Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440031   MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, Krompachy
45291713  úhrada zdravotných úkonov  104,55 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440030   HOMED, s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy
36699314  úhrada zdravotných úkonov  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440029   LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 SNV
53959485  úhrada zdravotných úkonov  90,61 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440028   HOMED, s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy
36699314  úhrada zdravotných úkonov  83,64 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440027   DOTORE, s.r.o.
Tatranská 80, 05311 Smižany
50045296  úhrada zdravotných úkonov  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440026   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4, 05311 Smižany
36596868  úhrada zdravotných úkonov  62,73 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440025   GEAPED, s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV
44944365  úhrada zdravotných úkonov  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440194   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  ulož.,znešk. objem.odpadu,váženie vozi.-popl.04/24  201,72 
vrátane DPH
  1442440034  06.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440106   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 02/24  4216,62 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440074   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 1/2024  4216,62 
bez DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    8.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440005   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 12/23  4216,62 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    8.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440324   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 7/24  3908,47 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    7.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440149   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 03/2024  4216,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440205   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 04/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440244   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 05/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440282   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 06/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440370   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 08/2024  4491,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440252   Fossil Energy & Logistic
Tomášikova 50E, 83104 Bratislava-mestská časť
50149318  visačka štipec +špendlík DONAU  34,75 
vrátane DPH
  1442440051  14.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440235   Vlajky s. r. o.
Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok
55323952  vlajka SR a EÚ  64,80 
vrátane DPH
  1442440049  05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440034   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL  186,10 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440058   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL  287,89 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440142   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 04.02. do 22.03.24 Gelnica  212,42 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440203   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica  278,80 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440342   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL  345,29 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    02.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440306   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 25.6.-22.7.24 Gelnica  358,69 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.7.2024  02.08.2024  5.8.2024 
1442440295   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 6.4-13.5.24 Krompachy  180,07 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P    16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440227   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica  257,35 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440368   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 04.06.24 do 02.09.2024 SNV 55  377,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440251   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53  815,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440367   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53  852,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440248   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55  305,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440120   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53  542,98 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440121   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55  224,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440022   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53  296,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55  166,31 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440095   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL  338,63 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440174   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR  207,55 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    17.04.2024  19.04.2024  3.5.2024 
1442440033   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024  153,29 
vrátane DPH
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440297   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  vykonanie TK a EK SN672BM  150,00 
vrátane DPH
  1442440056  16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440300   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena akumul.v EZS SNV  167,27 
vrátane DPH
  1442440054  19.7.2024  23.07.2024  5.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť