
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apríl 2025 | |||||||||
Marec 2025 | |||||||||
Február 2025 | |||||||||
1442500021 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | prenáj poz.rampa bezbar. príst-r.2025 Mesto KR | 33,19 bez DPH |
zmluva | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442500871 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14,84104 Bratislava |
35919001 | dialnič. známka r. 2025 | 540,00 bez DPH |
7250002192 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442501057 | Ministrstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochr. obj. SNV 53 2/2025 | 8,16 bez DPH |
zmluva | 3.2.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | ||
1442501057 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.SNV 53 02/2025 | 8,16 bez DPH |
zmluva | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442501072 | Ministrstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochr. obj. SNV 55 2/2025 | 4,18 bez DPH |
zmluva | 3.2.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | ||
1442501072 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek.SNV 55 02/2025 | 4,18 bez DPH |
zmluva | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442501073 | Ministrstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochr. obj. KR 2/2025 | 4,18 bez DPH |
zmluva | 3.2.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | ||
1442501073 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.objek Krompachy02/2025 | 4,18 bez DPH |
zmluva | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442501225 | Ministrstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
ochr. obj. SNV 53 2/2025 | 0,20 bez DPH |
zmluva | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | ||
1442501225 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochran.obj.SNV 53 01/25 | 0,20 bez DPH |
zmluva | 04.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540001 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 17.12.-27.12.2024 | 462,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540003 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 12/2024 Krompachy | 3839,50 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 07.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 12/24, 01/25hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540005 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 12/2024 | 4216,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540008 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540009 | ZDRAVSED,s.r.o. MUDr. Timk 136 ul.Ludvika Svobodu 2357, 05801 Poprad |
36733831 | úhrada zdrav.úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540010 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za4Q24 | 286,56 vrátane DPH |
1442340113 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL | 956,49 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | |
1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl. | 956,49 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 09.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540012 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | rohož servis 120/24 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/24 | 6,56 bez DPH |
zmluva | 9.1.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | |
1442540013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/2024 | 6,56 vrátane DPH |
zmluva | 09.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 01/2025 hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540016 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 10.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540017 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava zámku, SN962BX-príprava na STK, STK | 212,91 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021, 1442540001 | 13.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 12/24 GL,KR SNV | 702,10 bez DPH |
úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.1.2025 | 4.2.2025 | 29.4.2025 | |
1442540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 12/2024 GL+KR+SNV | 702,10 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05-12/24 SNV53,55,-Fa za vyúčtovanie-prepl. | 5815,52 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 14.1.2025 | 4.2.2025 | ||
1442540020 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 01/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 14.1.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540021 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 SN53 | 4169,47 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540022 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 SN55 | 1218,06 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540023 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 Krompachy | 897,43 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540024 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 Gelnica | 4866,84 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540025 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 07,01-15,01,2025 | 269,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.1.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 |