Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440188   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  zmazanie,pridanie kódov EZS SNV Odb.53  192,96 
vrátane DPH
  1442440029  29.04.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1442440208   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov
50060872  Vyučtovanie plyn 04/2024 Hlavná 1, Gelnica  5519,52 
vrátane DPH
RD č. 18550/2023-M_ODP, 51524/2023    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440148   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov
50060872  Vyučtovanie plyn 03/2024 Hlavná 1, Gelnica  8739,48 
vrátane DPH
RD č. 18550/2023-M_ODP, 51524/2023    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440113   MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
50060872  vyúčt.plyn 2/2024 GL  9345,64 
vrátane DPH
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440077   MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
50060872  vyúčt.plyn 1/2024 GL  12860,22 
vrátane DPH
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023    8.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440209   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-Ružinov
50060872  vyúčt.plyn 04/2024 GL,SNV  6787,58 
vrátane DPH
RD č. 18550/2023-M_ODP    13.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440101   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 SNV55  1133,03 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440100   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 SNV53  3411,10 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442420102   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 KR  847,61 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440103   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 GL  3871,04 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440021   MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
50060872  vyúčt,plyn 12/2023 GL  11199,95 
vrátane DPH
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023    10.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440294   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  303,96 
vrátane DPH
objednávka  1442340113  12.7.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1442440170   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nádoby  303,96 
vrátane DPH
  1442340113  15.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1442440018   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 SNV
31659641  výsyp nádob na plasty 4Q.2023  267,00 
vrátane DPH
  1442340001  10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440124   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš
45539197  vyprázdnenie a skartácia odpadu 22024  16,80 
vrátane DPH
  1442440012  12.3.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1442440038   FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18 95801 Partizánske
45960470  výmena žiaroviek   19,93 
vrátane DPH
  1442440003  22.01.2024  26.0012024  25.1.2024 
1442440126   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojky, oprava  866,30 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    13.3.2024  15.03.2024  15.3.2024 
1442440218   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena spojky, opr.brzd.systému SN962BX  1498,97 
vrátane DPH
  1442440024  21.05.2024  27.05.2024  3.6.2024 
1442440140   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena oleja, filtrov, oprava parkov.senz.SN672BM  564,36 
vrátane DPH
  1442440022  27.03.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440296   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena brzov.platničieka kotúčov BL100KU  392,98 
vrátane DPH
  1442440058  16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440225   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v systéme EZS Krompachy  104,52 
vrátane DPH
  1442440027  28.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440300   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena akumul.v EZS SNV  167,27 
vrátane DPH
  1442440054  19.7.2024  23.07.2024  5.8.2024 
1442440297   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  vykonanie TK a EK SN672BM  150,00 
vrátane DPH
  1442440056  16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440033   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024  153,29 
vrátane DPH
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440174   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., od 02.01.-11.03.2024 KR  207,55 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    17.04.2024  19.04.2024  3.5.2024 
1442440095   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 25.1.-23.2.2024 GL  338,63 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55  166,31 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440022   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53  296,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440121   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55  224,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440120   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53  542,98 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440248   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55  305,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440251   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53  815,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    12.6.2024  18.06.2024  3.7.2024 
1442440227   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 01.05.do 20.05.2024 Gelnica  257,35 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.5.2024  06.06.2024  3.7.2024 
1442440295   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 6.4-13.5.24 Krompachy  180,07 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.66/238/15P    16.7.2024  18.07.2024  5.8.2024 
1442440306   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 25.6.-22.7.24 Gelnica  358,69 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.7.2024  02.08.2024  5.8.2024 
1442440203   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23,3. do 30,04.2024 Gelnica  278,80 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    10.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1442440142   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 04.02. do 22.03.24 Gelnica  212,42 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    03.04.2024  04.04.2024  3.5.2024 
1442440058   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč., zráž., 1/2024 GL  287,89 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440034   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL  186,10 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440235   Vlajky s. r. o.
Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok
55323952  vlajka SR a EÚ  64,80 
vrátane DPH
  1442440049  05.6.2024  07.06.2024  3.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť