Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540022   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 12/2024 SN55  1218,06 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    14.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540021   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 12/2024 SN53  4169,47 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    14.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540020   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 01/2025  32,62 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831    14.1.2025  22.01.2025  4.2.2025 
1442540019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05-12/24 SNV53,55,-Fa za vyúčtovanie-prepl.  5815,52 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    14.1.2025    4.2.2025 
1442540018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 12/2024 GL+KR+SNV  702,10 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540017   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava zámku, SN962BX-príprava na STK, STK  212,91 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021, 1442540001    13.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540016   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2024  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    10.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 01/2025 hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr  4382,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 12/2024  6,56 
vrátane DPH
zmluva    09.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540012   Royal Business Corporation
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  rohož servis 120/24  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl.  956,49 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    09.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540009   ZDRAVSED,s.r.o. MUDr. Timk 136
ul.Ludvika Svobodu 2357, 05801 Poprad
36733831  úhrada zdrav.úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540008   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  úhrada zdrav. úkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  5174,43 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540005   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 12/2024  4216,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 12/24, 01/25hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540003   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 12/2024 Krompachy  3839,50 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    07.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540001   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 17.12.-27.12.2024  462,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    07.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442500021   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  prenáj poz.rampa bezbar. príst-r.2025 Mesto KR  33,19 
bez DPH
zmluva    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540010   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za4Q24  286,56 
vrátane DPH
  1442340113  08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540062   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš
45539197  skartácia obsahu bezp.nádob  24,60 
vrátane DPH
  1442540002  11.2.2025  12.02.2025  4.3.2025 
1442540027   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  odstrán. poruchy EZS Výmena akumul.SNV 53  272,57 
vrátane DPH
  1442540003  21.1.2025  4.2.2025  29.4.2025 
1442540027   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  odstrán. poruchy EZS,výmena akum.SNV53  272,57 
vrátane DPH
  1442540003  21.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540156   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 03/25  115,74 
vrátane DPH
  1442540004  14.4.2025  17.4.2025  29.4.2025 
1442540114   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/25  80,07 
vrátane DPH
  1442540004  12.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540064   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/25  115,74 
vrátane DPH
  1442540004  13.2.2025  19.02.2025  4.3.2025 
1442540026   FINAL-CD Bratoslava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  príprava na STK výmena oleja filtrov BL129RJ  504,07 
vrátane DPH
  1442540005  20.1.2025  4.2.2025  29.4.2025 
1442540026   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  príprava na STK, vým. oleja, filtrov BL129RJ  504,07 
vrátane DPH
  1442540005  20.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540031   FINAL-CD Bratoslava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  STK BL181 US  158,06 
vrátane DPH
  1442540006  27.1.2025  4.2.2025  29.4.2025 
1442540031   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  STK BL181US  158,06 
vrátane DPH
  1442540006  27.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540084   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  930,97 
vrátane DPH
  1442540007  25.2.2025  26.02.2025  4.3.2025 
1442540081   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava brzd, opak.STK SN962BX  476,37 
vrátane DPH
  1442540009  17.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540080   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena akumulátora SN672BM  275,83 
vrátane DPH
  1442540010  17.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540087   KLIMA SPIŠ s.r.o.
Štúrovo nábr.10/35, 05205 Spišská Nová Ves
52253023  výmena klimatizačnej jednotky - GL serverovňa  1766,28 
vrátane DPH
  1442540011  28.2.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540113   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava kotla Viessmann-SNV 55  829,64 
vrátane DPH
  1442540012  11.3.2025  14.03.2025  2.4.2025 
1442540094   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  soprava stykača dverí výťah GL  126,08 
vrátane DPH
  1442540013  04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540123   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25,81109 Bratislava
36815799  posúdenie technického stavu VT  36,90 
vrátane DPH
  1442540014  18.3.2025  25.03.2025  2.4.2025 
1442540135   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  796,14 
vrátane DPH
  1442540015  04.4.2025  17.4.2025  29.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť