Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1392340028 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošová 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka IJ 50 | 321,12 vrátane DPH |
7/2023 | 02.02.2023 | 06.02.2023 | 27.2.2023 | |
1392340029 | COMPACT STUDIO Hlavná 65, 09101 Stropkov |
10813675 | Vysávač STREND PRO K612D/3300 | 198,00 vrátane DPH |
10/2023 | 03.02.2023 | 10.02.2023 | 27.2.2023 | |
1392340030 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 4921,99 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 03.02.2023 | 10.02.2023 | 27.2.2023 | |
1392340031 | DACHCOM, s.r.o. Hviezdoslavova 1328,09101 Stropkov |
36494909 | Vypracovanie rozpočtov na stavebné práce | 1050,00 vrátane DPH |
8/2023 | 03.02.2023 | 10.02.2023 | 27.2.2023 | |
1392340032 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci január 2023 | 0,48 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie služby PP na účet | 06.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
1392340033 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,83 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 27.2.2023 | |
1392340034 | Staško Jozef Hlavná 52, 09101 Stropkov |
33106398 | Nákup - mopsety, náhrada na mop, mop set, vedrá | 219,50 vrátane DPH |
11/2023 | 07.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
1392340035 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 1077,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
1392340036 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 520,00 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
1392340037 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 4187,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
1392340038 | VIVE VALEQUE, s.r.o. Hviezdoslavova 9/9, 09101 Stropkov |
45295484 | Fakturujeme Vám zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 1/2023 | 76,67 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 09.02.2023 | 13.02.2023 | 27.2.2023 | |
1392340039 | Hankovský Slavomír, Ing. Rokytov 43, 086 01 Rokytov |
44555644 | Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie k dodávke a montáži klimatizačných zariadení v budove ÚPSVsaR Stropkov, Hlavná 28 | 4299,00 vrátane DPH |
64/2023 | 10.02.2023 | 01.03.2023 | 9.3.2023 | |
1392340040 | Kovaľ Pavol Mgr., MVDR. súdny exkútor Hlavná 137,080 01 Prešov |
31276491 | Náhrada výdavkov 89EX 534/22 | 72,00 vrátane DPH |
v zmysle zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekúčnej činnosti , vyhláška č. 68/2017 Z.z. MS SR | 10.02.2023 | 17.02.2023 | 9.3.2023 | |
1392340041 | Kovaľ Pavol Mgr., MVDR. súdny exkútor Hlavná 137,080 01 Prešov |
31276491 | Náhrada výdavkov 89EX 574/22 | 72,00 vrátane DPH |
v zmysle zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekúčnej činnosti , vyhláška č. 68/2017 Z.z. MS SR | 10.02.2023 | 17.02.2023 | 9.3.2023 | |
1392340042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac január 2023 | 412,80 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom poštových služieb | 13.02.2023 | 17.02.2023 | 9.3.2023 | |
1392340043 | STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie január 2023 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020 | 14.02.2023 | 21.02.2023 | 9.3.2023 | |
1392340045 | Východoslovenská distribúčna, a.s. MLynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Pripojenie OM 690103 - 09101 Stropkov, Hlavná 51/26 na zmluvu o pripojení 0101057027 Zvýšenie rezervovanej kapacity Zvýš. RK z 3x100 na 3x125 A | 214,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribúčnej sústavy zo dňa 16.1.2023 | 16.02.2023 | 21.02.2023 | 9.3.2023 | |
1392340046 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 338,89 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 22.02.2023 | 28.02.2023 | 9.3.2023 | |
1392340048 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 3753,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
1392340049 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 912,89 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
1392340050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 14.4.2023 | |
1392340051 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci február 2023 | 0,64 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie služby PP na účet | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
1392340052 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL-038KV | 341,28 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č.97/OVS/2021 o poskyt. serv. služieb zo dňa 22.2.2021 | 06.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
1392340054 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 426,58 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 08.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
1392340055 | PARMAD, s.r.o Tisinec 4, 091 01 Stropkov |
52292151 | Umývanie a tepovanie SMV BL-038KV, BL-145RJ, BL-070KU, BL-154US, BT-329EK | 90,00 vrátane DPH |
14/2023 | 09.03.2023 | 23.03.2023 | 28.3.2023 | |
1392340056 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac február 2023 | 306,75 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom poštových služieb | 13.03.2023 | 23.03.2023 | 28.3.2023 | |
1392340058 | STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Poskytovanie služby komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie február 2023 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020 | 14.03.2023 | 23.03.2023 | 28.3.2023 | |
1392340059 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Skutočná spotreba vody | 903,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO 2015 o dodávke vody zo dňa 15.5.2023 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2019 | 14.03.2023 | 23.03.2023 | 28.3.2023 | |
1392340060 | ADOMEZA, s.r.o. Turany nad Ondavou 108, 09033 Turany nad Ondavou |
36479497 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie január - február 2023 | 69,70 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 15.03.2023 | 23.03.2023 | 28.3.2023 | |
1392340061 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 148,04 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 22.03.2023 | 29.03.2023 | 14.4.2023 | |
1392340062 | PETMEDIC, s.r.o. Ševčenkova 935/49, 06801 Medzilaborce |
36864137 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 12/2022 - 02/2023 | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 12.04.2023 | 29.03.2023 | 14.4.2023 | |
1392340063 | JACO security 8. mája 492/8, 08901 Svidník |
48106836 | Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže v objekte budovy ÚPSVaR Stropkov, Hlavná č. 26 1 poschodie | 5986,87 vrátane DPH |
13/2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | 14.4.2023 | |
1392340064 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Faktúra za vyčistenie a monitorovanie vonkajšej kanalizácie z budovy ÚPSVaR Stropkov, Hlavná 26 | 538,58 vrátane DPH |
17/2023 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 27.4.2023 | |
1392340065 | Pavol Mačej- MP- VODNÁR Nový riadok 352/34 |
41230949 | Oprava odpadového potrubia v miestnosti č. 022- archív | 432,00 vrátane DPH |
16/2023 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 27.4.2023 | |
1392340066 | STAVMAL, s.r.o. Potoky 38, 09101 Stropkov |
508779968 | Oprava omietok a hygienická výmaľovka v budove ÚPSVAR Stropkov č. 26 | 5968,40 vrátane DPH |
19/2023 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 27.4.2023 | |
1392340067 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 4921,99 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 27.4.2023 | |
1392340069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 27.4.2023 | |
1392340070 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 992,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 27.4.2023 | |
1392340070 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 992,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 27.4.2023 | |
1392340070 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 992,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 27.4.2023 |