Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440190   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 04/2024 Krompachy  1942,14 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.05.2024  07.05.2024  3.6.2024 
1442440351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24, SNV 53 a 55  2060,084 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440233   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2060,84 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440346   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  komunál. odpad SNV 53 r.2024,2.splátka  2097,33 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440189   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  komunál. odpad SNV 53 r.2024,1.splátka  2097,34 
bez DPH
VZN    03.05.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1442440199   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie  2130,27 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440261   SIMA plus Krompachy, s.r.o.
Trangusova 346/9, 05342 Krompachy
47426136  oprava dlažby park. GL  2879,92 
vrátane DPH
  1442440045  26.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440236   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Odborárov 53 SNV  3014,47 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440276   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 SN53  3094,80 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440196   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Odborárov 53 SNV  3098,09 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440354   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 08/2024 GL  3135,50 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    05.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440152   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 53 SNV  3137,06 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440278   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 GL  3191,35 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440317   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 GL  3228,13 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440143   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 03/2024 Krompachy  3230,05 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440238   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Gelnica  3242,78 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440356   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 53 SNV  3393,61 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440100   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 SNV53  3411,10 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1440440096   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 2/2024 KR  3418,70 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440141   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov
50060872  plyn 04/2024 GL,SNV  3433,00 
vrátane DPH
RD č. 18550/2023-M_ODP    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440099   MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
50060872  plyn 3/2024 GL,SNV  3433,00 
vrátane DPH
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440081   MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
50060872  plyn 2/2024 GL,SNV  3433,00 
vrátane DPH
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023    14.2.2024  15.02.2024  14.2.2024 
1442440150   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 Gelnica  3551,10 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440197   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 04/2024 Gelnica  3581,83 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    07.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440318   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 SNV Odborárov 53  3583,08 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440069   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.1/2024 SNV 53  3865,02 
bez DPH
Zmluva 472/OVS/2022    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440103   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 GL  3871,04 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440324   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 7/24  3908,47 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    7.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440282   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 06/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440244   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 05/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440205   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 04/2024  3908,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440059   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava MV  4006,94 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440149   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 03/2024  4216,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440106   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 02/24  4216,62 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440074   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 1/2024  4216,62 
bez DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    8.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440005   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 12/23  4216,62 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    8.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  4316,92 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/24 GL  4316,92 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť