Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 4.5.-15.5.2024, Gelnica,Hlavná 1 | 78,77 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 05.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/24 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 05.6.2024 | 07.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/23 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 4316,92 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440199 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/24-SNV53,55,kuch.GL-Fa za opakov.plnenie | 2130,27 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber202/OVS/2024 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440201 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží za 04/2024 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440144 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1442440098 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 2/2024 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440068 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 1/2024 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440016 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440106 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 02/24 | 4216,62 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440074 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 1/2024 | 4216,62 bez DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440005 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 12/23 | 4216,62 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 8.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440282 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 06/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 09.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440244 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 05/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 07.6.2024 | 12.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440205 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 04/2024 | 3908,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1442440149 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 03/2024 | 4216,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1440440096 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 2/2024 KR | 3418,70 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440056 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 1/2024 KR | 4512,17 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440001 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 12/23 KR | 4421,93 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440033 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024 | 153,29 vrátane DPH |
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P | 15.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/24-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2060,84 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 04.7.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440121 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55 | 224,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440120 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53 | 542,98 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 11.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440022 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53 | 296,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55 | 166,31 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440134 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024 | 274,54 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 20.3.2024 | 21.03.2024 | 20.3.2024 | |
1442440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty 15.2.-29.2.24 | 842,47 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024 | 469,17 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 21.2.2024 | 22.02.2024 | 21.2.2024 | |
1442440067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 1054,10 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 6.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440002 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023 | 357,93 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 4.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440251 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 05.03. do 4.6..2024 SNV 53 | 815,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440248 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 06.03.24 do 03.06.2024 SNV 55 | 305,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 12.6.2024 | 18.06.2024 | 3.7.2024 | |
1442440111 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/24 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovora a internet 3/2024 | 344,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 | 244,72 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 12/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 12/23 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440302 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.07.-15.07.2024 | 470,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.7.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 |