Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540119   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 02/2025  4322,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540084   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  930,97 
vrátane DPH
  1442540007  25.2.2025  26.02.2025  4.3.2025 
1442540078   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 01/2025  4322,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    14.2.2025  19.02.2025  4.3.2025 
1442540005   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 12/2024  4216,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL  3381,73 
vrátane DPH
zmluva 5361/2024    04.4.2025  09.4.2025  29.4.2025 
1442540131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.4.2025  03.4.2025  29.4.2025 
1442540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 04/25 Gelnica,Hlavná 1-FA  5174,43 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.4.2025  03.4.2025  29.4.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL  956,49 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    9.1.2025  4.2.2025  29.4.2025 
1442540100   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 2/25 GL  1139,70 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.3.2025  3.04.2025  29.4.2025 
1442540118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúč. elekt..02/25 SNV 53,55,KR,GL   182,59 
vrátane DPH
zmluva 5361/24    12.03.2025  3.04.2025  29.4.2025 
1442540099   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 03/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie  4382,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    05.3.2025  07.03.2025  2.4.2025 
1442540089   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 03/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 03/25 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  5174,43 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL  920,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    14.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  1015,30 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    10.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr  4382,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    05.2.2025  12.02.2025  4.3.2025 
1442540048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
1442540049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 02/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie  5174,43 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    03.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
1442540019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05-12/24 SNV53,55,-Fa za vyúčtovanie-prepl.  5815,52 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    14.1.2025    4.2.2025 
1442540014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr  4382,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl.  956,49 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    09.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  5174,43 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540068   MEDI-PRA s.r.o.
Chrapčiková 1, 05201 SNV
36600075  Úhrada zdravotných úkonov  181,22 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.2.2025  17.02.2025  4.3.2025 
1442540030   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany
36596868  úhrada zdrav. úkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540035   MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, 05342 Krompachy
45291713  Úhrada zdravotných úkonov  132,43 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540140   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  daň z neh. r.2025/1 splátka  1326,75 
bez DPH
    07.4.2025  09.4.2025  29.4.2025 
1442540095   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  komunál.odpad Gelnica r.2025-1.splátka  1135,00 
bez DPH
Rozhodnutie č.1163    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540097   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  komun.odpad Krompachy r.2025,1.splátka  629,20 
bez DPH
Rozhodnutie č.2010500187    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540096   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  daň z neh. Mesto Krompachy 2025 - 1 splátka  165,76 
bez DPH
Rozhodnutie č.1016500072    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442500021   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  prenáj poz.rampa bezbar. príst-r.2025 Mesto KR  33,19 
bez DPH
zmluva    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540105   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  daň z nehnut.r.2024 SNV 1.splátka 50280/2025/275  456,26 
bez DPH
reg.č.17199/2025    10.3.2025  11.03.2025  2.4.2025 
1442540126   Miamar_Med s.r.o.
P.Jilemnického 2539/19,05205 Spišská Nová Ves
51058324  úhrada zdrav. úkonov  111,52 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    21.3.2025  27.03.2025  2.4.2025 
1442540164   Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
46375066  úhrada zdravotných úkonov  90,61 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    25.4.2025  28.4.2025  29.4.2025 
1442540163   Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
46375066  úhrada zdravotných úkonov  181,22 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    23.4.2025  28.4.2025  29.4.2025 
1442540070   Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
46375066  úhrada zdravotných úkonov  104,55 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.2.2025  17.02.2025  4.3.2025 
1442540069   Mimaned s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves
46375066  úhrada zdravotných úkonov  167,28 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    13.2.2025  17.02.2025  4.3.2025 
1442501225   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochran.obj.SNV 53 01/25  0,20 
bez DPH
zmluva    04.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
1442501073   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochran.objek Krompachy02/2025  4,18 
bez DPH
zmluva    03.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
1442501072   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochran.objek.SNV 55 02/2025  4,18 
bez DPH
zmluva    03.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť