Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24 GL  4316,92 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440320   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  zameranie požiar.uzáveru GL  86,40 
vrátane DPH
  1442440050  6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440319   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 SNV Odborárov 55  975,65 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440318   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 SNV Odborárov 53  3583,08 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440317   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 GL  3228,13 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440316   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 KR  835,00 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440315   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 7/24  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440310   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 7/24 KR  771,31 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440332   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 7-8/24  147,34 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    14.8.2024  16.08.2024  2.9.2024 
1442440329   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 7/24 SNV,GL,KR  700,50 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    9.8.2024  16.08.2024  2.9.2024 
1442440325   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  667,72 
vrátane DPH
  1442440062  7.8.2024  16.08.2024  2.9.2024 
1442440336   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 1.8.-15.8.24  147,12 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    20.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440335   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojovej sady   710,63 
vrátane DPH
  1442440063  20.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440334   SIMA plus Krompachy s.r.o.
Trangusova 346/9, 05342 Krompachy
47426136  výmena vstupných dverí GL  4989,78 
vrátane DPH
  1442440041  20.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440331   STRABAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa obj. 7/24  6940,30 
vrátane DPH
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440328   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 7/24 SNV  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    9.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440327   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 7/24  7,20 
bez DPH
zmluva    9.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440324   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 7/24  3908,47 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    7.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440339   ALMEDAN, a.s.o.
Koceľova 8, 05201 SNV
45432422  úhrada zdravotných úkonov  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    26.8.2024  27.08.2024  2.9.2024 
1442440338   Železničné zdravotníctvo s.r.o.
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  úhrada zdravotných úkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    26.8.2024  27.08.2024  2.9.2024 
1442440337   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdravotných úkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    26.8.2024  27.08.2024  2.9.2024 
1442440330   Komedic s. r. o.
Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves
46924639  úhrada zdravotných úkonov  69,70 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    14.8.2024  27.08.2024  2.9.2024 
1442440341   Psyche Educa s.r.o
Nejedlého 39 84102 Bratislava
45583706  vzdelávanie-Mgr.Šimová Silvia  150,00 
bez DPH
    02.9.2024  03.09.2024  2.10.2024 
1442440351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440349   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  daň z neh. r.2024/2 splátka  1326,74 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440348   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  komunál.odpad Gelnica r.2024- 2.splátka  1135,00 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440347   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  komun.odpad Krompachy r.2024,2.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440346   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  komunál. odpad SNV 53 r.2024,2.splátka  2097,33 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440345   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  daň z neh. Mesto Krompachy 2024 - 2 splátka  165,76 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 09/2024 hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    03.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440343   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 08/24 Krompachy  843,48 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440342   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL  345,29 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    02.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442406713   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochr. objek. 09/2024 SNV 55  3,98 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442406712   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochr. objek. 09/2024 SNV 53  7,96 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442406711   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochr. objek. 09/2024 K  3,98 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440362   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 8/2024 Hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    06.9.2024  09.09.2024  2.10.2024 
1442440360   ROMAŇÁK s.r.o.
Duklianska 606/37, 05201 SNV
36694860  opr.vozidla BT165EI-poist.udalosť  92,23 
vrátane DPH
poistná udalosť    06.9.2024  09.09.2024  2.10.2024 
1442440359   ROMAŇÁK s.r.o.
Duklianska 606/37, 05201 SNV
36694860  opr.vozidla BT165EI-poist.udalosť  201,67 
vrátane DPH
poistná udalosť    06.9.2024  09.09.2024  2.10.2024 
1442440353   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.08.2024-28.08.2024  649,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.9.2024  09.09.2024  2.10.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť