Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
október 2024 | |||||||||
september 2024 | |||||||||
Júl 2024 | |||||||||
Jún 2024 | |||||||||
Máj 2024 | |||||||||
Apríl 2024 | |||||||||
1442440035 | FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 248,42 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 1442440001 | 16.01.2024 | 26.0012024 | 25.1.2024 |
1442440038 | FINAL-CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18 95801 Partizánske |
45960470 | výmena žiaroviek | 19,93 vrátane DPH |
1442440003 | 22.01.2024 | 26.0012024 | 25.1.2024 | |
1442440129 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava OMV | 346,64 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 1442440019 | 15.3.2024 | 21.3 | 20.3.2024 |
1442440034 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 12.12.2023-1.1.2024 GL | 186,10 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 15.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440033 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024 | 153,29 vrátane DPH |
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P | 15.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440021 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
50060872 | vyúčt,plyn 12/2023 GL | 11199,95 vrátane DPH |
RD č.18550/2023-M_ODP,51524/2023 | 10.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 12/2023 SNV, GL, KR | 659,90 vrátane DPH |
povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 10.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 53 | 4455,05 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 55 | 1281,30 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 KR | 1107,73 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 GL | 5050,52 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442400041 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana obj. 1/2024 SNV 55 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 4.1.2024 | 05.01.2024 | 4.1.2024 | ||
1442400040 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana obj. 1/2024 SNV 53 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 4.1.2024 | 05.01.2024 | 4.1.2024 | ||
1442400039 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochrana obj. 1/2024 KR | 3,98 bez DPH |
zmluva | 4.1.2024 | 05.01.2024 | 4.1.2024 | ||
1442400042 | Mesto Krompachy Krompachy, 05342 |
ročný prenájom pozemku rampa AD ÚPSVR | 33,19 bez DPH |
zmluva | 4.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | ||
1442440010 | Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. P.Hodermarský súdne ex. Akademika Hronca3, 04801 Rožňava |
31958095 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
zmluva | 8.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440002 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023 | 357,93 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 | 4.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440001 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 12/23 KR | 4421,93 vrátane DPH |
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.1.2024 | 10.01.2024 | 9.1.2024 | |
1442440019 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 1/24 | 31,82 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440018 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 | výsyp nádob na plasty 4Q.2023 | 267,00 vrátane DPH |
1442340001 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440017 | STRABAG Property and Facillity Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa obj. 12/23 | 6940,30 vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440016 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440015 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
30794536 | slovanet 12/23 | 67,72 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440014 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia nádob | 24,00 vrátane DPH |
1442240106 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 12/23 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440011 | Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis 12/23 | 36,00 vrátane DPH |
RD č.436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440005 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie 12/23 | 4216,62 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022 | 8.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/23 | 6,56 bez DPH |
zmluva | 8.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 12/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55 | 166,31 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440022 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53 | 296,15 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440032 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám.36, 05304 Spišské Podhradie |
31996035 | úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440031 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440030 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | úhrada zdravotných úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z., opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 |