
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440465 | František Koky-JFK STAV Topoľová 2058/8, 05201 Sp.Nová Ves |
43283497 | prečist.diagnost.upchat.kanalizácie 53 Odbor.SNV | 490,00 bez DPH |
1442440089 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440283 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 494,10 vrátane DPH |
1442440053 | 09.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440243 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 494,10 vrátane DPH |
1442440037 | 07.6.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440259 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.06.-15.06.2024 | 522,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 26.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440120 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53 | 542,98 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440140 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena oleja, filtrov, oprava parkov.senz.SN672BM | 564,36 vrátane DPH |
1442440022 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440293 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 06/2024 SN+GL+KR | 603,10 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.7.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440157 | Dugasamb spol. s r.o. 136 Šarišská 2243/21, 05201 Spišská Nová Ves |
36595004 | Úhrada zdravotných úkonov | 606,39 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440166 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu, oprava bŕzd BL181US | 627,31 vrátane DPH |
1442440025 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440347 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2024,2.splátka | 629,20 bez DPH |
zmluva | 04.9.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440091 | Mesto Krompachy Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka | 629,20 bez DPH |
zmluva | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440418 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.10.2024-15,10.2024 | 639,6900000000001 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440257 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | opakovaná skúška výťahu GeN2 Comfort, SNV 55 | 644,40 vrátane DPH |
1442440017 | 24.6.2024 | 27.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440226 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | opakovaná skúška výťahu HONBI 630 Gelnica | 644,40 vrátane DPH |
1442440016 | 28.5.2024 | 06.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440353 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.08.2024-28.08.2024 | 649,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.9.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR | 659,90 vrátane DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 10.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440325 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 667,72 vrátane DPH |
1442440062 | 7.8.2024 | 16.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440413 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 9/2024 SN+GL+KR | 699,1 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440167 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR | 699,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440329 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 7/24 SNV,GL,KR | 700,50 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 9.8.2024 | 16.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440335 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojovej sady | 710,63 vrátane DPH |
1442440063 | 20.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440499 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 11/024 SN+GL+KR | 715,20 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440512 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 728,38 vrátane DPH |
1442440096 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440357 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 KR | 734,81 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440269 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 06/2024 Krompachy | 742,90 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.06.-30.06.2024 | 746,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2024 SN+GL+KR | 767,05 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440310 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 7/24 KR | 771,31 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440279 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 KR | 773,14 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440371 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 776,72 vrátane DPH |
1442440064 | 13.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440398 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Krompachy | 782,98 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440491 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,20 vrátane DPH |
objednávka 1442440086 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440251 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53 | 815,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440447 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena spojkovej sady BL231KU | 816,96 vrátane DPH |
1442440085 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR | 822,70 bez DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440239 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 05/2024 Krompachy | 832,84 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 06.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440316 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 7/24 KR | 835,00 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 6.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440404 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 837,51 vrátane DPH |
1442440069 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440137 | JFK STAV, s.r.o. Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV |
47998083 | prečistenie a monit. kanalizácie GL | 840,00 vrátane DPH |
1442440021 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | |
1442440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 15.2.-29.2.24 | 842,47 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 |