Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1382440048 | EKOS,spol. s r.o. Popradská 24, St. Ľubovňa |
36168475 | Vývoz odpadov 1/2024 | 221,62 vrátane DPH |
ev. č. 178 z 26.,2.2008 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 12.2.2024 | |
1382440002 | EKOS spol. s r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 | Vývoz odpadov | 157,10 vrátane DPH |
ev. č. 178 z 26.2.2008 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 23.1.2024 | |
1382404095 | JUDr. Michal Brožina-súdny exekútor Exekútorský úrad Stropkovská 633/3 Svidník |
36164020 | Trovy exekúcie | 72 bez DPH |
Výzva na úhradu prov starej exekúcie | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | |
1382401636 | JUDR. Miroslav Friga, Exekútorský úrad Námestie SNP 538/16, Stropkov |
36150151 | Trovy exekúcie | 72 bez DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie | 27.05.2024 | 31.05.2024 | 30.5.2024 | |
1382440288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 11/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | |
1382440254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 10/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | |
1382440225 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 09/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 9.9.2024 | |
1382440210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 08/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 06.08.2024 | 07.08.2024 | 22.8.2024 | |
1382440189 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 07/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 17.7.2024 | |
1382440149 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory za 06/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 7.6.2024 | |
1382440124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory za 05/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 9.5.2024 | |
1382440094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory za 04/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
1382440066 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 03/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | 14.3.2024 | |
1382440041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory a internet | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 12.2.2024 | |
1382440007 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 04.01.2024 | 05.01.2024 | 23.1.2024 | |
1382440294 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2024 | 1565,7 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 15.11.2024 | |
1382440255 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2024 | 1565,7 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024,RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | |
1382440227 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2024 | 1565,70 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024,RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 9.9.2024 | |
1382440204 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 08/2024 | 1565,7 vrátane DPH |
4/2024, RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 22.8.2024 | |
1382440184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 07/2024 | 1565,7 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 17.7.2024 | |
1382440150 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | FA za dodávku plynu 06/2024 | 1565,7 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP57278/2024 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 7.6.2024 | |
1382440121 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Faktúra za dodávku plynu | 1565,70 vrátane DPH |
P1463/2024 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 9.5.2024 | |
1382403902 | JUDr. Radovan Ferenc-súdný exekútok Slovenská 13, Prešov |
35512636 | Trovy exekúcie | 28,20 bez DPH |
Výzva na úhradu trov starej exekúcie | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | |
1382402656 | JUDr. Radovan Ferenc-súdny exekútor Slovenská 13, Prešov |
35512636 | Trovy exekúcie | 72 bez DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 317/EX393/19 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 22.8.2024 | |
1382440253 | Jozef Čoma Jakubany 305 |
34309705 | Umývanie motorových vozidiel | 148,9 vrátane DPH |
obj. č. 6/2024 | 02.10.2024 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | |
1382440108 | Jozef Čoma Jakubany 305 |
34309705 | Umývanie aut | 83,30 vrátane DPH |
obj. č. 6*/2024 | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 19.4.2024 | |
1382440249 | Jozef Benko - Group 17. novembra č. 14, St.Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 4. štvrťrok 2024 | 4574,05 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku | 23.09.2024 | 24.09.2024 | 26.9.2024 | |
1382440175 | Jozef Benko - Group 17. novembra č. 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 3. štvrťrok 2024 | 4574,05 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 28.6.2024 | |
1382440085 | Jozef Benko - Group 17. novembra č. 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Vyúčtovanie služieb za rok 2023 | 3133,82 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 27.3.2024 | |
1382440083 | Jozef Benko - Group 17. novembra č. 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 2. štvrťrok 2024 | 4574,05 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 27.3.2024 | |
1382440006 | Jozef Benko - Group 17. novembra 14, St. Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 1. štvrťrok 2024 | 4224,56 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku | 04.01.2024 | 05.01.2024 | 23.1.2024 | |
1382440158 | Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA Štúrova 403/23, Stará Ľubovňa |
33079811 | Kuchynka v suteréne 17. novembra | 4725,47 vrátane DPH |
obj. č. 9/2024 z 21.02.2024 | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 12.6.2024 | |
1382401970 | Návrat, o.z. Pluhová 1, Bratislava |
31746209 | Prevencia a sanácia | 2394,60 bez DPH |
3/2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 21.6.2024 | |
1382401622 | Návrat, o.z. Pluhová 1, Bratislava |
31746209 | Prevencia a sanácia | 2394,60 bez DPH |
3/2024 z 19.02.2024 | 21.05.2024 | 22.05.2024 | 21.5.2024 | |
1382440058 | Slobyterm, spol. s r.o. Levočská 20, Stará Ľubovňa |
31719104 | Prenájom priestorov - garáž | 710,05 vrátane DPH |
ev. č. 5/2016 v znení dod. č. 4 z 15.4.2022 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1382440062 | PosAm, spol. s.r.o. Pribinova 40, Bratislava |
31365078 | USB token ŠP | 98,40 vrátane DPH |
obj. č. 8/2024 zo 7.2.2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 14.3.2024 | |
1382440286 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1. Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 630,13 vrátane DPH |
13/2016 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | |
1382440282 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 225,05 vrátane DPH |
13/2016 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 31.10.2024 | |
1382440260 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 463,64 vrátane DPH |
13/2016 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | |
1382440246 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 107,25 vrátane DPH |
13/2016 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 26.9.2024 |