Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440031 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440030 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | úhrada zdravotných úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440029 | LOGAR-MED, s.r.o. Jánskeho 18/3325, 05201 SNV |
53959485 | úhrada zdravotných úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440028 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | úhrada zdravotných úkonov | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440027 | DOTORE, s.r.o. Tatranská 80, 05311 Smižany |
50045296 | úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440026 | MEDISEF s.r.o. Pavla Suržina 69/4, 05311 Smižany |
36596868 | úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440025 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 | úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440194 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | ulož.,znešk. objem.odpadu,váženie vozi.-popl.04/24 | 201,72 vrátane DPH |
1442440034 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440106 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 02/24 | 4216,62 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440074 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 1/2024 | 4216,62 bez DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440005 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 12/23 | 4216,62 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 8.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440324 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 7/24 | 3908,47 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 7.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440149 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 03/2024 | 4216,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440205 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 04/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440244 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 05/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 07.6.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440282 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 06/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 09.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440370 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 08/2024 | 4491,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440252 | Fossil Energy & Logistic Tomášikova 50E, 83104 Bratislava-mestská časť |
50149318 | visačka štipec +špendlík DONAU | 34,75 vrátane DPH |
1442440051 | 14.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440235 | Vlajky s. r. o. Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok |
55323952 | vlajka SR a EÚ | 64,80 vrátane DPH |
1442440049 | 05.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440034 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL | 186,10 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 15.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440058 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL | 287,89 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440142 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 04.02. do 22.03.24 Gelnica | 212,42 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440203 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica | 278,80 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440342 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23.7. do 21.8.2024 GL | 345,29 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 02.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440306 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 25.6.-22.7.24 Gelnica | 358,69 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 29.7.2024 | 02.08.2024 | 5.8.2024 | |
1442440295 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 6.4-13.5.24 Krompachy | 180,07 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P | 16.7.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440227 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica | 257,35 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 29.5.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440368 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 04.06.24 do 02.09.2024 SNV 55 | 377,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 13.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440251 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53 | 815,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440367 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.06.24 do 04.09.2024 SNV 53 | 852,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440248 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55 | 305,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440120 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53 | 542,98 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440121 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55 | 224,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440022 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53 | 296,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55 | 166,31 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440095 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL | 338,63 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440174 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR | 207,55 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440033 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024 | 153,29 vrátane DPH |
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P | 15.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440297 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | vykonanie TK a EK SN672BM | 150,00 vrátane DPH |
1442440056 | 16.7.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440300 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena akumul.v EZS SNV | 167,27 vrátane DPH |
1442440054 | 19.7.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 |