Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440239   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Krompachy  832,84 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440316   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 KR  835,00 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440137   JFK STAV, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV
47998083  prečistenie a monit. kanalizácie GL  840,00 
vrátane DPH
  1442440021  25.3.2024  26.03.2024  25.3.2024 
1442440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.2.-29.2.24  842,47 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440343   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 08/24 Krompachy  843,48 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442420102   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 KR  847,61 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440198   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Krompachy  848,71 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440367   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53  852,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440207   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 04/2024 SN+GL+KR  865,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440126   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojky, oprava  866,30 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    13.3.2024  15.03.2024  15.3.2024 
1442440156   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 KR  871,69 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024  874,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440229   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 05/2024 Krompachy  919,91 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440355   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 55 SNV  924,40 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440277   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 SN55  925,94 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440237   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 55 SNV  938,50 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 1/24 SN,GL,KR  944,65 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.2.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1442440366   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 08/2024 SN+GL+KR  958,70 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 KR  963,70 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.7.-31.7.2024  965,73 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440319   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 SNV Odborárov 55  975,65 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440192   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.04.-30.04.2024  1012,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440230   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.05.-31-05.2024  1015,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.6.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440195   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 55 SNV  1015,34 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440151   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 55 SNV  1032,22 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  1054,10 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 12/2023 KR  1107,73 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    8.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440101   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 SNV55  1133,03 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440348   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  komunál.odpad Gelnica r.2024- 2.splátka  1135,00 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440115   Mesto Gelnica
  popl. kom.odpad 2024  1135,00 
bez DPH
zmluva    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440070   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 SNV 55  1158,67 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440363   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava výfuk.systému,dopl klimati, SN962BX  1170,73 
vrátane DPH
  1442440065  09.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 55  1281,30 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    8.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440349   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  daň z neh. r.2024/2 splátka  1326,74 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440165   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  daň z nehnut. 2024 GL 1.splátka  1326,75 
bez DPH
rozhodnutie 5363    10.04.2024  15.04.2024  3.5.2024 
1442440260   Tatry corp. s.r.o.
Trieda SNP 403/79, 04011 Košice
47828820  dod. montáž plast okien  1439,04 
vrátane DPH
  1442440042  26.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440130   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava OMV  1440,76 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  1442440014  15.3.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1442440218   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojky, opr.brzd.systému SN962BX  1498,97 
vrátane DPH
  1442440024  21.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440234   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice
50013602  poistenie majetku od 01.07.24 do 31.12.24  1563,14 
bez DPH
PZ č. 8-813-002177    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440180   B-komplet,s.r.o.
B. Němcovej 12, 05201 Spišská Nová Ves
36600326  oprava a výmena žalúuií SN  1659,59 
vrátane DPH
  1442440023  23.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť