Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1382440287 | TAMATEX-Mikuláš Kačmár Obchodná 3, Stará Ľubovňa |
14310112 | Kávovary | 720 vrátane DPH |
obj. č. 67/2024 z 24.10.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | |
1382440209 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Elektrická energia za 07/2024 17. novembra | 723,14 vrátane DPH |
172/OVS/2023 od 21.6.2023 | 06.08.2024 | 07.08.2024 | 22.8.2024 | |
1382440060 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia za 2/2024 17. novembra | 733,55 vrátane DPH |
072/OVS/2023 od 21.06.2023 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 13.3.2024 | |
1382440046 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Elektrická energia za 1/2024 17. november | 752,72 vrátane DPH |
072/OVS/2023 od 21.06.2023 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 12.2.2024 | |
1382440009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia | 808,43 vrátane DPH |
172/OVS/2023 od 21.06.2023 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 23.1.2024 | |
1382403437 | Mesto Podolínec Mariánske námestie |
00330132 | Prenájom priestorov | 863,12 vrátane DPH |
ev. č. 30/2004 v znení dodatkov | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 14.10.2024 | |
1382402096 | Mesto Podolínec Mariánske námestie |
00330132 | Prenájom priestorov | 863,12 vrátane DPH |
30/2004 v znení dodatkov | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 17.7.2024 | |
1382400976 | Mesto Podolínec Mariánske námestie |
00330132 | Prenájom priestorov | 863,12 vrátane DPH |
30/2004 v znení dodatkov | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 16.4.2024 | |
1382400026 | Mesto Podolínec Mariánske námestie |
00330132 | Prenájom priestorov I. štvrťrok 2024 | 863,12 vrátane DPH |
ev. č. 30/2004 v znení dodatkov | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 23.1.2024 | |
1382440251 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizýnske |
45960470 | Oprava auta BL - 268 KU | 875,40 vrátane DPH |
obj. č. 50/2024 z 13.9.2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 14.10.2024 | |
1382400025 | ALTONY, s.r.o. Zámocká 121, Stará Ľubovňa |
36686018 | Prenájom priestorov | 926,10 vrátane DPH |
ev- č- 4/2018 v znení dodatkov | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 23.1.2024 | |
1382440109 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál | 940,32 vrátane DPH |
obj. č. 15/2024 z 26.3,.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | 19.4.2024 | |
1382440080 | FINAL CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Diagnostika a oprav auta | 976,68 vrátane DPH |
obj. č. 12/2024 z 5.3.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | 18.3.2024 | |
1382403905 | ALTONY, s.r.o. Zámocká 121, Stará Ľubovňa |
36686018 | Prenájom priestorov | 1023,33 vrátane DPH |
ev. č. 4/2018 v znení dodatkov | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | |
1382403436 | ALTONY, s.r.o. Zámocká 121, St. Ľubovňa |
36686018 | Prenájom nebytových priestorov | 1023,33 vrátane DPH |
ev. č. 4/2018 v znení dodatkov | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 14.10.2024 | |
1382402983 | ALTONY, s.r.o. Zámocká 121, Stará Ľubovňa |
36686018 | Prenájom priestorov | 1023,33 vrátane DPH |
ev. č. 4/2018 v znení dodatkov | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 9.9.2024 | |
1382402635 | ALTONY, s.r.o. Zámocká 121, Stará Ľubovňa |
36686018 | Prenájom nebytových priestorov | 1023,33 bez DPH |
ev. č. 4/2018 v znení dodatkov | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 22.8.2024 | |
1382402095 | ALTONY, s.r.o. Zámocká 121, Stará Ľubovňa |
36686018 | Prenájom nebytových priestorov | 1023,33 bez DPH |
ev. č. 4/2018 v znení dodatkov | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 17.7.2024 | |
1382401753 | ALTONY, s.r.o. Zámocká 121, St. Ľubovňa |
36686018 | Prenájom nebytových priestorov | 1023,33 vrátane DPH |
ev. č. 4/2018 v znení dodatkov | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 7.6.2024 | |
1382401421 | ALTONY, s.r.o. Zámocká 121, Stará Ľubovňa |
36686018 | Prenájom priestorov | 1023,33 bez DPH |
ev.č. 4/2018 v znení dodatku | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 7.5.2024 | |
1382400973 | ALTONY, s.r.o Zámocká 121, Stará Ľubovňa |
36686018 | Prenájom priestorov | 1023,33 vrátane DPH |
ev. č. 4/2018 v znení dodatkov | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 16.4.2024 | |
1382400674 | ALTONY s.r.o. Zámocká 121, Stará Ľubovňa |
36686018 | Prenájom priestorov | 1023,33 vrátane DPH |
ev. č. 4/2018 v znení dodatkov | 01.03.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1382400371 | ALTONY, s.r.o. Zámocká 121, Stará Ľubovňa |
36686018 | Prenájom nebytových priestorov | 1023,33 vrátane DPH |
ev. č. 4/2018 v znení dodatkov | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 9.2.2024 | |
1382440188 | Gjoldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál | 1116,48 vrátane DPH |
obj. č. 34/2024 z 5.6.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 17.7.2024 | |
1382440173 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava auta BL 261 RJ | 1244,23 vrátane DPH |
obj.č.33/2024 a 37/2024 | 24.06.2024 | 26.06.2024 | 28.6.2024 | |
1382440283 | FAJN INTERIÉR, s.r.o. Jarmočná 1751/129, Stará Ľubovňa |
51994798 | Údržba stola-montáž stolového plátu | 1248 vrátane DPH |
obj. č. 48/2024 zo 6.9.2024 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 31.10.2024 | |
1382440167 | KALETA s.r.o. Okružná 1430/93, St. Ľubovňa |
45593370 | Oprava a údržba okien | 1420,20 vrátane DPH |
obj. č. 24/2024 z 3.5.2024 | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 19.6.2024 | |
1382440294 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2024 | 1565,7 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 15.11.2024 | |
1382440255 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2024 | 1565,7 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024,RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | |
1382440227 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2024 | 1565,70 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024,RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 9.9.2024 | |
1382440204 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 08/2024 | 1565,7 vrátane DPH |
4/2024, RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 22.8.2024 | |
1382440184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 07/2024 | 1565,7 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 17.7.2024 | |
1382440150 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | FA za dodávku plynu 06/2024 | 1565,7 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP57278/2024 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 7.6.2024 | |
1382440121 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Faktúra za dodávku plynu | 1565,70 vrátane DPH |
P1463/2024 | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 9.5.2024 | |
1382440290 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelilnce 3 |
48070408 | Upratovacie práce 10/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
ev. č. 4/2023 zo dňa 22.2.2023, RD 4547/OVS/2022 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | |
1382440264 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce 09/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
ev. č. 4/2023 zo dňa 22.2.2023,RD 457/OVS/2022 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | |
1382440238 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce 08/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
4/2023 z 22.2.2023, RD 457/OVS/2022 | 13.09.2024 | 17.09.2024 | 19.9.2024 | |
1382440203 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce 07/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
ev. č. 4/2023 a RD 457/OVS/2022 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 22.8.2024 | |
1382440183 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce 06/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
ev. č. 4/2023 z 22.2.2023, RD 457/OVS/2022 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 17.7.2024 | |
1382440148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie práce za 05/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
4/2023 z 22.2.2023, RD 457/OVS/2022 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 7.6.2024 |