Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440465   František Koky-JFK STAV
Topoľová 2058/8, 05201 Sp.Nová Ves
43283497  prečist.diagnost.upchat.kanalizácie 53 Odbor.SNV  490,00 
bez DPH
  1442440089  27.11.2024  28.11.2024  2.12.2024 
1442440283   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  494,10 
vrátane DPH
  1442440053  09.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440243   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  494,10 
vrátane DPH
  1442440037  07.6.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1442440259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.06.-15.06.2024  522,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    26.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440120   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53  542,98 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440140   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena oleja, filtrov, oprava parkov.senz.SN672BM  564,36 
vrátane DPH
  1442440022  27.03.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440293   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 06/2024 SN+GL+KR  603,10 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440157   Dugasamb spol. s r.o. 136
Šarišská 2243/21, 05201 Spišská Nová Ves
36595004  Úhrada zdravotných úkonov  606,39 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    09.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440166   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  prezutie pneu, oprava bŕzd BL181US  627,31 
vrátane DPH
  1442440025  12.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440347   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  komun.odpad Krompachy r.2024,2.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    04.9.2024  05.09.2024  2.10.2024 
1442440091   Mesto Krompachy
Nám. Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  popl.za komunálny odpad 2024 - 1.splátka  629,20 
bez DPH
zmluva    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440418   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.10.2024-15,10.2024  639,6900000000001 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    21.10.2024  23.10.2024  4.11.2024 
1442440257   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  opakovaná skúška výťahu GeN2 Comfort, SNV 55  644,40 
vrátane DPH
  1442440017  24.6.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1442440226   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  opakovaná skúška výťahu HONBI 630 Gelnica  644,40 
vrátane DPH
  1442440016  28.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440353   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.08.2024-28.08.2024  649,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.9.2024  09.09.2024  2.10.2024 
1442440013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR  659,90 
vrátane DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    10.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440325   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  667,72 
vrátane DPH
  1442440062  7.8.2024  16.08.2024  2.9.2024 
1442440413   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 9/2024 SN+GL+KR  699,1 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440167   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 3/2024 SN+GL+KR  699,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440329   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 7/24 SNV,GL,KR  700,50 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    9.8.2024  16.08.2024  2.9.2024 
1442440335   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojovej sady   710,63 
vrátane DPH
  1442440063  20.8.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1442440499   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 11/024 SN+GL+KR  715,20 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.12.2024  13.12.2024  3.1.2025 
1442440512   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  728,38 
vrátane DPH
  1442440096  20.12.2024  23.12.2024  3.1.2025 
1442440357   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 08/2024 KR  734,81 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    05.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440269   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 06/2024 Krompachy  742,90 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440274   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.06.-30.06.2024  746,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.7.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1442440249   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 05/2024 SN+GL+KR  767,05 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440310   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 7/24 KR  771,31 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440279   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 06/2024 KR  773,14 
vrátane DPH
Zmluva 365/OVS/2021    08.7.2024  11.07.2024  5.8.2024 
1442440371   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  776,72 
vrátane DPH
  1442440064  13.9.2024  18.09.2024  2.10.2024 
1442440398   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 09/2024 Krompachy  782,98 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    04.10.2024  07.10.2024  4.11.2024 
1442440491   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  796,20 
vrátane DPH
objednávka 1442440086    09.12.2024  11.12.2024  3.1.2025 
1442440251   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53  815,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440447   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojkovej sady BL231KU  816,96 
vrátane DPH
  1442440085  11.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1442440123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 2/24 GL,SNV,KR  822,70 
bez DPH
povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440239   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 05/2024 Krompachy  832,84 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    06.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
1442440316   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina 7/24 KR  835,00 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    6.8.2024  07.08.2024  2.9.2024 
1442440404   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  837,51 
vrátane DPH
  1442440069  07.10.2024  15.10.2024  4.11.2024 
1442440137   JFK STAV, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 2778/15, 052 01 SNV
47998083  prečistenie a monit. kanalizácie GL  840,00 
vrátane DPH
  1442440021  25.3.2024  26.03.2024  25.3.2024 
1442440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.2.-29.2.24  842,47 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť