Faktúry 2024 (ÚPSVR Stará Ľubovňa)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1382440149   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory za 06/2024  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    04.06.2024  06.06.2024  7.6.2024 
1382440124   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory za 05/2024  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    06.05.2024  07.05.2024  9.5.2024 
1382440094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory za 04/2024  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    08.04.2024  09.04.2024  16.4.2024 
1382440066   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory 03/2024  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    06.03.2024  07.03.2024  14.3.2024 
1382440041   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory a internet  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    06.02.2024  07.02.2024  12.2.2024 
1382440007   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory  96,05 
vrátane DPH
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014    04.01.2024  05.01.2024  23.1.2024 
1382440321   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2024  1565,70 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024,RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024    09.12.2024  10.12.2024  19.12.2024 
1382440294   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2024  1565,7 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024    06.11.2024  07.11.2024  15.11.2024 
1382440255   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2024  1565,7 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024,RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024    03.10.2024  04.10.2024  14.10.2024 
1382440227   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu 09/2024  1565,70 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024,RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024    05.09.2024  06.09.2024  9.9.2024 
1382440204   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  dodávka plynu 08/2024  1565,7 
vrátane DPH
4/2024, RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024    05.08.2024  06.08.2024  22.8.2024 
1382440184   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu 07/2024  1565,7 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024    04.07.2024  08.07.2024  17.7.2024 
1382440150   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  FA za dodávku plynu 06/2024  1565,7 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP57278/2024    05.06.2024  06.06.2024  7.6.2024 
1382440121   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Faktúra za dodávku plynu  1565,70 
vrátane DPH
P1463/2024    06.05.2024  07.05.2024  9.5.2024 
1382403902   JUDr. Radovan Ferenc-súdný exekútok
Slovenská 13, Prešov
35512636  Trovy exekúcie  28,20 
bez DPH
Výzva na úhradu trov starej exekúcie    05.11.2024  06.11.2024  13.11.2024 
1382402656   JUDr. Radovan Ferenc-súdny exekútor
Slovenská 13, Prešov
35512636  Trovy exekúcie  72 
bez DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 317/EX393/19    05.08.2024  07.08.2024  22.8.2024 
1382440343   Jozef Čoma
Jakubany 305
34309705  Umývanie motorových vozidiel  407,60 
vrátane DPH
  obj. č. 6/2024  27.12.2024  30.12.2024  30.12.2024 
1382440253   Jozef Čoma
Jakubany 305
34309705  Umývanie motorových vozidiel  148,9 
vrátane DPH
  obj. č. 6/2024  02.10.2024  04.10.2024  14.10.2024 
1382440108   Jozef Čoma
Jakubany 305
34309705  Umývanie aut  83,30 
vrátane DPH
  obj. č. 6*/2024  17.04.2024  19.04.2024  19.4.2024 
1382440249   Jozef Benko - Group
17. novembra č. 14, St.Ľubovňa
34308679  Prenájom priestorov 4. štvrťrok 2024  4574,05 
vrátane DPH
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku    23.09.2024  24.09.2024  26.9.2024 
1382440175   Jozef Benko - Group
17. novembra č. 14, Stará Ľubovňa
34308679  Prenájom priestorov 3. štvrťrok 2024  4574,05 
vrátane DPH
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku    26.06.2024  27.06.2024  28.6.2024 
1382440085   Jozef Benko - Group
17. novembra č. 14, Stará Ľubovňa
34308679  Vyúčtovanie služieb za rok 2023  3133,82 
vrátane DPH
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku    25.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
1382440083   Jozef Benko - Group
17. novembra č. 14, Stará Ľubovňa
34308679  Prenájom priestorov 2. štvrťrok 2024  4574,05 
vrátane DPH
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku    25.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
1382440006   Jozef Benko - Group
17. novembra 14, St. Ľubovňa
34308679  Prenájom priestorov 1. štvrťrok 2024  4224,56 
vrátane DPH
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatku    04.01.2024  05.01.2024  23.1.2024 
1382440158   Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA
Štúrova 403/23, Stará Ľubovňa
33079811  Kuchynka v suteréne 17. novembra  4725,47 
vrátane DPH
  obj. č. 9/2024 z 21.02.2024  06.06.2024  14.06.2024  12.6.2024 
1382440334   Verejnoprospešné služby p.o.
Levočská 21, Stará Ľubovňa
31953492  montáž a demontáž dopravného značenia  314,70 
vrátane DPH
  obj. č. 73/2024 z 12.11.2024  13.12.2024  16.12.2024  30.12.2024 
1382404822   Návrat, o.z.
Pluhová 1, Bratislava
31746209  Prevencia a sanácia  3192,80 
bez DPH
3/2024    16.12.2024  17.12.2024  18.12.2024 
1382401970   Návrat, o.z.
Pluhová 1, Bratislava
31746209  Prevencia a sanácia  2394,60 
bez DPH
3/2024    18.06.2024  19.06.2024  21.6.2024 
1382401622   Návrat, o.z.
Pluhová 1, Bratislava
31746209  Prevencia a sanácia  2394,60 
bez DPH
3/2024 z 19.02.2024    21.05.2024  22.05.2024  21.5.2024 
1382440058   Slobyterm, spol. s r.o.
Levočská 20, Stará Ľubovňa
31719104  Prenájom priestorov - garáž  710,05 
vrátane DPH
ev. č. 5/2016 v znení dod. č. 4 z 15.4.2022    01.03.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1382440062   PosAm, spol. s.r.o.
Pribinova 40, Bratislava
31365078  USB token ŠP  98,40 
vrátane DPH
  obj. č. 8/2024 zo 7.2.2024  05.03.2024  06.03.2024  14.3.2024 
1382440340   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  145,99 
vrátane DPH
13/2016    18.12.2024  23.12.2024  30.12.2024 
1382440319   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  602,60 
vrátane DPH
13/2016    04.12.2024  05.12.2024  19.12.2024 
1382440311   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  100,8 
vrátane DPH
13/2016    19.11.2024  20.11.2024  22.11.2024 
1382440286   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1. Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  630,13 
vrátane DPH
13/2016    05.11.2024  06.11.2024  13.11.2024 
1382440282   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  225,05 
vrátane DPH
13/2016    21.10.2024  22.10.2024  31.10.2024 
1382440260   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  463,64 
vrátane DPH
13/2016    04.10.2024  07.10.2024  14.10.2024 
1382440246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  107,25 
vrátane DPH
13/2016    18.09.2024  19.09.2024  26.9.2024 
1382440226   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  242,48 
vrátane DPH
13/2016    04.09.2024  05.09.2024  9.9.2024 
1382440221   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  54,31 
vrátane DPH
13/2016    20.08.2024  21.08.2024  22.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stará Ľubovňa

Tlačiť