Faktúry 2024 (ÚPSVR Stará Ľubovňa)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1382401970   Návrat, o.z.
Pluhová 1, Bratislava
31746209  Prevencia a sanácia  2394,60 
bez DPH
3/2024    18.06.2024  19.06.2024  21.6.2024 
1382401622   Návrat, o.z.
Pluhová 1, Bratislava
31746209  Prevencia a sanácia  2394,60 
bez DPH
3/2024 z 19.02.2024    21.05.2024  22.05.2024  21.5.2024 
1382400968   Falimilam, o. z.
17.novembra 166, Prešov
42343020  Prevencia a sanácia  5997 
bez DPH
2/2024    25.03.2024  27.03.2024  26.3.2024 
1382440144   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík AA 816 EL  48 
vrátane DPH
  obj. č. 31/2024 z 22.5.2024  27.05.2024  28.05.2024  30.5.2024 
1382440165   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík BL 149 US  379,20 
vrátane DPH
  obj. č. 26/2024 z 10.05.2024  11.06.2024  12.06.2024  19.6.2024 
1382440145   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík BL 268 KU  36 
vrátane DPH
  obj. č. 29/2024 z 20.05.2024  27.05.2024  28.05.2024  30.5.2024 
1382440146   FINAL- CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík BL 897 KU  36 
vrátane DPH
  obj. č. 30/2024 z 22.05.2024  27.05.2024  28.05.2024  30.5.2024 
1382440033   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Príprava vozidla na STK BL 261 RJ  172 
vrátane DPH
  obj. č. 4/2024 z 24.1.2024  30.01.2024  31.01.2024  1.2.2024 
1382440179   Eva Jakubianská
Jakubany 98
1122467104  Raňajky so zamestnávateľmi  150 
vrátane DPH
  obj. č. 4/2024 z 25.6.2024  03.07.2024  04.07.2024  17.7.2024 
1382440117   Eva Jakubianska
Jakubany 98
43325203  Raňajky so zamestnávateľom  270 
vrátane DPH
  obj č.19/2024 z 10.4.2024  29.04.2024  30.04.2024  7.5.2024 
1382440032   STREBAG Property and Facillity Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Reset vstupnej čítačky, kontrola EZS  335,04 
vrátane DPH
  obj. č. 1/2024 zo 17.01.2024  30.01.2024  31.01.2024  1.2.2024 
1382440143   FINAL - CD Bratislava, spol s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servisná prehliadka a prezutie pneumatík BT 181 EI  361,61 
vrátane DPH
  obj. č. 25/2024 z 15.5.2024  27.05.2024  28.05.2024  30.5.2024 
1382440133   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Servisné práce - frankovací stroj  525,36 
vrátane DPH
  obj. č. 23/2024  10.05.2024  15.05.2024  14.5.2024 
1382440007   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    04.01.2024  05.01.2024  23.1.2024 
1382440066   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory 03/2024  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    06.03.2024  07.03.2024  14.3.2024 
1382440189   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory 07/2024  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    08.07.2024  09.07.2024  17.7.2024 
1382440041   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory a internet  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    06.02.2024  07.02.2024  12.2.2024 
1382440094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory za 04/2024  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    08.04.2024  09.04.2024  16.4.2024 
1382440124   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory za 05/2024  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    06.05.2024  07.05.2024  9.5.2024 
1382440149   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory za 06/2024  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    04.06.2024  06.06.2024  7.6.2024 
1382440057   EVROFIN Int. spol s ro.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  Toner do frankovacieho stroja  220,50 
vrátane DPH
  obj. č. 10/2024  27.02.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1382402007   JUDr. Dušan Sopko
Okružná č. 17, Svit
23767604  Trovy exekúcie  9,23 
bez DPH
Výzva na úhradu trov starej exekúcie    19.06.2024  24.06.2024  21.6.2024 
1382401636   JUDR. Miroslav Friga, Exekútorský úrad
Námestie SNP 538/16, Stropkov
36150151  Trovy exekúcie  72 
bez DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie    27.05.2024  31.05.2024  30.5.2024 
1382400488   JUDr. Dušan Sopko,súdny exekútor
Okružná 17, Svit
42229081  Trovy exekúcie  35 
bez DPH
Výzva na úhradu trov exekúcie    19.02.2024  26.02.2024  27.2.2024 
1382400171   JUDr. Stanislav MOSKVIČ-súdny exekútor
Floriánova č. 2, Prešov
  Trovy exekúcie  72 
bez DPH
Výzva na úhradu trov starej exekúcie    22.01.2024  23.01.2024  23.1.2024 
1382440108   Jozef Čoma
Jakubany 305
34309705  Umývanie aut  83,30 
vrátane DPH
  obj. č. 6*/2024  17.04.2024  19.04.2024  19.4.2024 
1382440013   PARIA s.r.o.
Budovateľská 3. St. Ľubovňa
46348069  Umývanie aut  122,01 
vrátane DPH
  obj. č. 16/2023 zo 4.4.2023  09.01.2024  10.01.2024  23.1.2024 
1382440183   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie práce 06/2024  1943,75 
vrátane DPH
ev. č. 4/2023 z 22.2.2023, RD 457/OVS/2022    04.07.2024  08.07.2024  17.7.2024 
1382440039   Geldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie práce za 01/2024  1943,75 
vrátane DPH
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.2.2023, RD 457/OVS/2022    05.02.2024  06.02.2024  12.2.2024 
1382440063   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3,
48070408  Upratovacie práce za 02/2024  1943,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/2023, RD 457/OVS/2022    05.03.2024  06.03.2024  14.3.2024 
1382440088   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 2
48070408  Upratovacie práce za 03/2024  1943,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/2023 z 22.2.2023 a jRD 457/OVS/2022    03.04.2024  04.04.2024  16.4.2024 
1382440122   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie práce za 04/2024  1943,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 4/2023 z 22.2.2023,RD 457/OVS/2022    06.05.2024  07.05.2024  9.5.2024 
1382440148   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie práce za 05/2024  1943,75 
vrátane DPH
4/2023 z 22.2.2023, RD 457/OVS/2022    04.06.2024  05.06.2024  7.6.2024 
1382440001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie služby  1943,75 
vrátane DPH
č. 4/2023 zo dňa 22.2.2023,RD 457/OVS/2022    03.01.2024  05.01.2024  23.1.2024 
1382440062   PosAm, spol. s.r.o.
Pribinova 40, Bratislava
31365078  USB token ŠP  98,40 
vrátane DPH
  obj. č. 8/2024 zo 7.2.2024  05.03.2024  06.03.2024  14.3.2024 
1382440186   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Vodné a stočné  0,00 
bez DPH
ev. č. 9/2015 z 18.6.2015    04.07.2024  04.07.2024  17.7.2024 
1382440185   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
Hraničná 662/7, Poprad
36500968  Vodné a stočné  298,02 
vrátane DPH
ev. č. 10/2015 z 18.6.2015    04.07.2024  08.07.2024  17.7.2024 
138244169   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné a stočné  260,09 
vrátane DPH
ev. č. 8/2015 z 18.6.2015    18.06.2024  19.06.2024  21.6.2024 
1382440157   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vodné a stočné  0,00 
bez DPH
ev. č. 9/2015 z 18.6.2015    06.06.2024  06.06.2024  12.6.2024 
1382440156   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vodné a stočné  323 
vrátane DPH
ev. č. 10/2015 z 18.6.2015    06.06.2024  10.06.2024  12.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stará Ľubovňa

Tlačiť