
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marec 2025 | |||||||||
1442540085 | Tatry corp. s.r.o. Trieda SNP 403/79, 04011 Košcie |
47828820 | dod.,montáž, zameranie nového sklaKrompachy | 214,51 vrátane DPH |
poistná udalosť | 26.2.2025 | 27.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540084 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 930,97 vrátane DPH |
1442540007 | 25.2.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.02.2025-15.02.2025 | 398,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540081 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava brzd, opak.STK SN962BX | 476,37 vrátane DPH |
1442540009 | 17.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540080 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora SN672BM | 275,83 vrátane DPH |
1442540010 | 17.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540079 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540078 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 01/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540077 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 02/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540076 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 01/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL | 920,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540074 | DOTORE, s.r.o. Tatranská 80, 05311 Smižany |
50045296 | úhrada zdrav. úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 14.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540073 | AMBIKO, s.r.o., MUDr. Kova 136 Sama Chalúpku 18, 05201 SNV |
36830461 | úhrada zdrav. úkonov | 132,43 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 14.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540072 | NATURHAUS, s.r.o. 144 Letná 27, 05201 SNV |
36606260 | úhrada zdravotných úkonov | 250,92 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540071 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská 1119/5, 05342 Krompachy |
51815982 | úhrada zdravotných úkonov | 160,31 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540070 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 | úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540069 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 | úhrada zdravotných úkonov | 167,28 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540068 | MEDI-PRA s.r.o. Chrapčiková 1, 05201 SNV |
36600075 | Úhrada zdravotných úkonov | 181,22 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540067 | URBICUM, s.r.o. 144 J.Hanulu 41, 05201 SNV |
36656399 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540066 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540065 | AGRIMONIA,s.r.o. Dezidera Štraucha 1596/15, 05311 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540064 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/25 | 115,74 vrátane DPH |
1442540004 | 13.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 01/2025 SN+GL+KR | 795,35 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540062 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 24,60 vrátane DPH |
1442540002 | 11.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540061 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis 1/25 | 129,15 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 10.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 1015,30 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 10.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 02/2025 Hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 02/25 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 06.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540054 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.01.-31.01.2025 | 830,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540050 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 01/2025 Krompachy | 4447,00 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442501225 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.obj.SNV 53 01/25 | 0,20 bez DPH |
zmluva | 04.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442501073 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek Krompachy02/2025 | 4,18 bez DPH |
zmluva | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442501072 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.SNV 55 02/2025 | 4,18 bez DPH |
zmluva | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442501057 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.SNV 53 02/2025 | 8,16 bez DPH |
zmluva | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
Február 2025 | |||||||||
1442540046 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,08.10.24 do 01.01.25 Krompachy | 167,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540045 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,14.12.24 do 01.01.25 Gelnica | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 |