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440294   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  303,96 
vrátane DPH
objednávka  1442340113  12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440293   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 06/2024 SN+GL+KR  603,10 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440292   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 06/2024  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440290   HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy
36699314  Úhrada zdravotných úkonov  181,22 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440289   WARES s.r.o.
SNP 1053/7, 05342 Krompachy
53266307  Úhrada zdravotných úkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440288   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdrav.úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440287   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdrav.úkonov  20,91 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440286   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdrav.úkonov  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440285   LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves
53959485  Úhrada zdravotných úkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440284   BONAMED s.r.o.
Uzovský Šalgov 169 08261 Uzovský Šalgov
36573442  Úhrada zdravotných úkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440299   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 06-07/2024  163,27 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440298   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava defektu vým. 1ks pneumat BL129RJ  105,00 
vrátane DPH
  1442440055  16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440297   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  vykonanie TK a EK SN672BM  150,00 
vrátane DPH
  1442440056  16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440296   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena brzov.platničieka kotúčov BL100KU  392,98 
vrátane DPH
  1442440058  16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440295   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 6.4-13.5.24 Krompachy  180,07 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P    16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440302   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.07.-15.07.2024  470,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.7.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1442440301   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava spínača a osvet.v stroj. výťahu SNV  294,00 
vrátane DPH
  1442440046  19.7.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1442440300   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena akumul.v EZS SNV  167,27 
vrátane DPH
  1442440054  19.7.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1442440305   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  Úhrada zdravotných úkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.7.2024  26.07.2024  5.8.2024 
1442440304   PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves
36717584  Úhrada zdravotných úkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.7.2024  26.07.2024  5.8.2024 
1442440303   AGRIMONIA,s.r.o.
Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany
45462399  Úhrada zdravotných úkonov  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    24.7.2024  26.07.2024  5.8.2024 
1442440307   Ing. Peter Kubík - ARMPEK 127
Brezová 1358/8 05952 Veľká Lomnica
40329704  odznak Slovensko vlajka /2ks/  8,99 
vrátane DPH
  128487  30.7.2024  30.07.2024  5.8.2024 
1442405613   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  ochr. obj. 8/2024 SNV 53  7,96 
bez DPH
zmluva    1.8.2024  02.08.2024  4.9.2024 
1442405612   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  ochr. obj. 8/2024 SNV 55  3,98 
bez DPH
zmluva    1.8.2024  02.08.2024  4.9.2024 
1442405611   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
  ochr. obj. 8/2024 KR  3,98 
bez DPH
zmluva    1.8.2024  02.08.2024  4.9.2024 
1442440309   Mesto SNV
Radničné nám.1843/7, 05270 SNV
00329614  daň z nehnut.2024-2.splátka, SNV  304,18 
bez DPH
rozhodnutie č.50280/2024/372    1.8.2024  02.08.2024  2.9.2024 
1442440306   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 25.6.-22.7.24 Gelnica  358,69 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.7.2024  02.08.2024  5.8.2024 
1442440314   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260, 05562
36600075  úhrada zdravotných úkonov   174,25 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    5.8.2024  06.08.2024  2.9.2024 
1442440313   URBICUM, s.r.o.
J.Hanulu 41, 052 01 SNV
36656399  úhrada zdravotných úkonov   41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    5.8.2024  06.08.2024  2.9.2024 
1442440312   NeoPedia, s.r.o.
Kukučinova 3, 05401 Levoča
46055045  úhrada zdravotných úkonov   6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    5.8.2024  06.08.2024  2.9.2024 
1442440311   LEKAM.,s.r.o. MUDr.Kamenická AP
Lipová 2027/7, 05201SNV
48246743  úhrada zdravotných úkonov   160,31 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    5.8.2024  06.08.2024  2.9.2024 
1442440323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.7.-31.7.2024  965,73 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24, SNV 53 a 55  2060,084 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť