
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442540032 | PRIMA MEDIC,s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných úkonov | 118,49 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540151 | HOMED,s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 11.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
1442540033 | HOMED,s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných úkonov | 160,31 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540029 | HOMED,s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540028 | ROMAŇÁK s.r.o. Duklianska 606/37, 05201 Spišská Nová Ves |
36694860 | opr.vozidla BT165EI-poist.udalosť | 66,39 vrátane DPH |
PÚ 9572927144 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540067 | URBICUM, s.r.o. 144 J.Hanulu 41, 05201 SNV |
36656399 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/24 | 6,56 bez DPH |
zmluva | 9.1.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | |
1442540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 12/24 GL,KR SNV | 702,10 bez DPH |
úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.1.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | |
1442540115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 2/25 SNV,GL,KR | 1022,00 bez DPH |
úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.03.2025 | 3.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 02/25 | 6,88 bez DPH |
zmluva | 12.03.2025 | 3.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 01/2025 SN+GL+KR | 795,35 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 12/2024 GL+KR+SNV | 702,10 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/2024 | 6,56 vrátane DPH |
zmluva | 09.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540072 | NATURHAUS, s.r.o. 144 Letná 27, 05201 SNV |
36606260 | úhrada zdravotných úkonov | 250,92 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540153 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 11.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
1442540108 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540079 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540068 | MEDI-PRA s.r.o. Chrapčiková 1, 05201 SNV |
36600075 | Úhrada zdravotných úkonov | 181,22 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540030 | MEDISEF s.r.o. Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany |
36596868 | úhrada zdrav. úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540154 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 11.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
1442540109 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540066 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540008 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540135 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540015 | 04.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
1442540134 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 03/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 04.4.2025 | 28.4.2025 | 29.4.2025 | |
1442540119 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 02/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540084 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 930,97 vrátane DPH |
1442540007 | 25.2.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540078 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 01/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540005 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 12/2024 | 4216,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540111 | BONAMED s.r.o. Uzovský Šalgov 169, 08261 |
36573442 | Úhrada zdravotných úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540043 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 3.12.2024-1.1.2025 SNV 55 | 151,45 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 30.1.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | |
1442540044 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 7.12.2024-1.1.2025 SNV 53 | 166,35 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | |
1442540045 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 14.12.2024-1.1.2025 GL | 124,92 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | |
1442540046 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 08.10.2024-1.1.2025 KR | 167,98 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | |
1442540129 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 25.02.-24.03.2025 | 315,89 vrátane DPH |
zml.o dod.pitnej vody 67/216/15P | 31.03.2025 | 3.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540125 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53 | 777,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540117 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-3.3.2025 SNV 55 | 296,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540090 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 02.01.-24.02.25 Gelnica | 660,17 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540046 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,08.10.24 do 01.01.25 Krompachy | 167,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540045 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,14.12.24 do 01.01.25 Gelnica | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 |